Сторінка 1 з 1

Компенсация по авансовому отчету и додаткове благо

Додано: 15 листопада 2013, 10:18
Ева-Лена
Здравствуйте, уважаемые коллеги!

У меня такая ситуация:

К нам периодически приезжают с рабочим визитом наши иностранные партнеры из Польши. В такие визиты директору приходится арендовать автомобиль, а также организовывать завтрак и ужин в период их пребывания. Авто компания арендует по безналу, а вот с ужинами – в бухгалтерию передаются чеки из ресторанов на компенсацию по авансовым отчетам. При таких визитах мы выдаем приказ о визите иностранных партнеров, назначаем ответственного за их встречу и организацию их визита, утверждаем рабочую программу и смету затрат на такой визит.
Вопрос у меня такой – при компенсации ответственному сотруднику затрат на организацию ужинов таких делегаций, нужно ли удерживать подоходный налог как с «додаткового блага»?
Заранее благодарна за помощь

Re: Компенсация по авансовому отчету и додаткове благо

Додано: 15 листопада 2013, 11:31
marinesko
Ева-Лена писав:Здравствуйте, уважаемые коллеги!

У меня такая ситуация:

К нам периодически приезжают с рабочим визитом наши иностранные партнеры из Польши. В такие визиты директору приходится арендовать автомобиль, а также организовывать завтрак и ужин в период их пребывания. Авто компания арендует по безналу, а вот с ужинами – в бухгалтерию передаются чеки из ресторанов на компенсацию по авансовым отчетам. При таких визитах мы выдаем приказ о визите иностранных партнеров, назначаем ответственного за их встречу и организацию их визита, утверждаем рабочую программу и смету затрат на такой визит.
Вопрос у меня такой – при компенсации ответственному сотруднику затрат на организацию ужинов таких делегаций, нужно ли удерживать подоходный налог как с «додаткового блага»?
Заранее благодарна за помощь
а как Вы себе это представляете? они нерезиденты, не имеют номера платника податків и засчет чего удерживать налог?

Re: Компенсация по авансовому отчету и додаткове благо

Додано: 15 листопада 2013, 12:58
Ева-Лена
Не с поляков налог удерживать, а сотрудника, который отчитывается по таким затратам???

Re: Компенсация по авансовому отчету и додаткове благо

Додано: 15 листопада 2013, 13:38
nachfin
Ева-Лена писав:Не с поляков налог удерживать, а сотрудника, который отчитывается по таким затратам???
ели вместе с поляками, а доход получил сотрудник?
Так не должно быть.
В связи с тем, что невозможно узнать кто сколько съел, то и определить кто сколько получил допблага неозможно, а значит и удерживать "подоходный" тоже не надо.
Ни с поляков, ни с местных.
типа такого
Могут ли рассматриваться как объект обложения НДФЛ вода, кофе, чай, приобретенные за счет денежных средств работодателя, предназначенные дл…
Згідно з пп. "а" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами (далі - ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, зокрема, у вигляді харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених ПКУ для оподаткування прибутку підприємств. Однак оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді додаткового блага, виходячи з положень ПКУ, розглядається лише у разі їх одержання безпосередньо конкретним платником податку.

Таким чином, вода, кава, чай, придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу, не може розглядатися як об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб.