Податкова накладна бюджетним організацям

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Подскажите, пжлст, если пришла оплата от бюджетника, в выписке ЕДРПОУ код бюджетной организации и они плательщики НДС, банк плательщика - Держказначейство. Р/с UA628201720344201001200038442
Как понять чей счет их или нет...
Выписываю НН как на плательщика датой оплаты или датой расхдной, которая более ранней датой была выписана?



IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

SvitlanaKiev писав:Подскажите, пжлст, если пришла оплата от бюджетника, в выписке ЕДРПОУ код бюджетной организации и они плательщики НДС, банк плательщика - Держказначейство. Р/с UA628201720344201001200038442
Как понять чей счет их или нет...
Выписываю НН как на плательщика датой оплаты или датой расхдной, которая более ранней датой была выписана?

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом
Оплата прошла с бюджета, НН по оплате

RadioBaby
Гений
Гений
Повідомлень: 469
З нами з: 22 липня 2011, 06:53
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення RadioBaby »

SvitlanaKiev писав:
24 січня 2020, 11:41
Подскажите, пжлст, если пришла оплата от бюджетника, в выписке ЕДРПОУ код бюджетной организации и они плательщики НДС, банк плательщика - Держказначейство. Р/с UA628201720 344201001200038442
Как понять чей счет их или нет...
Выписываю НН как на плательщика датой оплаты или датой расхдной, которая более ранней датой была выписана?
как понять счет начинается 344,а не 2600
344201001200038442
НН по оплате згідно ст. 187.7 ПКУ

Ньюф
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 03 лютого 2012, 02:21
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення Ньюф »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
Больница оплатила товар в мае, утверждая что это бюджетные средства. Налоговую зарегистрировали по оплате. Теперь они прозрели, что это не бюджетные средства. Оплата и отгрузка в одном месяце была. Больница показала налоговый кредит по нашей налоговой в мае.
1. Если мы (поставщики) сейчас аннулируем неправильную налоговую и зарегистрируем правильную, чем это чревато для больницы? Для нас никаких штрафных санкций сейчас не будет.
2. А если оставить все как есть? Чего ожидать нам и больнице в будущем?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Ньюф писав:
04 листопада 2021, 15:24
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
Больница оплатила товар в мае, утверждая что это бюджетные средства. Налоговую зарегистрировали по оплате. Теперь они прозрели, что это не бюджетные средства. Оплата и отгрузка в одном месяце была. Больница показала налоговый кредит по нашей налоговой в мае.
1. Если мы (поставщики) сейчас аннулируем неправильную налоговую и зарегистрируем правильную, чем это чревато для больницы? Для нас никаких штрафных санкций сейчас не будет.
2. А если оставить все как есть? Чего ожидать нам и больнице в будущем?
Ви як продавець повинні проконтролювати який банк Вам сплатив кошти, якщо Казначейство - то ПН датою оплати. Якщо оплата прийшла з іншого банку, а відвантаження відбулося раніше, то пн - датою відвантаження.
Перевірились - оплата надійшла з іншого банку, відвантаження відбулось раніше, а пн зареєстрована датою оплати. Варіанти вирішення: (1)або переробити дату відвантаження датою оплати, що малоймовірно( ; (2) анулювати пн, зареєструвати правильною датою. Наслідки - у Вас як продавця збільшуються ПЗ за травень (ур на збільшення ПЗ за травень + процент за недоплату пдв в бюджет 3%) + 170 грн адмін.штраф, зменшення ПЗ будуть датою реєстраціі мінусового РК до неправильної ПН; у лікарні - зменшення ПК за травень (ур на зменшення пк +3% за недоплату в бюджет), ПК виникне у місяці реєстрації правильної ПН.
Якщо залишите як є і виявиться що пн виписана неправильною датою, то лікарня втрачає пк і в залежності від того, коли пройде перевірка сплатить в бюджет недоплату по пдв за травень +5% + пеня за прострочення сплати, якщо карантин закінчиться(
Якщо кошти зайшли не з казначейського рахунку, домовляйтесь про зміну дати видаткової.

