Відшкодування ПДВ

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

light-1 писав:Доброго вечора!
Підскажіть, чи можна подавати на відшкодування в першій же декларації (нова фірма, платники з липня)
так, по ПКУ обмежень немає

LaraK
Оракул
Оракул
Повідомлень: 274
З нами з: 18 грудня 2012, 12:19
Дякував (ла): 136 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення LaraK »

Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
А где конкретно Вы видите в кабинете переплату?

LaraK
Оракул
Оракул
Повідомлень: 274
З нами з: 18 грудня 2012, 12:19
Дякував (ла): 136 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення LaraK »

Ребекка писав:
LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
А где конкретно Вы видите в кабинете переплату?
В разделе "стан розрах-в з бюджетом", ПДВ, переплата и сумма. Она там и должна быть, я уточняла июнь в июле.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

LaraK писав:
Ребекка писав:
LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
А где конкретно Вы видите в кабинете переплату?
В разделе "стан розрах-в з бюджетом", ПДВ, переплата и сумма. Она там и должна быть, я уточняла июнь в июле.
Это не та сумма, которая подлежит возмещению. Если у Вас по декларации образовался "-", Вы его можете подать на возмещение или зачесть в уменьшения налога к уплате в следующих периодах. А в ЭК - это переплата НДС, т.е. заплатили больше, чем показали в декларации. Когда-то такую переплату по налогу на прибыль переписала в счет уплаты других налогов, не знаю можно ли с НДСом так делать

LaraK
Оракул
Оракул
Повідомлень: 274
З нами з: 18 грудня 2012, 12:19
Дякував (ла): 136 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення LaraK »

Ребекка писав:
LaraK писав:
Ребекка писав: А где конкретно Вы видите в кабинете переплату?
В разделе "стан розрах-в з бюджетом", ПДВ, переплата и сумма. Она там и должна быть, я уточняла июнь в июле.
Это не та сумма, которая подлежит возмещению. Если у Вас по декларации образовался "-", Вы его можете подать на возмещение или зачесть в уменьшения налога к уплате в следующих периодах. А в ЭК - это переплата НДС, т.е. заплатили больше, чем показали в декларации. Когда-то такую переплату по налогу на прибыль переписала в счет уплаты других налогов, не знаю можно ли с НДСом так делать
Но ведь эту переплату тоже можно как-то вернуть?!!

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
Звичайно, якщо ви знаєте, що цей чи наступний місяць буде ПДВ до сплати,то не варто заморочуватися...
перевірка робиться камеральна, ужасів немає, якщо в вас немає проблемних постачальників
є момент - в день подачі деки з дод 4 на повернення переплати, на вказану суму зменшиться реєстраційна сума. а кошти повернуть пішніше - після всіх процедур /термінів не знаю/

LaraK
Оракул
Оракул
Повідомлень: 274
З нами з: 18 грудня 2012, 12:19
Дякував (ла): 136 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення LaraK »

svitlass писав:
LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
Звичайно, якщо ви знаєте, що цей чи наступний місяць буде ПДВ до сплати,то не варто заморочуватися...
перевірка робиться камеральна, ужасів немає, якщо в вас немає проблемних постачальників
є момент - в день подачі деки з дод 4 на повернення переплати, на вказану суму зменшиться реєстраційна сума. а кошти повернуть пішніше - після всіх процедур /термінів не знаю/
тобто, таку переплату все одно потрыбно проводити через додаток 4, вірно?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

LaraK писав: Но ведь эту переплату тоже можно как-то вернуть?!!
Уточните у своего инспектора. Я писала на имя нашей ГНИ письмо с просьбой зачислить переплату налога на прибыль в счет уплаты налога на землю. Ссылалась на ст.43 НКУ почитайте внимательно есть ли там что-то отдельно об НДСе.
Но это не возмещение, не путайте.

LaraK
Оракул
Оракул
Повідомлень: 274
З нами з: 18 грудня 2012, 12:19
Дякував (ла): 136 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення LaraK »

LaraK писав:
svitlass писав:
LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
Звичайно, якщо ви знаєте, що цей чи наступний місяць буде ПДВ до сплати,то не варто заморочуватися...
перевірка робиться камеральна, ужасів немає, якщо в вас немає проблемних постачальників
є момент - в день подачі деки з дод 4 на повернення переплати, на вказану суму зменшиться реєстраційна сума. а кошти повернуть пішніше - після всіх процедур /термінів не знаю/
тобто, таку переплату все одно потрыбно проводити через додаток 4, вірно?
ПДВ до сплати в мене є завжди, але я прочитала, що податківці переплату, що є в інтегрованій картці не зараховують у сплату поточних зобов'язань. Тобто, на електронному рахунку все одно повинна бути сума до сплати, що заявлена в декларації незаложно від того чи є переплата в картці

Відповісти

Повернутись до “Відшкодування ПДВ”