Re: Возмещение НДС
Додано: 16 серпня 2017, 11:43
так, по ПКУ обмежень немаєlight-1 писав:Доброго вечора!
Підскажіть, чи можна подавати на відшкодування в першій же декларації (нова фірма, платники з липня)
так, по ПКУ обмежень немаєlight-1 писав:Доброго вечора!
Підскажіть, чи можна подавати на відшкодування в першій же декларації (нова фірма, платники з липня)
А где конкретно Вы видите в кабинете переплату?LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
В разделе "стан розрах-в з бюджетом", ПДВ, переплата и сумма. Она там и должна быть, я уточняла июнь в июле.Ребекка писав:А где конкретно Вы видите в кабинете переплату?LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
Это не та сумма, которая подлежит возмещению. Если у Вас по декларации образовался "-", Вы его можете подать на возмещение или зачесть в уменьшения налога к уплате в следующих периодах. А в ЭК - это переплата НДС, т.е. заплатили больше, чем показали в декларации. Когда-то такую переплату по налогу на прибыль переписала в счет уплаты других налогов, не знаю можно ли с НДСом так делатьLaraK писав:В разделе "стан розрах-в з бюджетом", ПДВ, переплата и сумма. Она там и должна быть, я уточняла июнь в июле.Ребекка писав:А где конкретно Вы видите в кабинете переплату?LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
Но ведь эту переплату тоже можно как-то вернуть?!!Ребекка писав:Это не та сумма, которая подлежит возмещению. Если у Вас по декларации образовался "-", Вы его можете подать на возмещение или зачесть в уменьшения налога к уплате в следующих периодах. А в ЭК - это переплата НДС, т.е. заплатили больше, чем показали в декларации. Когда-то такую переплату по налогу на прибыль переписала в счет уплаты других налогов, не знаю можно ли с НДСом так делатьLaraK писав:В разделе "стан розрах-в з бюджетом", ПДВ, переплата и сумма. Она там и должна быть, я уточняла июнь в июле.Ребекка писав: А где конкретно Вы видите в кабинете переплату?
Звичайно, якщо ви знаєте, що цей чи наступний місяць буде ПДВ до сплати,то не варто заморочуватися...LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
тобто, таку переплату все одно потрыбно проводити через додаток 4, вірно?svitlass писав:Звичайно, якщо ви знаєте, що цей чи наступний місяць буде ПДВ до сплати,то не варто заморочуватися...LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
перевірка робиться камеральна, ужасів немає, якщо в вас немає проблемних постачальників
є момент - в день подачі деки з дод 4 на повернення переплати, на вказану суму зменшиться реєстраційна сума. а кошти повернуть пішніше - після всіх процедур /термінів не знаю/
Уточните у своего инспектора. Я писала на имя нашей ГНИ письмо с просьбой зачислить переплату налога на прибыль в счет уплаты налога на землю. Ссылалась на ст.43 НКУ почитайте внимательно есть ли там что-то отдельно об НДСе.LaraK писав: Но ведь эту переплату тоже можно как-то вернуть?!!
ПДВ до сплати в мене є завжди, але я прочитала, що податківці переплату, що є в інтегрованій картці не зараховують у сплату поточних зобов'язань. Тобто, на електронному рахунку все одно повинна бути сума до сплати, що заявлена в декларації незаложно від того чи є переплата в картціLaraK писав:тобто, таку переплату все одно потрыбно проводити через додаток 4, вірно?svitlass писав:Звичайно, якщо ви знаєте, що цей чи наступний місяць буде ПДВ до сплати,то не варто заморочуватися...LaraK писав:Добрый день
Помогите советом
В июне образовалась переплата по НДС около 2 тыс. грн. (в электронном кабинете видна), сейчас хочу с декларацией за июль подать Д4. Начиталась тут ужасов про проверки и прочее и вот думаю надо ли оно за 2 тыс. грн. Кто-то возмещал на практике небольшие суммы, есть ли сложности? И вообще может есть ещё какой-то способ попроще учесть эту переплату в счёт оплаты обязательств за июль?
перевірка робиться камеральна, ужасів немає, якщо в вас немає проблемних постачальників
є момент - в день подачі деки з дод 4 на повернення переплати, на вказану суму зменшиться реєстраційна сума. а кошти повернуть пішніше - після всіх процедур /термінів не знаю/