Buh0420
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 28 листопада 2021, 18:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Buh0420 »

Доброго дня. Підкажіть будь ласка коли є трьохстороння угода замовник є ОСББ, а інвестор тобто платник бюджетна організація. В договорі не вказано чи це за рахунок бюджетних коштів. Питання реєструвати податкову по оплаті чи першій події?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Buh0420 писав:
27 грудня 2021, 15:38
Доброго дня. Підкажіть будь ласка коли є трьохстороння угода замовник є ОСББ, а інвестор тобто платник бюджетна організація. В договорі не вказано чи це за рахунок бюджетних коштів. Питання реєструвати податкову по оплаті чи першій події?
187.7. Датой возникновения налоговых обязательств при поставке товаров/услуг с оплатой за счет бюджетных средств является дата зачисления таких средств на банковский счет плательщика налога или дата получения соответствующей компенсации в какой-либо иной форме, включая уменьшение задолженности такого плательщика налога по его обязательствам перед бюджетом.
Если в договоре не указано, обратите внимание на реквизиты плательщика в договоре: возможно оплата будет с обычного расчетного счета. Опять же, придут деньги-посмотрите с какого счета - бюджетного или нет- оплачено. Тогда и будет видно по оплате делать НН или по 1-му событию.
Еще есть такой нюанс, что НН выписывается на получателя товара, независимо от того кто оплачивает. Так что, если оплата все таки за бюджетные средства, я бы проконсультировалась бы в ДФС.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Buh0420
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 28 листопада 2021, 18:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Buh0420 »

Asia Svetlova писав:
28 грудня 2021, 11:57
Buh0420 писав:
27 грудня 2021, 15:38
Доброго дня. Підкажіть будь ласка коли є трьохстороння угода замовник є ОСББ, а інвестор тобто платник бюджетна організація. В договорі не вказано чи це за рахунок бюджетних коштів. Питання реєструвати податкову по оплаті чи першій події?
187.7. Датой возникновения налоговых обязательств при поставке товаров/услуг с оплатой за счет бюджетных средств является дата зачисления таких средств на банковский счет плательщика налога или дата получения соответствующей компенсации в какой-либо иной форме, включая уменьшение задолженности такого плательщика налога по его обязательствам перед бюджетом.
Если в договоре не указано, обратите внимание на реквизиты плательщика в договоре: возможно оплата будет с обычного расчетного счета. Опять же, придут деньги-посмотрите с какого счета - бюджетного или нет- оплачено. Тогда и будет видно по оплате делать НН или по 1-му событию.
Еще есть такой нюанс, что НН выписывается на получателя товара, независимо от того кто оплачивает. Так что, если оплата все таки за бюджетные средства, я бы проконсультировалась бы в ДФС.
Дуже, дякую за відгук. Так, оплата з казначейського розрахункового рахунку, а платник ОСББ і вказаний його єдрпоу

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Buh0420 писав:
28 грудня 2021, 12:25
Asia Svetlova писав:
28 грудня 2021, 11:57
Buh0420 писав:
27 грудня 2021, 15:38
Доброго дня. Підкажіть будь ласка коли є трьохстороння угода замовник є ОСББ, а інвестор тобто платник бюджетна організація. В договорі не вказано чи це за рахунок бюджетних коштів. Питання реєструвати податкову по оплаті чи першій події?
187.7. Датой возникновения налоговых обязательств при поставке товаров/услуг с оплатой за счет бюджетных средств является дата зачисления таких средств на банковский счет плательщика налога или дата получения соответствующей компенсации в какой-либо иной форме, включая уменьшение задолженности такого плательщика налога по его обязательствам перед бюджетом.
Если в договоре не указано, обратите внимание на реквизиты плательщика в договоре: возможно оплата будет с обычного расчетного счета. Опять же, придут деньги-посмотрите с какого счета - бюджетного или нет- оплачено. Тогда и будет видно по оплате делать НН или по 1-му событию.
Еще есть такой нюанс, что НН выписывается на получателя товара, независимо от того кто оплачивает. Так что, если оплата все таки за бюджетные средства, я бы проконсультировалась бы в ДФС.
Дуже, дякую за відгук. Так, оплата з казначейського розрахункового рахунку, а платник ОСББ і вказаний його єдрпоу
А, ну так если и плательщик и получатель ОСББ и оплата за счет бюджетных средств, то НН по оплате.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

V@lentinka
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 17 липня 2018, 09:35

Повідомлення V@lentinka »

Здравствуйте. Такая ситуация, договор с бюджетной организацией,оплата с казначейского счета, нн выписывали им по первому событию. Хотим в декабре выписать согласно ст 187.7. Не возникнет ли вопросов у проверящих? Или можно прописать в приказе об учётной политике, что с декабря принято такое решение...?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”