Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Алекспал63 писав:
14 грудня 2021, 12:08
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при списании просроченного импортного товара ,необходимо составлять НН на этот товар с последующей регистрацией(налоговые обязательства)?
"При списанні імпортованих товарів через псування товари визначаються такими, що використані в операціях, що не є господарською діяльністю такого платника податку.
Отже, за роз’ясненням податківців, у суб’єкта господарювання виникає обов’язок нарахування ПЗ за п. 198.5 ПКУ, а також складання та реєстрації податкової накладної на такі зобов’язання."
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/48610

Алекспал63
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 11 січня 2014, 21:13
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Алекспал63 »

Как хотят налоговики я тоже читал.А вот по ссылке там есть и иное мнение.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Алекспал63 писав:
14 грудня 2021, 12:08
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при списании просроченного импортного товара ,необходимо составлять НН на этот товар с последующей регистрацией(налоговые обязательства)?
Обязательно! Это т.н. "компенсирующая" НН... Как раз сейчас занимаюсь подобным. Но с одной оговоркой: списываю товар, ввезенный до 15.07.15 и в этом случае Святое Писание предписывает составить сводную НН.
А вот что делать, если товар после 15.07.15 - не понятно. Но есть подозрения, что это будет уже "обычная" НН, не сводная...
A вот где об этом почитать, я не нахожу...

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1396
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 582 рази

Повідомлення zoltan »

Доброго дня! Мені потрібно виписати ПН на номенклатуру: "Нежитлове приміщення" , і ніяк не можу знайти код УКДЗЕТ .Може хтось зустрічався з таким ?

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

zoltan писав:
28 грудня 2021, 16:11
Доброго дня! Мені потрібно виписати ПН на номенклатуру: "Нежитлове приміщення" , і ніяк не можу знайти код УКДЗЕТ .Може хтось зустрічався з таким ?
нашла 9406 90 90 00 "конструкции строительные сборные"

Шеймус
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 198
З нами з: 13 лютого 2019, 17:55
Подякували: 93 рази

Повідомлення Шеймус »

zoltan писав:
28 грудня 2021, 16:11
Доброго дня! Мені потрібно виписати ПН на номенклатуру: "Нежитлове приміщення" , і ніяк не можу знайти код УКДЗЕТ .Може хтось зустрічався з таким ?
Нежитлове приміщення 00115

tango
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 08 грудня 2015, 10:36
Дякував (ла): 39 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення tango »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, предприятие с НДС купило услугу у не плательщика НДС. Как поступать в этом случае?

Шеймус
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 198
З нами з: 13 лютого 2019, 17:55
Подякували: 93 рази

Повідомлення Шеймус »

tango писав:
21 січня 2022, 12:03
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, предприятие с НДС купило услугу у не плательщика НДС. Как поступать в этом случае?
Входящего НДС у вас не будет

tango
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 08 грудня 2015, 10:36
Дякував (ла): 39 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення tango »

Шеймус писав:
21 січня 2022, 12:42
tango писав:
21 січня 2022, 12:03
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, предприятие с НДС купило услугу у не плательщика НДС. Как поступать в этом случае?
Входящего НДС у вас не будет
не понимаю, нужно ли выписывать какую-то НН , как-то отражается эта сделка в декларации?...

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

tango писав:
21 січня 2022, 12:54
Шеймус писав:
21 січня 2022, 12:42
tango писав:
21 січня 2022, 12:03
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, предприятие с НДС купило услугу у не плательщика НДС. Как поступать в этом случае?
Входящего НДС у вас не будет
не понимаю, нужно ли выписывать какую-то НН , как-то отражается эта сделка в декларации?...
Никакую НН выписывать не нужно. В Декларации отражается в стр 10.4
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”