Re: Возмещение НДС
Додано: 16 серпня 2017, 14:29
якщо переплату /грошововими коштами/ ви хочете щоб вам повернули на рахунок, то заповнюєте додаток 4LaraK писав: тобто, таку переплату все одно потрыбно проводити через додаток 4, вірно?
якщо переплату /грошововими коштами/ ви хочете щоб вам повернули на рахунок, то заповнюєте додаток 4LaraK писав: тобто, таку переплату все одно потрыбно проводити через додаток 4, вірно?
благодарю) меня вот как раз и интересует личный практический опыт. С инспектором я предпочитаю не контактировать)Ребекка писав:Уточните у своего инспектора. Я писала на имя нашей ГНИ письмо с просьбой зачислить переплату налога на прибыль в счет уплаты налога на землю. Ссылалась на ст.43 НКУ почитайте внимательно есть ли там что-то отдельно об НДСе.LaraK писав: Но ведь эту переплату тоже можно как-то вернуть?!!
Но это не возмещение, не путайте.
насколько я знаю, то эта переплата может быть уменьшена на сумму пени или штрафа, а текущие обязательства списываются только с эл.счета.LaraK писав: ПДВ до сплати в мене є завжди, але я прочитала, що податківці переплату, що є в інтегрованій картці не зараховують у сплату поточних зобов'язань. Тобто, на електронному рахунку все одно повинна бути сума до сплати, що заявлена в декларації незаложно від того чи є переплата в картці
не путайте текущие обязательства и налоговый долгLaraK писав:Вот нашла в НКУ 87. а) "Сплату грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснено також:
а) за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника);" т.е. по идее должны учесть в качестве оплаты текущих обязательств без заявления и додатка
ні, вкл. тільки в серпніРебекка писав:можно включить в сумму возмещения налоговые за июль, если их оплатили в начале августа?
відшкодування на розр/рах так - в деці рядок 20.2.1 і дод 4 заповнюєте № рах , банк реквізитицветок писав:ПОМОГИТЕ пожалуйста разобраться с НДС.
У меня за июль по декларации большой минус 600 000,00 ( за счет ГТД), я хочу вернуть на р/счет 500 000,00 ,
а 100 000,00 включить « до складу податкового кредиту наступного звітного періоду».
Составляю :
Декларацию по НДС и додатки
додаток №2
додаток №3
додаток №4
додаток №5
Примется ли такая декларация?
Возможно ли возмещение мне на р/счет (я перечисляла на таможню деньги в июле,
а обязательство ( предоплата за этот товар) было у меня в декларации за июнь и я все уплатила по сроку до 30.07.17)
Как скоро ли возвращаются деньги на р/счет?
Что за проверку ждать???? Что будут проверять ???
Помогите пожалуйста!!!! Первый раз с этим столкнулась.