Сторінка 10 з 20

Re: Дополнительное благо

Додано: 09 серпня 2016, 14:42
Aljona
Аря писав:Добрый день!
К Дню Фармацевта (17сентября) планируем сделать подарочки для своих сотрудников и презентовать им набор продуктов питания. Наборы приобретаются по безналу и по налу. Подскажите, пожалуйста!! Эти подарки это будут доп.благо или просто затраты периода для нас? Интересует вопрос в разрезе налогообложения.
Доходы, не включаемые в расчет общего месячного(годового) налогооблагаемого дохода:
п.п165.1.39. стоимость подарков, если их стоимость не превышает 50 % одной минимальной заработной платы установленной на 1 января отчетного налогового года. (1378 грн. *50%=689грн.)
В Налоговом расчете сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, необлагаемая стоимость подарков, приобретенных за счет денежных средств предприятия, указывается с признаком дохода «160». Если стоимость подарков превышает 50% минимальной зарплаты, установленной на 1 января, сумма превышения отражается в форме № 1ДФ с признаком дохода «126».

для определения базы налогообложения стоимость дохода, превышающая сумму, определенную пп. 165.1.39 НКУ, умножается на коэффициент, рассчитанный по формуле:

К = 100 : (100 – Сн),

где К — коэффициент;

Сн — ставка налога, установленная для таких доходов на момент их начисления.
На сегодняшний день коэффициент составляет = 1,21951

Re: Дополнительное благо

Додано: 09 серпня 2016, 14:45
Аря
Aljona, огромное спасибо!!! #curtsey#

Re: Дополнительное благо

Додано: 17 серпня 2016, 10:42
Флорачка
На предприятии образуются отходы, которые работники предприятия хотят бесплатно получать. Как правильно сделать удержание НДФЛ? Нужно ли использовать натуральный коэффициент?

Re: Дополнительное благо

Додано: 02 вересня 2016, 12:35
Vasilisa-84
Помогите, пожалуйста, Какие проводки будут если доп.благо у негрошовій формі? (Спецхарчування)

Re: Дополнительное благо

Додано: 02 вересня 2016, 13:14
Татьяна ТС
Vasilisa-84 писав:Помогите, пожалуйста, Какие проводки будут если доп.благо у негрошовій формі? (Спецхарчування)
http://buhgalter911.com/news/news-478174.html
https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%9 ... navPoint-7

Re: Дополнительное благо

Додано: 02 вересня 2016, 13:17
Vasilisa-84
Татьяна ТС писав:
Vasilisa-84 писав:Помогите, пожалуйста, Какие проводки будут если доп.благо у негрошовій формі? (Спецхарчування)
http://buhgalter911.com/news/news-478174.html
https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%9 ... navPoint-7


Спасибо, конечно, но немножко не то! Я эти статьи уже прорабатывала!

Re: Дополнительное благо

Додано: 26 вересня 2016, 11:47
АннаБМК
Вснм доброго дня. Помогите разобраться - ФОП на едином налоге, 3 группа без НДС. С расчетного счета ФОПа 2600.... оплачивает комунальные налоги по своей квартире. Возможны ли такие расходы? нужно ли будет с этих сумм уплачивать НДФЛ и военный сбор?

Re: Дополнительное благо

Додано: 26 вересня 2016, 12:18
-Latka-
АннаБМК писав:Вснм доброго дня. Помогите разобраться - ФОП на едином налоге, 3 группа без НДС. С расчетного счета ФОПа 2600.... оплачивает комунальные налоги по своей квартире. Возможны ли такие расходы? нужно ли будет с этих сумм уплачивать НДФЛ и военный сбор?
Мне кажется , что если все лицевые счета оформлены по ФИО ФОПа то никаких дополнительно налогов и сборов при оплате комунальных услуг оплачивать не нужно. А если лицевые счет открыти на иное ФИО чем ФОП, то да нужно.

Re: Дополнительное благо

Додано: 27 жовтня 2016, 11:58
viks2803
Подскажите,пожалуйста,очень срочно.Предприятие оплатило сотрудникам страховку на год в сумме 7500.Верно ли я расчитываю налоги?
Разбиваю платежи на 12 мес.,т.е. 625 грн.
1. НДФЛ=625*100/(100-18)=762,2*0,18=137,2
2.ЕСВ не начисляю,т.е. не входит в ФОТ
3.ВС не начисляю по той же причине что и ЕСВ
К выплате эту сумму не учитываю.

Re: Дополнительное благо

Додано: 27 жовтня 2016, 13:11
Татьяна ТС
viks2803 писав:Подскажите,пожалуйста,очень срочно.Предприятие оплатило сотрудникам страховку на год в сумме 7500.Верно ли я расчитываю налоги?
Разбиваю платежи на 12 мес.,т.е. 625 грн.
1. НДФЛ=625*100/(100-18)=762,2*0,18=137,2
2.ЕСВ не начисляю,т.е. не входит в ФОТ
3.ВС не начисляю по той же причине что и ЕСВ
К выплате эту сумму не учитываю.
Потрібно брати всю суму 7500 і оподатковувати, ви ж оплатили одноразово.
ПКУ 164.1.1. Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання)
А те, що договір діє 12 місяців - до оподаткування не стосується.