Відшкодування ПДВ

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Добрый день, в Деке за декабрь 2016г показываю БВ, которое тянется с 05.2016г.,
1) Д.4 Табл.1 стр.1 данные(остаточн.стоим.НА) брать на 31.05.2016г.(период который показываю в Д3) или на 31.12.2016г.(период в котором заявлено БВ)
2) счет на который будет идти возмещение - расчетный счет наш основной указываю?

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Добрый день,меня что-то постоянно игнорируют, подскажите ответ на мои вопросы, спасиба

Бухгалтер111
Гений
Гений
Повідомлень: 352
З нами з: 28 січня 2015, 14:59
Дякував (ла): 276 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Бухгалтер111 »

Ув.бухгалтера, подскажите при выполнении работ(услуг) для нерезидента не на таможенной территории Украины - эта операция не являеться объектом НДС, а в части кредита, мы имеем право включать в кредит суммы оплаченных материалов и услуг использованных при выполнении данных работ? Т.е. в части продажи на экспорт работает "экспортное бюджетное возмещение" а в части выполнения работ и услуг ?

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Як правильно заповнити таблицю 2 в Додатку 3 до податкової декларації з ПДВ
23 січня 2017 / 08:45
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/104722

Новини публікуються мовою оригіналу

Таблиця 2 Додатку 3 до декларації з ПДВ заповнюється так:

у графі 2 зазначається ІПН платника податку — постачальника (без його назви).
При формуванні від’ємного значення за рахунок:

увезення товарів на митну територію України зазначається власний ІПН;
отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, — умовний ІПН «500000000000».
При цьому показники від’ємного значення (графи 3–6) заповнюються в хронологічному порядку їх виникнення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

У графах 3, 4 указується звітний (податковий період), у якому виникло від’ємне значення, у форматі:

дві цифри місяця (графа 3) та чотири цифри року (графа 4);
у графі 5 зазначається вся сума від’ємного значення ПДВ, сформована від постачальника, зазначеного в графі 2 у звітному періоді, зазначеному в графах 3–4;
у графі 6 відображається сума з графи 5, яка фактично сплачена в попередніх та звітному (податкових) періодах постачальнику товарів/послуг або до Державного бюджету України. Значення рядка «Усього» графи 6 таблиці 2 Додатку 3 до декларації з ПДВ дорівнює значенню рядка 2 графи 3 таблиці 1 Додатку 3 до декларації з ПДВ.
Таке роз’яснення ДФС розмістила в підкатегорії 101.20 системи «ЗІР».

Главное вовремя дали разъяснение, нет слов. #g_cray2#

Petra123
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 14 лютого 2017, 17:43

Повідомлення Petra123 »

Добрый вечер! Подскажите с таким вопросом: в январе 14 года подали на возмещение НДС. В марте получили ППРку с отказом, там же сообщалось, что указанная сумма будет списана с карточки плательщика. Больше в декларациях она не появлялась и вернуть ее никто не пробовал. Куда теперь спрятать эту сумму, что бы она не путалась в балансе?

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Ольга24 писав:Як правильно заповнити таблицю 2 в Додатку 3 до податкової декларації з ПДВ
23 січня 2017 / 08:45
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/104722

Новини публікуються мовою оригіналу

Таблиця 2 Додатку 3 до декларації з ПДВ заповнюється так:

у графі 2 зазначається ІПН платника податку — постачальника (без його назви).
При формуванні від’ємного значення за рахунок:

увезення товарів на митну територію України зазначається власний ІПН;
отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, — умовний ІПН «500000000000».
При цьому показники від’ємного значення (графи 3–6) заповнюються в хронологічному порядку їх виникнення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

У графах 3, 4 указується звітний (податковий період), у якому виникло від’ємне значення, у форматі:

дві цифри місяця (графа 3) та чотири цифри року (графа 4);
у графі 5 зазначається вся сума від’ємного значення ПДВ, сформована від постачальника, зазначеного в графі 2 у звітному періоді, зазначеному в графах 3–4;
у графі 6 відображається сума з графи 5, яка фактично сплачена в попередніх та звітному (податкових) періодах постачальнику товарів/послуг або до Державного бюджету України. Значення рядка «Усього» графи 6 таблиці 2 Додатку 3 до декларації з ПДВ дорівнює значенню рядка 2 графи 3 таблиці 1 Додатку 3 до декларації з ПДВ.
Таке роз’яснення ДФС розмістила в підкатегорії 101.20 системи «ЗІР».
Главное вовремя дали разъяснение, нет слов. #g_cray2#
Не согласна я с их разъяснением, во-первых название таблицы 2 "Розшифровка суми податку, ФАКТИЧНО СПЛАЧЕНОЇ ...... постачальникам ....." .
Во-вторых сумма в гр. 5 должна быть из Додатка 5 разных периодов.
Да и всего по таблице 2 графа5 будет больше , чем сформированный НК за текущий месяц (а не будут ли потом вопросы у ДФС, вот стремно как-то) .
Буду ставить как ставила в предыдущих периодах , графа 5 = графе 6 (таб.2 Дод3).

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Добрый день, подскажите пожалуста, возмещение на счет заявляю в январе 2017 г., минус образовался в июле 2016г: готовлю документы за июль 2016 - только по фирмам которые показала в Дод.3(расх, ТТН, платежки, договора)? за январь 2017 г давать все документы по Дод.5 (расх, доверенности,ТТН, платежи, договора)? В январе ну очень много документов снимать, может можна только плат.поручения? У кого возмещение подскажите советом, очень прошу, благодарю.

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста, возмещение на счет заявляю в январе 2017 г., минус образовался в июле 2016г: готовлю документы за июль 2016 - только по фирмам которые показала в Дод.3(расх, ТТН, платежки, договора)? за январь 2017 г давать все документы по Дод.5 (расх, доверенности,ТТН, платежи, договора)? В январе ну очень много документов снимать, может можна только плат.поручения? У кого возмещение подскажите советом, очень прошу, благодарю.
Я ношу ВН, банк, оборотки по 361,631 .

Dolores
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 20 жовтня 2015, 18:01
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Dolores »

Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с бюджетным возмещением. Мы первый раз подавали на бюджетное возмещение за ноябрь2016, в ноябре подали дод. 3и 4. Пришла проверка и сняла одну сумму, поскольку оплата была в ноябре 2016, а отгрузка в декабре 2016г. И мы были обязаны подать возмещение только в декабре 2016, по предоплате нельзя. Ссылаються на ст. 200.4 : підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг. Но ведь НДС у нас по первому событию? Можно ли отстоять эту сумму подскажите, кто знает, очень прошу.

Dolores
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 20 жовтня 2015, 18:01
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Dolores »

Еще раз обращаюсь с просьбой, проконсультировать... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с бюджетным возмещением. Мы первый раз подавали на бюджетное возмещение за ноябрь2016, в ноябре подали дод. 3и 4. Пришла проверка и сняла одну сумму, поскольку оплата была в ноябре 2016, а отгрузка в декабре 2016г. И мы были обязаны подать возмещение только в декабре 2016, по предоплате нельзя. Ссылаються на ст. 200.4 : підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг. Но ведь НДС у нас по первому событию? Можно ли отстоять эту сумму подскажите, кто знает, очень прошу.

Відповісти

Повернутись до “Відшкодування ПДВ”