Расходы ФОПа на ОСН

olga680521
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 127
З нами з: 08 січня 2016, 13:49
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення olga680521 »

Romachka писав:
Dary писав:
эмаль писав:Я ФЛП на ОС .В январе 2017г я доплатил ЄСВ за 2016г. могу ли я эту доплату внести в расходы за 2017г.
Нет, ЕСВ за 2016, вносится в расход только в 2016.
Спорный вопрос, на мой взгляд. Столько уже об это копий поломали. ЕСВ относится по факту оплаты и раньше налоговая не имела к этому вопросов (можно написать период в платежке хоть 2017, хоть 2016-ой,,ошибся". Теперь есть мнение налоговой, что ЕСВ ФОПа вообще не относится к расходам этого ФОПа, где-то встречала(проверяли бедолагу ФОПа, проверяющий трактовал, что ЕСВ наемных только относится) . Отака фигня, извините за скудность речи..
У нашей налоговой тоже такая позиция.ЕСВ в затраты-только за наёмных.Мотивируют тем,что ФЛП платит ЕСВ раз в году,по окончанию отчётного года.Т.е. за 2016 должен уплатить в 2017,следовательно,в 2017 году в затраты уже не включишь,т.к. это не тот период.А в течении текущего года никто ФОПа авансы платить не заставляет(ибо нефиг #smile3# платить авансом ЕСВ и уменьшать базу НДФЛ .платите по рез-там года)Вот такая позиция нашей налоговой.....

Гоша
Гений
Гений
Повідомлень: 432
З нами з: 29 березня 2012, 06:28
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 207 разів

Повідомлення Гоша »

Добрий день! Я, так розумію, що у 2017 році дозволено ФОПам у витрати включати вартість ліцензії(наприклад, на роздрібну торгівлю алкоголем). Як це зробити на практиці? Заплатила 05 червня 2017 року 2000,00 грн за період з 15.06.17 по 14.09.17. Якою датою цю суму відобразити в Книзі обліку доходів? Прислухаюсь до всіх порад.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18035
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 1714 разів
Подякували: 9778 разів

Повідомлення Popen »

Гоша писав:Добрий день! Я, так розумію, що у 2017 році дозволено ФОПам у витрати включати вартість ліцензії(наприклад, на роздрібну торгівлю алкоголем). Як це зробити на практиці? Заплатила 05 червня 2017 року 2000,00 грн за період з 15.06.17 по 14.09.17. Якою датою цю суму відобразити в Книзі обліку доходів? Прислухаюсь до всіх порад.
Дык, кассовый метод же...

Гоша
Гений
Гений
Повідомлень: 432
З нами з: 29 березня 2012, 06:28
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 207 разів

Повідомлення Гоша »

Popen писав:
Гоша писав:Добрий день! Я, так розумію, що у 2017 році дозволено ФОПам у витрати включати вартість ліцензії(наприклад, на роздрібну торгівлю алкоголем). Як це зробити на практиці? Заплатила 05 червня 2017 року 2000,00 грн за період з 15.06.17 по 14.09.17. Якою датою цю суму відобразити в Книзі обліку доходів? Прислухаюсь до всіх порад.
Дык, кассовый метод же...
І ще одне питання. Якщо ФОП купує касову стрічку для РРО цілий ящик (336грн). Звичайно, користуватися нею будемо довго. Передбачаю відповідь про касовий метод. Але все ж сумніви: адже ці видатки беруть участь у отриманні доходу, наприклад, 4 місяців. Чи це я вже здорово мудрую? Чи можу я поставити у витрати у день придбання?

Yasik86
Профи
Повідомлень: 39
З нами з: 26 травня 2016, 21:59
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Yasik86 »

Подскажите, когда мы имеем право отобразить расходы по импорту:

05.09 - получили предоплату от покупателя 70%
07.09 - купили валюту и перечислили нерезиденту за товар 100%
20.09 - растаможили товар, заплатили НДС (пошлины нет)
22.09 - оплата брокерских услуг
27.09 - получили остаточную оплату 30%
29.09 - отгрузили товар.

Доход показываю двумя датами 05.09 и 27.09, а расход я показываю 27.09 - стоимость товара+ брокерские услуги или 07.09 - стоимость товара по курсу НБУ на дату перечисления и 22.09 - брокерские услуги?

Спасибо

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

Yasik86 писав:Подскажите, когда мы имеем право отобразить расходы по импорту:

05.09 - получили предоплату от покупателя 70%
07.09 - купили валюту и перечислили нерезиденту за товар 100%
20.09 - растаможили товар, заплатили НДС (пошлины нет)
22.09 - оплата брокерских услуг
27.09 - получили остаточную оплату 30%
29.09 - отгрузили товар.

Доход показываю двумя датами 05.09 и 27.09, а расход я показываю 27.09 - стоимость товара+ брокерские услуги или 07.09 - стоимость товара по курсу НБУ на дату перечисления и 22.09 - брокерские услуги?

Спасибо
для какого отчета указываете доход и расход ?

Yasik86
Профи
Повідомлень: 39
З нами з: 26 травня 2016, 21:59
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Yasik86 »

Лорик777 писав:
Yasik86 писав:Подскажите, когда мы имеем право отобразить расходы по импорту:

05.09 - получили предоплату от покупателя 70%
07.09 - купили валюту и перечислили нерезиденту за товар 100%
20.09 - растаможили товар, заплатили НДС (пошлины нет)
22.09 - оплата брокерских услуг
27.09 - получили остаточную оплату 30%
29.09 - отгрузили товар.

Доход показываю двумя датами 05.09 и 27.09, а расход я показываю 27.09 - стоимость товара+ брокерские услуги или 07.09 - стоимость товара по курсу НБУ на дату перечисления и 22.09 - брокерские услуги?

Спасибо
для какого отчета указываете доход и расход ?
чтобы записать в книгу и правильно посчитать чистый доход для НДФЛ, ЕСВ, ВЗ

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18035
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 1714 разів
Подякували: 9778 разів

Повідомлення Popen »

Уплата ЕСВ в расходах предпринимателя: https://buhgalter911.com/news/news-1033320.html

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2794
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 1801 раз
Подякували: 669 разів

Повідомлення FyDD »

Popen писав:Уплата ЕСВ в расходах предпринимателя: https://buhgalter911.com/news/news-1033320.html
c@ки, нагловики эти
ФОП "платит ЕСВ по итогам года", а запрещено платить в течении года ?

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1028863.html
В який звітний (податковий) період ФОП на загальній системі оподаткування включає до витрат сплачену протягом року суму єдиного внеску?
25.05.17
Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані сплачувати єдиний внесок за звітний рік до 10 лютого наступного року після подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, тому суму сплаченого єдиного внеску за звітний рік відносять до складу витрат наступного року.

Однак, якщо єдиний внесок сплачувався протягом звітного року, то фізичні особи – підприємці мають право включити сплачену суму до складу витрат звітного року.

За матеріалами Категорія 104.05 "ЗІР"

Возмущает и то что каждая контора фискалов в области имеет свои фантазии

Elen-K
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 168
З нами з: 19 серпня 2013, 09:10
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 60 разів

Повідомлення Elen-K »

Подскажите, пожалуйста.
Будут ли являться расходом у общесистемщика услуги, полученные в декабре по акту у ФОПа единщика, но еще не оплаченные??
Можно ли на эту сумму уменьшить годовой налогооблагаемый доход?

Відповісти

Повернутись до “ФОП на загальній системі”