Сторінка 627 з 660

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 11:18
Аурелия
Unnak писав:Доброго дня , зареєстрували ПН одну і ту ж 2 рази тільки під різними номерами, як зробити так, щоб одну з них не включати в декларацію?
РК через 301 код с причиной 20

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 11:18
Вик@
Unnak писав:Доброго дня , зареєстрували ПН одну і ту ж 2 рази тільки під різними номерами, як зробити так, щоб одну з них не включати в декларацію?
делать корректировку

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 11:19
КамЛ
Аллусик писав:
Блин у меня та же ситуация#clamping#
Зарегила случайно НН без нулей в ИНН. она зарегистрировалась, но контрагент ее отклонил. Как исправить? сегодня последний день#impossibl
Если контрагент ее отклонил, это не значит, что она исчезла из Реестра. Вы ее смело включаете в декларацию, а Ваш контрагент может ее потом получить по Запиту из Медка.

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 13:54
jaddiha
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 13:58
Tasa
jaddiha писав:Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК
Ваш РК буде мінусовий - тому зареєструвати його вам повинен ваш покупець... тобто ви фого зробите/підпишете/відправите покупцю
А от причина залежить від того, що ви випишете йому у ПН на цю переплату - якщо якусь позицію добавите - то так 103
Якщо десь збільшите кількість - то буде Рк з кодом 104 - зміна номенклатури

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 13:59
Vlasta
Да корректировку вы отправите своему покупателю, он ее уже отправит в ДФС

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 14:02
Аурелия
jaddiha писав:Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК
Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)

РК регистрирует ваш покупатель !

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 14:05
jaddiha
Спасибо за ответы!
Тогда еще дурной вопрос - как покупатель получит мой РК? я отправляю через Сонату, у него может быть что то другое. Он как-то через шлюзы ДФС ее получит?

а, да, и спасибо за код - будет 104, точно!!!

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 14:10
Vlasta
Ну он же видит ваши налоговые накладные которые вы ему регистрируете, аналогично и с корректировками))

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 20 серпня 2019, 14:12
Tasa
Аурелия писав:
Скрытый текст
jaddiha писав:Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК
Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)

РК регистрирует ваш покупатель !
Ніде не написано, що по правильному треба прибирати пн. Це хіба як один із варіантів...Вважаю неправильний.. Я особисто такий не використовувала.
РК з типом причини 20 не підійде сюди ніяк - бо у «зайво складеній» пн, показники розділу Б мають бути такими ж як у "правильній» пн((...