Расскажите пошагово систему возмещения по экспорту. Если у меня есть облагаемые НДС операции, необлагаемые и экспорт. Никогда не занимались возмещением. И есть ли смысл? Возмещают только после проверки?
В общем в этом деле не очень разбираюсь. Прочтение норм закона никак не помогли. Нужен пример.
Возмещение по экспотру.
-
- Гений
- Повідомлень: 411
- З нами з: 11 липня 2011, 03:11
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 48 разів
В теории право на возмещение вы имеете только на следующий месяц и проверка обязательно!!! Сущестуют мифические предприятия которым НДС возмещают автоматически, но для этого вы должны соответсвовать нескольким критериям. точно их все я не помню, но там что-то типа з\плата должна быть не меньше 2-х минимальных, кол-во работников не меньше 20 чел и еще что-то. У нас на практике за 4 года экспортных операций НДС не возместили ни разу. Поначалу Ставила эти суммы в 26-ю строку(по тогдашней деке) и жила себе спокойно.А потом начались проблемы. А сейчас мы просто не претендуем на возмещение. Я налоговые накладные складываю аккуратной стопочкой в заветный файлик.А потом если вдруг НДС попрет в каком0то месяце- достаю из файлика подходящую по сумме НН и доставляю. в приватной беседе с руководством ГНИ директору сказали что возмещать не будут ни под каким видом.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
А какие проблемы начались со строкой 26? ЧТо они вообще у Вас была? Или что обязательно было подавать на возмещение, но Вы этого не делали?
И еще вопрос - если имеешь право, но не ставишь на возмещение - а просто переносишь в налоговый кредит следующих периодов (то есть заполняешь так, как будто бы права нет на него), то не карается ли это каким-нибудь штрафными санкциями?
Буду благодарна за любую информацию.
И еще вопрос - если имеешь право, но не ставишь на возмещение - а просто переносишь в налоговый кредит следующих периодов (то есть заполняешь так, как будто бы права нет на него), то не карается ли это каким-нибудь штрафными санкциями?
Буду благодарна за любую информацию.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
наше підприємство теж екпортноорієнтовано . ПДВ ВІДШКОДОВУЮТЬ З ГОРЕМ-ПОПОЛАМ. СХЕМА ПРОСТА-12 МІСЦІВ ПРАЦЮЄШ, ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІК 50% РЕАЛІЗАЦІЇ НА ЕКСПОРТ, НАЯВНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ , ОСН ЗАСОБІВ, ВІДСУТН ЗАБОРГ ПО З/ПЛ І ВСІХ ПОДАТКАХ, НАВАНТАЖЕННЯ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. 1-й місяць мінус по декл, на другий заявляєте на БВ на розр.рах. за умови проплати постачальникам грошовими коштами. Присумі до 100тис.пров камер перевірка. для камерал перевірки в реєстрі ПН проставляємо оплату - дату № плат дор, робимо копії ПН і ПД 70% ВІД суми БВ І ЩЕ ШТУК 5 інших довідок - про варт ОФ, про сер. з/пл, про отрим коштів від покупця нерезидента ш т.д.(погоджували з податк інспектором) А потім чекаємо коштів. На разі не повернули 11-12/2010р., і 05-06/2011р. якщо сума БВ більше 100тис -провод виїзна перев, тут складніше, але зміст той же. А ще ДПІ вимагає, щоб за останній рік взагалі не було розбіжностей по ф5. Працюйте і менше боятися.Бажаю удачі
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
То 12 месяцев работы, в 13-ом месяце еще ничего не заявляешь и только в 14-ом имеешь права на возмещение?