Сторінка 1 з 1

Налоговая накладная не проведённая у покупателя...

Додано: 27 листопада 2012, 10:11
ja
Добрый вечер!
Сегодня обнаружилось что за июль месяц одна НН, подлежавшая регистрации, не была зарегистрирована. Покупатель в июле у себя её не проводил. Хочет провести в ноябре.
Можно ли мне откоректировать у себя ту НН (не зарегистрированную) в ноябре (что-то вроде "Зміна умов постачання")и выписать новую уже ноябрём ...
(Т.е. у меня НО не изменяются, а у покупателя не НК проводится позже).
Чем это грозит мне и моему покупателю?


Помогите, пожалуста!!#g_cray2#

СПАСИБО!

Re: Налоговая накладная не проведённая у покупателя...

Додано: 27 листопада 2012, 12:42
Оля-ля
Ваш покупатель сможет включить эту НН через додаток 8, у вас может быть проверка. А дату отгрузки нельзя поменять на ноябрь?

Re: Налоговая накладная не проведённая у покупателя...

Додано: 27 листопада 2012, 12:44
ja
Нет, НН выписана по акту...
без додатка никак?#cray#

Re: Налоговая накладная не проведённая у покупателя...

Додано: 27 листопада 2012, 12:47
Оля-ля
На какую сумму акт? И что за работы?

Re: Налоговая накладная не проведённая у покупателя...

Додано: 27 листопада 2012, 13:25
Оля-ля
А если с покупателем договориться разбить акт на несколько, чтоб сумма не превышала 60000 грн, разными числами июля. Получается в реестре июля будет ОДНА налоговая накладная на общую сумму, превышающая 60000 и не зарегестрированная, додаток 5 будет правильным. В 1С в июле выписываете уже правильные налоговые под каждый акт (конечно собъётся нумерация, ну это лучше чем жалоба через дод.8), номера налоговых накладных берёте не занятые, если у вас ведётся помесячно нумерация - берёте номера после последнего в июле, если с начала года наростающим - то после последней выписанной ноябрьской налоговой. В реестре НОЯБРЯ со знаком "-" вписываете незарегестрированную налогову, а с "+" правильные раздробленные налоговые.