Штраф будет????Яков писав:Если пришло "Повідомлення щодо допущених помилок" — конечно, тем более, нужно подавать.ОКСАНАNS писав:добрий день!
Помогите решить следующую проблему. Сформировал и отправил № 1ДФ. Получил первую и вторую квитанцию, документ - принят. После этого из налоговой прислали уведомление об ошибке №89, а если точнее, то: "Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ", код ошибки 89.
Тоесть, я по невнимательности указал даты в 6-м столбце "дата прийняття на роботу", их указывать не надо было.
Как исправить эту ошибку? Грозит ли за неё штраф? Надо ли отправлять уточненку? Если да, то пожалуйста подкажите алгоритм формирования уточнительного/нового звитного 1ДФ
Формируете "новий звитний" или "уточнюючий" (в зависимости от сроков), в котором должны быть только те сведения по работникам, которые исправляются.
Полностью копируете данные из строчки "звитного" с ошибкой и в колонке 9 ставите "1" на исключение строки.
Затем указываете правильные данные (без ошибки - даты приёма) и в графе 9 ставите "0" на ввод строкиКорректировка показателей раздела I:
для исключения одной ошибочной строки из предварительно введенной информации нужно повторить все графы такой строки и в графе 9 указать "1" - на исключение строки;
для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его графы и в графе 9 указать "0" - на введение строки;
для замены одной ошибочной строки другой нужно исключить ошибочную информацию в соответствии с абзацем вторым этого пункта ввести правильную информацию в соответствии с абзацем третьим этого пункта, то есть полностью заполнить две строки, одна из которых исключает предварительно внесенную информацию, а вторая вносит правильную информацию. В таком случае в первой строке в графе 9 указывается "1" - строка на исключение, а во второй - "0" - строка на ввод.
Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 26 травня 2016, 15:30
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 1 раз
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 26 травня 2016, 15:30
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 1 раз
Сума нарахованого доходу і військового збору буде така як в звітному, чи ставим суму яка в цьому рядку що міняєм?ОКСАНАNS писав:Штраф будет????Яков писав:Если пришло "Повідомлення щодо допущених помилок" — конечно, тем более, нужно подавать.ОКСАНАNS писав:добрий день!
Помогите решить следующую проблему. Сформировал и отправил № 1ДФ. Получил первую и вторую квитанцию, документ - принят. После этого из налоговой прислали уведомление об ошибке №89, а если точнее, то: "Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ", код ошибки 89.
Тоесть, я по невнимательности указал даты в 6-м столбце "дата прийняття на роботу", их указывать не надо было.
Как исправить эту ошибку? Грозит ли за неё штраф? Надо ли отправлять уточненку? Если да, то пожалуйста подкажите алгоритм формирования уточнительного/нового звитного 1ДФ
Формируете "новий звитний" или "уточнюючий" (в зависимости от сроков), в котором должны быть только те сведения по работникам, которые исправляются.
Полностью копируете данные из строчки "звитного" с ошибкой и в колонке 9 ставите "1" на исключение строки.
Затем указываете правильные данные (без ошибки - даты приёма) и в графе 9 ставите "0" на ввод строкиКорректировка показателей раздела I:
для исключения одной ошибочной строки из предварительно введенной информации нужно повторить все графы такой строки и в графе 9 указать "1" - на исключение строки;
для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его графы и в графе 9 указать "0" - на введение строки;
для замены одной ошибочной строки другой нужно исключить ошибочную информацию в соответствии с абзацем вторым этого пункта ввести правильную информацию в соответствии с абзацем третьим этого пункта, то есть полностью заполнить две строки, одна из которых исключает предварительно внесенную информацию, а вторая вносит правильную информацию. В таком случае в первой строке в графе 9 указывается "1" - строка на исключение, а во второй - "0" - строка на ввод.
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 26 травня 2016, 15:30
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 1 раз
??????ОКСАНАNS писав:Сума нарахованого доходу і військового збору буде така як в звітному, чи ставим суму яка в цьому рядку що міняєм?ОКСАНАNS писав:Штраф будет????Яков писав:Если пришло "Повідомлення щодо допущених помилок" — конечно, тем более, нужно подавать.
Формируете "новий звитний" или "уточнюючий" (в зависимости от сроков), в котором должны быть только те сведения по работникам, которые исправляются.
Полностью копируете данные из строчки "звитного" с ошибкой и в колонке 9 ставите "1" на исключение строки.
Затем указываете правильные данные (без ошибки - даты приёма) и в графе 9 ставите "0" на ввод строки
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13651
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14113 разів
- Подякували: 27889 разів
А я не вижу "Спасибо"#cray#
Если не корректируете показатели раздела ІІ по военному сбору, то в "новом звитном" или "уточнюючем" ничего не заполняете
не будетОКСАНАNS писав:Штраф будет????
если Вы имеете ввиду итоговую строчку по разделу І, то она при подаче корректировочных отчётов не заполняется.ОКСАНАNS писав:Сума нарахованого доходу і військового збору буде така як в звітному, чи ставим суму яка в цьому рядку що міняєм?
