Сторінка 198 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 02 листопада 2016, 16:47
Анни
Анни писав:Добрый день!

Подскажите какие проводки нужно сделать в след. ситуации:
Перестали быть плательщиками НДС. сч 6442 (неполученные НН) закрыла на 949
а как корректно закрыть Дт сч. 6431? (НН были выписаны по предоплатам, а акты будут закрываться уже в период неплательщика НДС)
Повторю вопрос, т.к. не нахожу ответа...
Помогите, сумма "зависла" приличная

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 02 листопада 2016, 21:27
Irina777
Анни писав:
Анни писав:Добрый день!

Подскажите какие проводки нужно сделать в след. ситуации:
Перестали быть плательщиками НДС. сч 6442 (неполученные НН) закрыла на 949
а как корректно закрыть Дт сч. 6431? (НН были выписаны по предоплатам, а акты будут закрываться уже в период неплательщика НДС)
Повторю вопрос, т.к. не нахожу ответа...
Помогите, сумма "зависла" приличная
Как закрыть НДСные субсчета http://www.vobu.com.ua/rus/answer_to_qu ... answer/290

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 09 листопада 2016, 23:24
мюсля
подскажите пожалуйста! даже не соображу в какой теме и спросить#impossibl
Поставщик прислал вместе с товаром подставки под канц.принадлежности со своим логотипом за 1 грн, типа подарок.
В налоговую накладную и расходную их включил. Куда их? на сч 22 канцтовары и далее судьба, как у всех МБП -выдать в пользование сотрудникам и у нас НК 0,17 грн и расходы 0,83 коп?
+футболки с логотипом за 1 грн - 209 счет, выдаем сотрудникам и списываем и тоже НК и ВР?? Это будет доп.благо у сотрудников#wall# ?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 10 листопада 2016, 08:16
Оптимист1
мюсля писав:подскажите пожалуйста! даже не соображу в какой теме и спросить#impossibl
Поставщик прислал вместе с товаром подставки под канц.принадлежности со своим логотипом за 1 грн, типа подарок.
В налоговую накладную и расходную их включил. Куда их? на сч 22 канцтовары и далее судьба, как у всех МБП -выдать в пользование сотрудникам и у нас НК 0,17 грн и расходы 0,83 коп?
+футболки с логотипом за 1 грн - 209 счет, выдаем сотрудникам и списываем и тоже НК и ВР?? Это будет доп.благо у сотрудников#wall# ?

Подставки-согласна, а футболки выдайте для ношения в офисе и с обязательным возвратом по мере износа.Приказик соорудите и никаких допблаг. Или можете продать эти футболки по 1,20 грн например. НДС не ниже прибретения, все красиво.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 10 листопада 2016, 19:07
budniuk
Голова ОСББ придбав матеріали для ремонту труби водяної ( фітінг, кран і т.д.), взявши кошти з каси. Які проводки треба зробити? Матеріали вже використані.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 14 листопада 2016, 13:56
Zolter1984
budniuk писав:Голова ОСББ придбав матеріали для ремонту труби водяної ( фітінг, кран і т.д.), взявши кошти з каси. Які проводки треба зробити? Матеріали вже використані.
Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт631 - расходная накладная или товарный чек на материалы
Дт631 - Кт3721 - авансовый отчет

Или, если вам не нужна идентефикация поставщика по 631, то:

Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт3721 - авансовый отчет


Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 14 листопада 2016, 16:35
Marina1206
Добрый день
по оборотке 6434 с прошлых лет висит в дебете определенная сумма. По моим расследованиям выходит, что это сумма неотраженных возвратов товара( розница). То есть, НДС на них был начислен и оплачен, а вот возврат не отражен, РК на возврат товара в рознице не делается (конечный потребитель). Теперь могу ли я эту сумму на 44 списать? Или для этого существует особая процедура?
спасибо

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 14 листопада 2016, 16:44
Zolter1984
Marina1206 писав:Добрый день
по оборотке 6434 с прошлых лет висит в дебете определенная сумма. По моим расследованиям выходит, что это сумма неотраженных возвратов товара( розница). То есть, НДС на них был начислен и оплачен, а вот возврат не отражен, РК на возврат товара в рознице не делается (конечный потребитель). Теперь могу ли я эту сумму на 44 списать? Или для этого существует особая процедура?
спасибо
192.2.... Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 14 листопада 2016, 16:52
Marina1206
Zolter1984 писав:
Marina1206 писав:Добрый день
по оборотке 6434 с прошлых лет висит в дебете определенная сумма. По моим расследованиям выходит, что это сумма неотраженных возвратов товара( розница). То есть, НДС на них был начислен и оплачен, а вот возврат не отражен, РК на возврат товара в рознице не делается (конечный потребитель). Теперь могу ли я эту сумму на 44 списать? Или для этого существует особая процедура?
спасибо
192.2.... Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
Товары были возвращены покупателем в магазин, соответственно был возврат денег покупателю (по заявлению)но по техническим причинам этот возврат не попал в отчет о розничных продажах( не отразился почему-то). Теперь эта сумма висит...

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 14 листопада 2016, 19:27
budniuk
Zolter1984 писав:
budniuk писав:Голова ОСББ придбав матеріали для ремонту труби водяної ( фітінг, кран і т.д.), взявши кошти з каси. Які проводки треба зробити? Матеріали вже використані.
Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт631 - расходная накладная или товарный чек на материалы
Дт631 - Кт3721 - авансовый отчет

Или, если вам не нужна идентефикация поставщика по 631, то:

Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт3721 - авансовый отчет

А если мы используем 8 класс счетов