Коригування ПН (частина 3️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

valeriyq писав:
24 грудня 2021, 11:31
Підкажіть будь-ласки, коли потрібно подати уточнюючі розрахунки, в день реєстрації коригувань, чи можна й пізніше?
Уточнюючі можна і не в один день.
Головне щоб на рахунку сеа пдв було достатньо коштів в день подачі ур. Все платите на ел.рахунок і самоштраф
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100024 ... unku-z-pdv

babykiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 277
З нами з: 13 січня 2011, 17:15
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення babykiev »

Добрый день! Подскажите пожалуйста что едать в такой ситуации? 28.12.21 была частичная отгрузка товара, соответственно составлена и зарегистрирована НН. Позже оказалось что покупатель оплатил в этот день всю сумму. Нужно было выписать НН на всю сумму. Я правильно понимаю, что 2 НН составлять неправильно ( дробить отгрузку), хотя конечно это было бы самым простым способом, просто сформировать еще одну НН эти днем. А как исправить зарегистрированную НН. Нужно увеличить в ней количество ( сумма конечно тоже увеличится). Кто должен регистрировать корректировку?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

babykiev писав:
03 січня 2022, 13:10
Добрый день! Подскажите пожалуйста что едать в такой ситуации? 28.12.21 была частичная отгрузка товара, соответственно составлена и зарегистрирована НН. Позже оказалось что покупатель оплатил в этот день всю сумму. Нужно было выписать НН на всю сумму. Я правильно понимаю, что 2 НН составлять неправильно ( дробить отгрузку), хотя конечно это было бы самым простым способом, просто сформировать еще одну НН эти днем. А как исправить зарегистрированную НН. Нужно увеличить в ней количество ( сумма конечно тоже увеличится). Кто должен регистрировать корректировку?
Перша подія - відвантаження, ПН.
Оплата більша сума, нова ПН на різницю.
У Вас буде дві ПН. Все норм

Buh0420
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 28 листопада 2021, 18:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Buh0420 »

Добрий вечір. Підкажіть будь ласка як виправити помилку в назві номенклатури, зареєстрована на платника ще в травні 2021, випадково знайшла. Які наслідки для покупця?

kinona1
Мастер
Мастер
Повідомлень: 50
З нами з: 13 жовтня 2020, 15:24
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 36 разів

Повідомлення kinona1 »

Колеги, потрібен погляд зі сторони на мою ситуацію. В листопаді покупець повернув товар - зробила РК на "-" і його заблокували. В ході підготовки документів на розблокування виявила, що повернення коштів було в грудні, тобто РК потрібно було робить груднем, а заблокований РК помилковий. Я бачу 3 варіанти виходу із ситуації:
1. а) подаю документи на розблокування РК за листопад як помилкового
б) в місяці, коли розблокують виписую РК на "+" листопадом і реєструю із запізненням
в) подаю УР за листопад -включаю РК "-" і РК "+" -податкові зобов"язання на зміняться, суми перевищення, наче, теж не повинно бути
г) груднем роблю правильний РК на "-" - тут ситуація ускладнюється тим, що повернення коштів було в 1-й половині грудня, тобто цей РК піде на реєстрацію із запізненням і, скоріш за все, теж буде заблокований, тому виник варіант 2

2. пункти а,б,в залишаємо, але по домовленості із покупцем анулюємо документи на повернення товару. Оскільки покупець одночасно є і нашим постачальником за іншим договором, у нас є кредиторка перед ним, тобто повернення коштів зараховуємо в погашення кредиторки-податкові зобов"язання не виникають. Товар покупець повертає груднем шляхом продажу нам вже як постачальник з реєстрацією ПН. Ну і варіант 3

3. документи на повернення товару анулюємо, а документи на розблокування не подаємо. В податкову надаємо лист про те, що заблокований РК є помилковим, додаємо оборотку по 361, яка свідчить, що операції повернення не було.

Я найбільше схиляюсь до варіанта 2, але чи розблокують помилковий РК...

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1625
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 816 разів
Подякували: 682 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Buh0420 писав:
10 січня 2022, 21:57
Добрий вечір. Підкажіть будь ласка як виправити помилку в назві номенклатури, зареєстрована на платника ще в травні 2021, випадково знайшла. Які наслідки для покупця?
Зробити нульове коригування: невірна назва-на мінус, правильна плюс датою відвантаження товару код 104.
Покупець взяв в ПК невірну ПН(якщо взяв). Я б з покупцем обговорила б цю ситуацію.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Mare_me
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 12 січня 2022, 05:11

Повідомлення Mare_me »

Добрий ранок, відбулось частвове повернення коштів до ПН яка зареєстрована в 2016 році. РК не реєструється так як пройшло 1095 кд. Як відобразити в обліку данк повернення? Дякую

ГорАл
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 26 грудня 2018, 10:52
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення ГорАл »

Добрий вечір,потрібна порада.Постачальник виписав і зарєгіл ПН на послуги перевезення по теріторії України зг.Акту надання послуг,але сума в податковій виявилась дуже подібна,але не наша,помилка)Хочуть зробити РК зі зміною ціни надання послуг.(Хоча підстави для зміни ціни немає,окрім того,що це помилка.Чи можна так зробити,чи треба обнулити повністю і виписати нову податкову?Сума велика.Дякую

POCAHONTAS8
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 07 квітня 2020, 10:24
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення POCAHONTAS8 »

Підскажіть,будь ласка , сільхоз підприємство придбало ноутбук с ПДВ , чи потрібно виписувати ПН ,компенсуючу, на використання не господарській діяльності , хто стикався ,допоможіть

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8506
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1882 рази
Подякували: 6477 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

POCAHONTAS8 писав:
13 січня 2022, 13:59
Підскажіть,будь ласка , сільхоз підприємство придбало ноутбук с ПДВ , чи потрібно виписувати ПН ,компенсуючу, на використання не господарській діяльності , хто стикався ,допоможіть
Так с/г підприємство може ж використовувати ноут для діяльності, це може бути МНМА або ОЗ - в залежності від вартості ноутбуку...
Чи чому у вас виникло таке питання ?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”