Re: Неправильный идентификационный номер в 1ДФ
Додано: 21 жовтня 2014, 13:54
Медок лицензионный
ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Права клавіша на поданому звіті - і формуйте скасовуючий звіт у відповідному місяці. І можете відправляти звіт. Уважно перевірку проходьте. Звіт "Скасовуючий" та "Початковий" (табл. 6) повинні бути відкриті одночасно.Таня - Танечка писав:Медок лицензионный
И у меня была похожая ситуация: в 1-ДФ (созданный в ОПЗ) неправильно указывал код сотрудника; в Додатке 4 по ЕСВ (созданный в Демо-Медке) всё было правильно.bukad писав:У нас була схожа ситуація. Якщо Ви подасте всі "уточнюючі" по 1-ДФ в один день - штраф буде тільки як за 1 неправильно-поданий звіт -510,00 грн. Вам треба буде подати 10 "уточнюючих". Не забувайте застосовувати принцип "0" та "1" - бо знову задвоєте невірні звіти по 1-ДФ. По ЄСВ штрафу не буде. Вам необхідно за кожний місяць подати в пакеті (ярлик+табл.6 (скасовуюча)+табл.6(початкова)) звіти по ЄСВ. Можна подавати в будь-який момент. (Яке ПЗ використовуєте, щоб відправляти звіти ЄСВ?)
выдповыдно до ст 119 Передбачені цим пунктом штрафи (510 та 1020 грн) не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу.bukad писав:У нас була схожа ситуація. Якщо Ви подасте всі "уточнюючі" по 1-ДФ в один день - штраф буде тільки як за 1 неправильно-поданий звіт -510,00 грн. Вам треба буде подати 10 "уточнюючих". Не забувайте застосовувати принцип "0" та "1" - бо знову задвоєте невірні звіти по 1-ДФ. По ЄСВ штрафу не буде. Вам необхідно за кожний місяць подати в пакеті (ярлик+табл.6 (скасовуюча)+табл.6(початкова)) звіти по ЄСВ. Можна подавати в будь-який момент. (Яке ПЗ використовуєте, щоб відправляти звіти ЄСВ?)