Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Анжелика1403
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 165
З нами з: 23 грудня 2016, 09:12
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Анжелика1403 »

Здравствуйте, покупатель 18.11.21 оплатил нам сумму к примеру 8000, а потом от части товара отказался, пишет мне письмо сегодня с просьбой вернуть излишне оплаченную сумму. Правильно ли понимаю, я должна выписать нн на всю сумму 8000, а если сегодня верну им часть денег, то нужно на эту часть денег выписать РК с кодом 103 поверення авансових платежів? Заранее благодарю за ответы

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Анжелика1403 писав:
25 листопада 2021, 14:38
Здравствуйте, покупатель 18.11.21 оплатил нам сумму к примеру 8000, а потом от части товара отказался, пишет мне письмо сегодня с просьбой вернуть излишне оплаченную сумму. Правильно ли понимаю, я должна выписать нн на всю сумму 8000, а если сегодня верну им часть денег, то нужно на эту часть денег выписать РК с кодом 103 поверення авансових платежів? Заранее благодарю за ответы
Правильно

Buh0420
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 28 листопада 2021, 18:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Buh0420 »

Доброго дня. Підкажіть будь ласка як виправити помилку за 2019р. Невірною датою зареєструвала податкову на неплатника на велику суму, як можна виправити з найменшими витратами?

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

Допоможіть будь ласка порадою. Маємо договір на немаленьку суму, оплата буде з казначейского рахунку, перша подія відвантаження, я повинна висати ПН за оплатою згідно п. 187,7 ПКУ, але в договорі прописан пункт, що ми зобов'язані скласти ПН згідно з п. 187,1 у день виникнення таких зобов'язань, тобто по відвантаженню і якщо ми зробимо не вірно то штрафні санкції передбачені не маленькі, ще якщо їх буде податкова перевірка і ПК знімуть то зобов'язані ще й компенсувати суму ПК. Як правильно поступити?????

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

@Лиса писав:
07 грудня 2021, 11:56
Допоможіть будь ласка порадою. Маємо договір на немаленьку суму, оплата буде з казначейского рахунку, перша подія відвантаження, я повинна висати ПН за оплатою згідно п. 187,7 ПКУ, але в договорі прописан пункт, що ми зобов'язані скласти ПН згідно з п. 187,1 у день виникнення таких зобов'язань, тобто по відвантаженню і якщо ми зробимо не вірно то штрафні санкції передбачені не маленькі, ще якщо їх буде податкова перевірка і ПК знімуть то зобов'язані ще й компенсувати суму ПК. Як правильно поступити?????

Если не ошибпюсь, то совсем недавно обсуждался подобный вопрос... Поищите!
Там было типа такое, что казначейские счета могут быть разные и в зависимости от этого и дата НН зависит...

ОльгаК
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 27 березня 2012, 08:43
Дякував (ла): 16 разів

Повідомлення ОльгаК »

Добрый день! Очень нужна помощь. При перевозке товара сторонней организацией- перевозчиком, часть товара была испорчена. Перевозчик согласился с претензией и выплатил компенсацию за пошкоджений товар в т.ч. ПДВ. Должны ли мы выписать НН на эту сумму и если да, то что писать в наименовании и какой код услуги?

Dolanny
Оракул
Оракул
Повідомлень: 238
З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 144 рази

Повідомлення Dolanny »

ОльгаК писав:
10 грудня 2021, 08:58
Добрый день! Очень нужна помощь. При перевозке товара сторонней организацией- перевозчиком, часть товара была испорчена. Перевозчик согласился с претензией и выплатил компенсацию за пошкоджений товар в т.ч. ПДВ. Должны ли мы выписать НН на эту сумму и если да, то что писать в наименовании и какой код услуги?
https://online.dtkt.ua/book/a4da73fe-e5 ... avPoint-14
Статья старая, но вроде как суть отражает. Т.е. компенсация не подпадает под определение базы обложения НДС. НДС вы начислите при списании товара, если он не пригоден для реализации

Chushka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 194
З нами з: 23 березня 2015, 15:16
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 55 разів

Повідомлення Chushka »

Добрый день.
Подскажите, предприятие продает ОС, входная НН имела признак импортированного товара, при продажа также ставить отметку в гр. 3.2?
Спасибо.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Chushka писав:
13 грудня 2021, 14:04
Добрый день.
Подскажите, предприятие продает ОС, входная НН имела признак импортированного товара, при продажа также ставить отметку в гр. 3.2?
Спасибо.
конечно.

Алекспал63
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 11 січня 2014, 21:13
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Алекспал63 »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при списании просроченного импортного товара ,необходимо составлять НН на этот товар с последующей регистрацией(налоговые обязательства)?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”