А .. Это я ошиблась. 25.06.10.
Сорри!!!
Відшкодування ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
Подскажите, пожалуйста, если предприятие получило свидетельство в мае 2010 года, с июня 2010 по май 2011 - оно не имеет право на бюджетное возмещение, правильно, 12 календарных месяцев. Потом наступает 06 2011, имело ли право предприятие уже в июне 2011 подать на возмещение, (минуса-то старые получаются) или надо иметь отрицательное значение и в 06 2011, а уже в июле надо подавать на возмещение той суммы, которая получилась в 06 2011? Или когда взялось отрицательное значение вообще не имеет значение, а только, чтобы оно было оплачено, то есть в 06 2011 можно включить было все минусы за период с 06 2010 по 05 2011??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
А где Вы это читала, не могли бы подсказать. Очень меня эта тема волнует. Может попадется на глаза??? Сообщите, пожалуйста.ТаНчиК писав:Читала, что старый НДС нельзя подавать на возмещение, только теперешний, после того как вы получили это право.........
-
- Высший разум
- Повідомлень: 727
- З нами з: 31 серпня 2011, 02:18
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 71 раз
только, тот НДС, которій оплаченый в июне, можете просить на возмещение в июлеHelen_Marlen писав:Подскажите, пожалуйста, если предприятие получило свидетельство в мае 2010 года, с июня 2010 по май 2011 - оно не имеет право на бюджетное возмещение, правильно, 12 календарных месяцев. Потом наступает 06 2011, имело ли право предприятие уже в июне 2011 подать на возмещение, (минуса-то старые получаются) или надо иметь отрицательное значение и в 06 2011, а уже в июле надо подавать на возмещение той суммы, которая получилась в 06 2011? Или когда взялось отрицательное значение вообще не имеет значение, а только, чтобы оно было оплачено, то есть в 06 2011 можно включить было все минусы за период с 06 2010 по 05 2011??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
Правильно ли я поняла, что если у меня по результатам месяца стоит в 18 строке плюс, но за счет старого минуса по 24 строке, которая теперь перешла в 21 и 21.2, то есть НДС я не плачу, а съедаю старый минус, то я не могу подавать на возмещение???Yla писав:только, тот НДС, которій оплаченый в июне, можете просить на возмещение в июлеHelen_Marlen писав:Подскажите, пожалуйста, если предприятие получило свидетельство в мае 2010 года, с июня 2010 по май 2011 - оно не имеет право на бюджетное возмещение, правильно, 12 календарных месяцев. Потом наступает 06 2011, имело ли право предприятие уже в июне 2011 подать на возмещение, (минуса-то старые получаются) или надо иметь отрицательное значение и в 06 2011, а уже в июле надо подавать на возмещение той суммы, которая получилась в 06 2011? Или когда взялось отрицательное значение вообще не имеет значение, а только, чтобы оно было оплачено, то есть в 06 2011 можно включить было все минусы за период с 06 2010 по 05 2011??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
Неужели никто не сталкивался??? ВЕДЬ У экспортеров частенько бывают такие ситуации???!!!! Помогите, пожалуйста. Подскажите.
Мы экспортеры, старый НДС на возмещение можно подать, но вам его- не вернут, после проверки напишут АКТ в счет будующих платежей... А на расчетный счет в деке за август можно возместить только оплаченый 07 м и 06 оплаченый в 07 м
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
А если это возмещение вообще пропускать, типа ЯКОБЫ неоплаченному, то что-то за это будет??Вы не знаете случайно? Тут многие так делают и многие инспектора так советуют, но боюсь уже доверять инспекторам.
-
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 19 серпня 2011, 23:41
- Дякував (ла): 9 разів
Помогите, плиз. В октябре купили оборудование сумма НДС 49000грн, хотим подать на возмещение, как заполнить декларацию и вообще какая процедура возмещения.