вы платите все налоги и сборы по месту своей регистрации, если не зарегистрированы плательщиком в другом месте. Если зарегистрированы, то платите отдельно по местам регистрации. По местонахождению налоги и сборы не уплачиваются.Оленкаа писав:І ще таке питання. Наше підприємство являється податковим агентом (орендуємо приміщення в фіз.особи) ПДФО та ВЗ я маю сплатити на рахунок свого місця заходження, чи по місцю знаходження орендодавця?
= ВОЕННЫЙ СБОР =
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 755
- З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 375 разів
то есть если податковий агент зарегистрирован в одном районе, арендует офис в другом, то платить он куда должен??? по месту регистрации, то бишь прописке, арендодателя?-Latka- писав:[
вы платите все налоги и сборы по месту своей регистрации, если не зарегистрированы плательщиком в другом месте. Если зарегистрированы, то платите отдельно по местам регистрации. По местонахождению налоги и сборы не уплачиваются.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 174
- З нами з: 22 лютого 2012, 04:38
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 18 разів
Чи можна суму ВС за 1 і 2 квартал втупили в 1 ДФ за 4 квартал?svetabez писав:Нарахувати і сплатитиLdjulia писав:з березня 2017КамЛ писав: а с какого периода это тянется?
Сума в розділі 1 ( стовпчик 3а і 3) буде "отличаться"" від суми в розілі 2 (нарах дохід і виплачений дохід)?!
Це не заведе приймаючих звітність у штупор? Таке взагалі може бути, щоб розд1 відрізнявся по нарх і виплат доходам від розд.2???
Дякую ВАМ!
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 174
- З нами з: 22 лютого 2012, 04:38
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 18 разів
НІХТО НЕ ЗНАЄ????Ldjulia писав:Чи можна суму ВС за 1 і 2 квартал втупили в 1 ДФ за 4 квартал?svetabez писав:Нарахувати і сплатитиLdjulia писав: з березня 2017
Сума в розділі 1 ( стовпчик 3а і 3) буде "отличаться"" від суми в розілі 2 (нарах дохід і виплачений дохід)?!
Це не заведе приймаючих звітність у штупор? Таке взагалі може бути, щоб розд1 відрізнявся по нарх і виплат доходам від розд.2???
Дякую ВАМ!
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13648
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14112 разів
- Подякували: 27886 разів
А что Вы хотите услышать?#smile3# Вы не начисляли и не удерживали ВС с марта 2017-го.Ldjulia писав:НІХТО НЕ ЗНАЄ????
Теперь спрашиваете, можно ли "впихнуть" начисления за 1-3 кварталы в отчёт 1-ДФ за 4 квартал?
Что у Вас получится в результате? Кроме неправильных начислений в 1-3 квартале добавится неправильное отображение сведений за 4 квартал.
Должно быть так:
4 квартал отображаете (и удерживаете) правильно
А за 1-3 кварталы либо подаёте уточнёнки, либо оставляете на "авось пронесёт"
Если бы этот ВС относился к "з/п", ещё можно было как-то "попробовать" отобразить якобы по годовому перерасчёту, а по аренде, увы
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 174
- З нами з: 22 лютого 2012, 04:38
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 18 разів
Ви не вірно зрозуміли, не по оренді а по ЗП!Яков писав:А что Вы хотите услышать?#smile3# Вы не начисляли и не удерживали ВС с марта 2017-го.Ldjulia писав:НІХТО НЕ ЗНАЄ????
Теперь спрашиваете, можно ли "впихнуть" начисления за 1-3 кварталы в отчёт 1-ДФ за 4 квартал?
Что у Вас получится в результате? Кроме неправильных начислений в 1-3 квартале добавится неправильное отображение сведений за 4 квартал.
Должно быть так:
4 квартал отображаете (и удерживаете) правильно
А за 1-3 кварталы либо подаёте уточнёнки, либо оставляете на "авось пронесёт"
Если бы этот ВС относился к "з/п", ещё можно было как-то "попробовать" отобразить якобы по годовому перерасчёту, а по аренде, увы
І це не я не нараховувала і не утримувала, а попередній бух., а я намагаюся всі ці проблемки, якомога безболісніше виправити...
І дуже дуже дуже вдячна всім на допомогу і підказки!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Не треба, так ви відправите неправильну дф за 4 квартал. а помилку так виправити не можна. Тому утримуйте ВЗ в 4 кварталі, платіть, ДФ показуйте правильно тільки за 4 квартал. Якщо вас перевірять то будуть помилки в дф за 1 -3 квартали, за 4 буде правильноLdjulia писав:НІХТО НЕ ЗНАЄ????Ldjulia писав:Чи можна суму ВС за 1 і 2 квартал втупили в 1 ДФ за 4 квартал?svetabez писав: Нарахувати і сплатити
Сума в розділі 1 ( стовпчик 3а і 3) буде "отличаться"" від суми в розілі 2 (нарах дохід і виплачений дохід)?!
Це не заведе приймаючих звітність у штупор? Таке взагалі може бути, щоб розд1 відрізнявся по нарх і виплат доходам від розд.2???
Дякую ВАМ!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8506
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6477 разів
- Контактна інформація:
Подавити чи ні - самі вирішуйте... Я б не подавала ))Swet-zp писав:Добрый день!
Помогите, ВС с ЗП начислила и оплатила, в отчете 1ДФ за 3 квартал указала неправильную сумму #g_cray2# , меньше. Теперь уточненка?
И где можно про сумму штрафа почитать.