Если не корректируете показатели раздела ІІ по военному сбору, то в "новом звитном" или "уточнюючем" ничего не заполняете
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 26 травня 2016, 15:30
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 1 раз
Дужу дякую#thank2# #thank2# #thank2#Яков писав:А я не вижу "Спасибо"#cray#не будетОКСАНАNS писав:Штраф будет????если Вы имеете ввиду итоговую строчку по разделу І, то она при подаче корректировочных отчётов не заполняется.ОКСАНАNS писав:Сума нарахованого доходу і військового збору буде така як в звітному, чи ставим суму яка в цьому рядку що міняєм?
Если не корректируете показатели раздела ІІ по военному сбору, то в "новом звитном" или "уточнюючем" ничего не заполняете
-
- Мастер
- Повідомлень: 65
- З нами з: 05 квітня 2014, 09:50
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 6 разів
Доброго дня !Потрібна допомога !В звіті 1ДФ за перший і 2 квартал 2017 року ,допустив помилку в 1 цифрі ідентифікаційного коду .Скажіть будь-ласка як тепер все виправити ?чи будуть штрафи ?це потрібно нові звіти здавати за 1 і 2 квартал ?наперед вдячний за допомогу .
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 173
- З нами з: 01 липня 2014, 13:16
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 75 разів
нові звітні Ви вже не здасте.
Потрібно уточнюючі.
Стосовно штрафів, можливо допоможе.
ГФСУ в письме от 24.04.2015 г. № 8828/6/99-99-17-02-01-15 сообщила, что при проведении корректировок данных расчета по форме № 1ДФ до истечения срока представления представляется отчетный новый расчет. Если после представления Расчета налогоплательщик представляет новый расчет с исправленными показателями до истечения предельного срока представления за тот же отчетный период, штрафные санкции не применяются.
При необходимости проведения корректировок данных расчета по истечении срока его представления представляется уточняющий расчет, предусматривающий применение норм п. 119.2 ст. 119 НКУ: непредставление, представление с нарушением установленных сроков, представление не в полном объеме, с недостоверными сведениями или с ошибками расчета, если такие недостоверные сведения или ошибки привели к уменьшению и/или увеличению налоговых обязательств плательщика налога и/или к смене налогоплательщика, влекут за собой наложение штрафа в размере 510 грн.
Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, — влекут за собой наложение штрафа в размере 1020 грн.
Штрафы не применяются в случаях, если недостоверные сведения или ошибки в налоговой отчетности о суммах доходов, начисленных (уплаченных) в пользу налогоплательщика, суммах удержанного из них налога возникли в связи с выполнением налоговым агентом требований п. 169.4 ст. 169 НКУ и были исправлены в соответствии с требованиями ст. 50 НКУ.
Потрібно уточнюючі.
Стосовно штрафів, можливо допоможе.
ГФСУ в письме от 24.04.2015 г. № 8828/6/99-99-17-02-01-15 сообщила, что при проведении корректировок данных расчета по форме № 1ДФ до истечения срока представления представляется отчетный новый расчет. Если после представления Расчета налогоплательщик представляет новый расчет с исправленными показателями до истечения предельного срока представления за тот же отчетный период, штрафные санкции не применяются.
При необходимости проведения корректировок данных расчета по истечении срока его представления представляется уточняющий расчет, предусматривающий применение норм п. 119.2 ст. 119 НКУ: непредставление, представление с нарушением установленных сроков, представление не в полном объеме, с недостоверными сведениями или с ошибками расчета, если такие недостоверные сведения или ошибки привели к уменьшению и/или увеличению налоговых обязательств плательщика налога и/или к смене налогоплательщика, влекут за собой наложение штрафа в размере 510 грн.
Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, — влекут за собой наложение штрафа в размере 1020 грн.
Штрафы не применяются в случаях, если недостоверные сведения или ошибки в налоговой отчетности о суммах доходов, начисленных (уплаченных) в пользу налогоплательщика, суммах удержанного из них налога возникли в связи с выполнением налоговым агентом требований п. 169.4 ст. 169 НКУ и были исправлены в соответствии с требованиями ст. 50 НКУ.
-
- Мастер
- Повідомлень: 65
- З нами з: 05 квітня 2014, 09:50
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 6 разів
Тойсть відправити 2 звіта за 1 і 2 квартал ,повністю анологічні(тільки з правельною цифрою) ,але вказати ,що вони уточнюючі.Чи просто перевідправити 1 рядок з людиною ,де була допущена помилка з правельним кодом ,А весь звіт не потрібно переписувати .?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8510
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6482 рази
- Контактна інформація:
Вам не завадило б перечитати дану тему, оскільки звіт 1ДФ доволі "хитрий" #boast#Elentary писав:Тойсть відправити 2 звіта за 1 і 2 квартал ,повністю анологічні(тільки з правельною цифрою) ,але вказати ,що вони уточнюючі.Чи просто перевідправити 1 рядок з людиною ,де була допущена помилка з правельним кодом ,А весь звіт не потрібно переписувати .?
А взагалі - 2-й варіант, виправляються дані тільки по даній людині - і вказується два рядки -
один - такий як ви вказали у звіті з типом "на вилучення" 1
інший - правильний з типом "на введення" 0
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 190
- З нами з: 21 липня 2011, 06:01
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 24 рази
Подскажите, пожалуйста! выяснилось, что с начала года не учитывался двойной размер льготы на детей у сотрудницы при начислении подоходного налога. Если подам уточняющий к 1ДФ, за первый и второй кварталы, произойдет уменьшение начисленных НО и тогда будет штраф, я правильно понимаю?#g_cray2#