Добрый день ! подскажите пожалуйста я в марте зарегестрировала одну лишнюю налоговую на контрагента( на один акт две налоговых ) как мне сейчас сделать корректировку ... код причины 301 и регестрирует покупатель, что то вообще запуталась ?
Пишуть що повторну ПН можна обнулити виписавши РК , вгорі тип причини 20, відмітку «Х» не проставляти. Код причини 301, коригування проводите по кількості (мінус кількість) і внизу РК потрібно заповнити реквізити правильної ПН
такий РК і обнулить неправильну ПН та відкоригує рег.ліміт
Напишите, пожалуйста, как Вы отправляли РК через эл.кабинет на подпись контрагенту. Такого опыта не имею, а надо бы... [/quote]
Я просто завантажували із 1с хмл файл
Реєстрація ПН/РК-Видані ПН/РК-Завантажити - і загружаєте ваш хмл
Далі інтуїтивно все побачите, провірка підпис...
Добрый день ! подскажите пожалуйста я в марте зарегестрировала одну лишнюю налоговую на контрагента( на один акт две налоговых ) как мне сейчас сделать корректировку ... код причины 301 и регестрирует покупатель, что то вообще запуталась ?
Пишуть що повторну ПН можна обнулити виписавши РК , вгорі тип причини 20, відмітку «Х» не проставляти. Код причини 301, коригування проводите по кількості (мінус кількість) і внизу РК потрібно заповнити реквізити правильної ПН
такий РК і обнулить неправильну ПН та відкоригує рег.ліміт
Спасибо за ответ , но насколько я поняла то это можно было бы сделать если бы я обнаружила ошибку в марте , и корректировку провела мартом , а так .. а если мой контрагент включил эти 2 налоговых.. надо же тогда и ему корректировать кредит
Добрый день ! подскажите пожалуйста я в марте зарегестрировала одну лишнюю налоговую на контрагента( на один акт две налоговых ) как мне сейчас сделать корректировку ... код причины 301 и регестрирует покупатель, что то вообще запуталась ?
Пишуть що повторну ПН можна обнулити виписавши РК , вгорі тип причини 20, відмітку «Х» не проставляти. Код причини 301, коригування проводите по кількості (мінус кількість) і внизу РК потрібно заповнити реквізити правильної ПН
такий РК і обнулить неправильну ПН та відкоригує рег.ліміт
Спасибо за ответ , но насколько я поняла то это можно было бы сделать если бы я обнаружила ошибку в марте , и корректировку провела мартом , а так .. а если мой контрагент включил эти 2 налоговых.. надо же тогда и ему корректировать кредит
Цікаво, а що, покупець не перевіряє рах.6442? Міг би і Вам зателефонувати в строк і сказати про лишню ПН . Вам теж підказка , перевіряйтесь по 6432 дт=кт.
Тоді робіть через повернення товару або авансових платежів.
Добрый день ! подскажите пожалуйста , отправила корректировку контагенту на регестрацию , код 103, а она не принята ... Попередження -Розрахунок коригування містить від ємну сумму ПДВ ( -1500) Блок данний .Невірний підпис -сертифікат відсутний в реєстрі зареєстрованих сертифікатив . Это у них что то?
А якщо робиться рк(2) до ПН в якій був рк (1),то групи коригування будуть продовжуватись типу 25-25,26-26 чи знову кожна група буде починатися з 1-1,2-2...?
А якщо робиться рк(2) до ПН в якій був рк (1),то групи коригування будуть продовжуватись типу 25-25,26-26 чи знову кожна група буде починатися з 1-1,2-2...?
Група коригування починатиметься з 1 . А от нумерація рядків вже буде з врахуванням РК 1.