Сторінка 186 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 серпня 2016, 16:10
buhgalter2
да, отрицательные суммы выделяются красным, называется "красное сторно".

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 01 вересня 2016, 08:04
Бутузька
добрый день,подскажите ,пожалуйста,как отобразить в проводках переплату на 1 июля 2015 года по ндс?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 01 вересня 2016, 08:57
Татьяна ТС
Бутузька писав:добрый день,подскажите ,пожалуйста,как отобразить в проводках переплату на 1 июля 2015 года по ндс?
641 - 44

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 01 вересня 2016, 09:28
Давидюк
Добрий день. Хто оформляє Чорнобильську відпуску,підскажіть,як її оформити в 1С 7,7?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 02 вересня 2016, 14:05
alena_zevs
Добрый день! Подскажите пожалуйста может кто-то знает-аренда земли на которой строиться высотный дом, входит в себестоимость дома? Проводка Д685 Кт311 Дт151 Кт685 ?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 05 вересня 2016, 15:27
Елена1986
Добрый день!
Помогите,пожалуйста в таком вопросе: единщик,3-я группа, купил шкаф-купе,стоимостью 5004,00 грн.
Правильно ли я ставлю его на баланс:
Дт 685 Кт 311
Дт 153 Кт 685
Дт 106 Кт 153

И как мне правильно его амортизировать? В приказе об учетной политике записан прямолинейный метод.
Заранее спасибо!

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 05 вересня 2016, 16:31
Aj
Елена1986 писав:Добрый день!
Помогите,пожалуйста в таком вопросе: единщик,3-я группа, купил шкаф-купе,стоимостью 5004,00 грн.
Правильно ли я ставлю его на баланс:
Дт 685 Кт 311
Дт 153 Кт 685
Дт 106 Кт 153

И как мне правильно его амортизировать? В приказе об учетной политике записан прямолинейный метод.
Заранее спасибо!
Вопрос)))) Это ОС или необоротные материальные активы?
если ОС то сч 152, а если все -таки необоротный материальный актив то сч 106 не подходит, нужно или сч112 или сч 117

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 05 вересня 2016, 16:50
Елена1986
Это ОС

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 05 вересня 2016, 18:07
Aj
Aj писав:
Елена1986 писав:Добрый день!
Помогите,пожалуйста в таком вопросе: единщик,3-я группа, купил шкаф-купе,стоимостью 5004,00 грн.
Правильно ли я ставлю его на баланс:
Дт 685 Кт 311
Дт 153 Кт 685
Дт 106 Кт 153

И как мне правильно его амортизировать? В приказе об учетной политике записан прямолинейный метод.
Заранее спасибо!
Вопрос)))) Это ОС или необоротные материальные активы?
если ОС то сч 152, а если все -таки необоротный материальный актив то сч 106 не подходит, нужно или сч112 или сч 117
Елена1986 писав:Это ОС
Почему сч 685 используете? У кого покупаете? Обычный поставщик - это сч 631. Сч 153 меняете на сч 152, а так все правильно.
Написано прямолинейный метод - значит используете его: Определяете полезный срок использования ОС в месяцах, делите первоначальную стоимость ОС на срок использования = ежемесячная сумма амортизации. Начисляете со следующего месяца после ввода в эксплуатацию Дт 91/92/93/23 Кт 131
Читайте ПСБУ 7
#hi#

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 06 вересня 2016, 11:00
Zolter1984
Aj писав:
Aj писав:
Елена1986 писав:Добрый день!
Помогите,пожалуйста в таком вопросе: единщик,3-я группа, купил шкаф-купе,стоимостью 5004,00 грн.
Правильно ли я ставлю его на баланс:
Дт 685 Кт 311
Дт 153 Кт 685
Дт 106 Кт 153

И как мне правильно его амортизировать? В приказе об учетной политике записан прямолинейный метод.
Заранее спасибо!
Вопрос)))) Это ОС или необоротные материальные активы?
если ОС то сч 152, а если все -таки необоротный материальный актив то сч 106 не подходит, нужно или сч112 или сч 117
Елена1986 писав:Это ОС
Почему сч 685 используете? У кого покупаете? Обычный поставщик - это сч 631. Сч 153 меняете на сч 152, а так все правильно.
Написано прямолинейный метод - значит используете его: Определяете полезный срок использования ОС в месяцах, делите первоначальную стоимость ОС на срок использования = ежемесячная сумма амортизации. Начисляете со следующего месяца после ввода в эксплуатацию Дт 91/92/93/23 Кт 131
Читайте ПСБУ 7
#hi#
Какой ОС, ОС начинается с 6000 грн.?