Сторінка 41 з 64

Re: Возмещение НДС

Додано: 08 листопада 2016, 18:00
Oksana_V
Колеги, вітаю.
Хочу систематизувати прочитане.
Отже, якщо в мене є рядок 21 (за вересень), наприклад 10 тис., вся сума сплачена постачальникам (у травні-вересні), але в мене на спец рахунку 100 грн., я все одно маю право подати на бюджетне відшкодування в жовтні? І при нормальних розкладах отримати суму відшкодування на поточний рахунок?
І ще одне питання, я можу заявити не всю суму, яка в мене в 21 р., а лише частину? #:( #:-k
Дякую

Re: Возмещение НДС

Додано: 11 листопада 2016, 16:54
Marina1206
helga.a писав:Коллеги, сколько сейчас, по времени, проходит возмещение, уже деньгами на свет. Сумма не большая, 80 тыс.

из личного опыта, декларация за январь, возместили только в сентябре. Это был наш первый раз.
Во второй раз декларация за май, возместили в октябре

Re: Возмещение НДС

Додано: 15 листопада 2016, 10:39
fleur9060
Oksana_V писав:Колеги, вітаю.
Хочу систематизувати прочитане.
Отже, якщо в мене є рядок 21 (за вересень), наприклад 10 тис., вся сума сплачена постачальникам (у травні-вересні), але в мене на спец рахунку 100 грн., я все одно маю право подати на бюджетне відшкодування в жовтні? І при нормальних розкладах отримати суму відшкодування на поточний рахунок?
І ще одне питання, я можу заявити не всю суму, яка в мене в 21 р., а лише частину? #:( #:-k
Дякую
Думаю,що можете відшкодувати частину. Але потрібно взяти до уваги рядок 19,1 і ряд.20.

Re: Возмещение НДС

Додано: 15 листопада 2016, 10:48
fleur9060
У мене наступна ситуація:
у дод.2 суму до відшкодування 10.2016 відображаю под.накладні за 09 і 10.2016 однією сумою за 10.2016 чи окремо 09.2016 окремо 10.2016;
аналогічно у дод.3 суми по контрагентах 10.2016 чи окремо рописувати за 09.2016 і за 10.2016р?
Як правильно зробити? Дякую за допомогу.

Re: Возмещение НДС

Додано: 15 листопада 2016, 13:37
Oksana_V
fleur9060 писав:У мене наступна ситуація:
у дод.2 суму до відшкодування 10.2016 відображаю под.накладні за 09 і 10.2016 однією сумою за 10.2016 чи окремо 09.2016 окремо 10.2016;
аналогічно у дод.3 суми по контрагентах 10.2016 чи окремо рописувати за 09.2016 і за 10.2016р?
Як правильно зробити? Дякую за допомогу.
Другий варіант

https://www.youtube.com/watch?v=zWIStf3yerI

Re: Возмещение НДС

Додано: 17 листопада 2016, 14:47
fleur9060
Oksana_V писав:
fleur9060 писав:У мене наступна ситуація:
у дод.2 суму до відшкодування 10.2016 відображаю под.накладні за 09 і 10.2016 однією сумою за 10.2016 чи окремо 09.2016 окремо 10.2016;
аналогічно у дод.3 суми по контрагентах 10.2016 чи окремо рописувати за 09.2016 і за 10.2016р?
Як правильно зробити? Дякую за допомогу.
Другий варіант

https://www.youtube.com/watch?v=zWIStf3yerI
Дуже дякую, вже кілька днів шукала інформацію, а тут так доступно пояснили.

Re: Возмещение НДС

Додано: 28 листопада 2016, 14:56
БУХГАЛТЕР_2012
Добрый день, подскажите у меня большая сумма по НДС в строке 21 Деки НДС, хочу начать процедуру перерегистрации документов (ГНИ,Стат.,и т.д.), в связи с переименованием улицы и попутно уже добавить виды деятельности и др., мне нужно будет анулировать св-во НДС, анулирование свидетельства никак не отразится на возмещении НДС(если надумает дир), спасибо.

Re: Возмещение НДС

Додано: 28 листопада 2016, 16:01
-Latka-
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите у меня большая сумма по НДС в строке 21 Деки НДС, хочу начать процедуру перерегистрации документов (ГНИ,Стат.,и т.д.), в связи с переименованием улицы и попутно уже добавить виды деятельности и др., мне нужно будет анулировать св-во НДС, анулирование свидетельства никак не отразится на возмещении НДС(если надумает дир), спасибо.
св-во не аннулируют, вносят изменение, у вас будет тот же ИНН. отразится это или нет на возмещении, думаю что нет, связи никакой нет

Re: Возмещение НДС

Додано: 05 грудня 2016, 20:14
Ольг@
Добрый вечер! Помогите, как быть в такой ситуации:
1.Предприятие зарегистрировано плательщ НДС с 01.09.15, но фактически начали работать с НДС с сентября 2016 (до этого движения не было совсем).
2. По состоянию на 01.09.2016 истекли 12 месяцев с дня регистрации плательщиком НДС, т.к. по НДС не было не одной декларации сдано.
3.За сентябрь 2016 декларацию НДС в налоговой приняли.
4. А затем предприятию аннулировали НДС-регистрацию с 26.10.16 (получено решение).
5. Декларация за октябрь 2016 сдана по фактически зарегистрированным НН (как выданных так и полученных).
6.В декларации за окт 2016 стоит в стр.21 отрицательное значение.
7. С 02.11.16 получена новая НДС-регистрация.
КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОКТ 2016 после новой регистрации??? ИНН получен новый. ПОМОГИТЕ!!!!

Re: Возмещение НДС

Додано: 22 грудня 2016, 09:53
Sofi2013
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Предыдущий бухгалтер орицательное значение ПДВ за октябрь (р21) включила в состав НК следующего периода (ноябрь р16.1). и в ноябре в Деке получилось положительное значение ПДВ (те мы оплатили ПДВ в бюджет). Теперь директор у меня спрашивает, имеем ли мы право на возмещение ПДВ. Я никогда не сталкивалась с возмещением из бюджета, а включала сумму в счет будущего НК. Я так понимаю, что если у меня в декабре по ПДВ будет орицательное значение, то тогда мы имеем право на бюджетное возмещение. Буду благодарна за проф.консультацию.