Сторінка 70 з 157

Re: Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Додано: 24 квітня 2015, 17:27
userror
Думаю отправить им
отчёт только со второй графой(второй раздел, где указывается военный сбор).
Но в Сонате можно всё отправлять, что душе угодно.
А вот такой возможности в PFZ я не нашёл(там жестко стоит в первом разделе пустая графа. и получается без заполнения её я не смогу подать отчёт с исправлением только по Военному сбору).

Кто сталкивался с аналогичной проблемой дайте ответ, пожалуйста.
Звонил в местную налоговую, там просто разводят руки. НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ.

Заранее благодарен за помощь.

Re: Виправлення помилки в 1дф

Додано: 26 квітня 2015, 16:41
Ирра
В 1дф проставила количество страниц 1, отправила по электронке, получила две квитанции. При распечатке - увидела, что их получается две. Что делать? Подать новую звитную?

Re: Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Додано: 27 квітня 2015, 14:50
ПНН
У меня та же проблема. звонила в свою налоговую сказали корректировать только 2-й раздел военный сбор

Re: Виправлення помилки в 1дф

Додано: 28 квітня 2015, 07:06
Ирра
Подсказали, (opz), перезвонить в налоговую и спросить, всё ли в порядке с отчётом, так как количество страниц при распечатке зависит от размера шрифта. Может, ещё у кого такое будет, для информации. Спасибо)))))

Re: Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Додано: 29 квітня 2015, 11:28
Підскажіть сдала звіт 1Дф за 1 квартал потім побачила помилку в "працювало за трудовими договорами" стоїть" 1",а повинно "0",як правильно поступити?

Re: Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Додано: 29 квітня 2015, 11:39
Утомленная изменениями
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!
ситуация такая в 3 кврт 2014 и 4 кврт 2014 в графе "начислено НДФЛ" была указана сумма ндфл+военный сбор по всем сотрудникам. короче, реально моя ошибка, потому как делаю в ручном режиме и когда формировала 66 счет, брала Дт 64 Кт 66 и не учитывала, что в 64 сидит и военный сбор. вообще натупила так натупила и теперь думаю как дешевле отделаться. жду любых мыслей

Re: Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Додано: 29 квітня 2015, 11:40
Olya29
[email protected] писав:Підскажіть сдала звіт 1Дф за 1 квартал потім побачила помилку в "працювало за трудовими договорами" стоїть" 1",а повинно "0",як правильно поступити?
В старой форме, как мне объяснили в налоговой, при сдаче уточненки графу "працювало у штаті" заполнять было не нужно.

Re: Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Додано: 29 квітня 2015, 13:29
Александр22
Добрый день, как-то не нашел инфо или пропустил.
1ДФ за 3-й и 4-й кв. 2014 подавал по старой форме от 21.01.2014. В октябре писали, что за этот период потом необходимо будет подать уточненку по новой форме с военным сбором. За 1-й кв. 2015 подаю новую форму.

Уточненку за 2014год надо подавать и как ее заполнять, и вроде налоговая не должна наказывать...

Re: Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Додано: 29 квітня 2015, 13:46
ar4ik
Александр22 писав:Добрый день, как-то не нашел инфо или пропустил.
1ДФ за 3-й и 4-й кв. 2014 подавал по старой форме от 21.01.2014. В октябре писали, что за этот период потом необходимо будет подать уточненку по новой форме с военным сбором. За 1-й кв. 2015 подаю новую форму.

Уточненку за 2014год надо подавать и как ее заполнять, и вроде налоговая не должна наказывать...
Нет, не нужно.

Re: Исправление ошибки в 1ДФ

Додано: 30 квітня 2015, 19:58
NATA888
Бюгюльмэ писав:
marinna_90 писав:
510 грн распространяется только на уточненку?
510 распространяется на все выявленные ошибки, которые привели к занижению/завышению задекларированного НДФЛ или к изменению ИНН. Признак льготы под эту категорию не попадает.
Но судова практика показує що помилка в ІПН не приводить до заниження податку, тому штраф не застосовується.
http://buhforum.com/viewtopic.php?f=16&t=699&start=900

тай в ст.119 ПКУ пише :
119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.