Сторінка 238 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 12 червня 2017, 16:28
Anasteisha001
Помогите заполнить пробелы (----) по Дт (списана курсовая разница на...)#help# #help# #help#

Задача 1. Предприятие получило стопроцентную предоплату от покупателя-нерезидента в марте 10000 долл. по курсу 58,0 руб. за долл. 15 апреля осуществлена отгрузка и оформлена ГТД 03.08, курс ЦРБ-56,2 руб. за долл. Отразить на счетах бух. учета операции по получению предоплаты и реализации товара, если себестоимость реализованного товара 250000 рос. руб.
1. Получена предоплата (100 %) от покупателя Дт-311 Кт-631 Сумма-580000
2. Отгружен товар Дт-631 Кт-702 Сумма-562000
3. Списана себестоимость реализованного товара Дт-902 Кт-28 Сумма-250000
4. Списана курсовая разница на доходы Дт----Кт-714 Сумма-18000

Задача 2. Экспортировали товар 2 марта на 10000 долл. по курсу 58,3 руб. за долл. На 31.03 (дата баланса) сделан перерасчет, потому что курс изменился - 56,3 руб. и имеем дело с монетарной статьей (денежные средства). Оплату получили 17 апреля, курс ЦРБ - 56,2 руб. за долл. Отразить на счетах бх. учета операции реализации товара, если себестоимость реализованного товара 250000 рос. руб.
1. Отгружен товар Дт-362 Кт-702 Сумма-58300
2. Списана себестоимость реализованного товара Дт-902 Кт-28 Сумма-250000
3. Списана курсовая разница на расходы Дт----Кт-945 Сумма-20000
4. Получена оплата Дт-311 Кт-362 Сумма-562000
5. Списана курсовая разница на расходы Дт----Кт-945 Сумма-1000

Задача 3. Предприятие должно поставщику нерезиденту за поставленные товары 10000 долл. США, курс отражения задолженности - 59,00 Расчеты проведены на 2000 долл. США по курсу ЦРБ 59,5 руб. На дату баланса курс долл. США составил 59,4 руб.
1. Получены товары Дт-28 Кт-631 Сумма-590000
2. Погашена часть задолженности за товары Дт-631 Кт-311 Сумма-119000
3. Списана курсовая разница на расходы Дт----Кт-945 Сумма-4200

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 12 червня 2017, 16:38
ИРИНА_ОК
Anasteisha001 писав:Помогите заполнить пробелы (----) по Дт (списана курсовая разница на...)#help# #help# #help#

Задача 1. Предприятие получило стопроцентную предоплату от покупателя-нерезидента в марте 10000 долл. по курсу 58,0 руб. за долл. 15 апреля осуществлена отгрузка и оформлена ГТД 03.08, курс ЦРБ-56,2 руб. за долл. Отразить на счетах бух. учета операции по получению предоплаты и реализации товара, если себестоимость реализованного товара 250000 рос. руб.
1. Получена предоплата (100 %) от покупателя Дт-311 Кт-631 Сумма-580000
2. Отгружен товар Дт-631 Кт-702 Сумма-562000
3. Списана себестоимость реализованного товара Дт-902 Кт-28 Сумма-250000
4. Списана курсовая разница на доходы Дт----Кт-714 Сумма-18000

Задача 2. Экспортировали товар 2 марта на 10000 долл. по курсу 58,3 руб. за долл. На 31.03 (дата баланса) сделан перерасчет, потому что курс изменился - 56,3 руб. и имеем дело с монетарной статьей (денежные средства). Оплату получили 17 апреля, курс ЦРБ - 56,2 руб. за долл. Отразить на счетах бх. учета операции реализации товара, если себестоимость реализованного товара 250000 рос. руб.
1. Отгружен товар Дт-362 Кт-702 Сумма-58300
2. Списана себестоимость реализованного товара Дт-902 Кт-28 Сумма-250000
3. Списана курсовая разница на расходы Дт----Кт-945 Сумма-20000
4. Получена оплата Дт-311 Кт-362 Сумма-562000
5. Списана курсовая разница на расходы Дт----Кт-945 Сумма-1000

Задача 3. Предприятие должно поставщику нерезиденту за поставленные товары 10000 долл. США, курс отражения задолженности - 59,00 Расчеты проведены на 2000 долл. США по курсу ЦРБ 59,5 руб. На дату баланса курс долл. США составил 59,4 руб.
1. Получены товары Дт-28 Кт-631 Сумма-590000
2. Погашена часть задолженности за товары Дт-631 Кт-311 Сумма-119000
3. Списана курсовая разница на расходы Дт----Кт-945 Сумма-4200
945-КУРСОВАЯ РАЗНИцА(расходы)
714- курсовая разница (доходы)

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 12 червня 2017, 17:17
Anasteisha001
Так у меня это уже написано . Я не знаю как в данных задачах отразить по дебету.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 12 червня 2017, 17:25
Tasa
Anasteisha001 писав:Так у меня это уже написано . Я не знаю как в данных задачах отразить по дебету.
Це форум для бухгалтерів. В даній темі задаються конкретні практичні питання по проводках. Навряд чи хтось буде вирішувати теоретичні задачі за вас.
Ви не помилились форумом ?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 12 червня 2017, 17:26
Postpred
1. Дт 632 Кт 714 - 18000

2. Дт 945 Кт 362 - 20000 Расчет (58,3-56,3)*10000 долл = 20000

3. Дт 945 Кт 632 4200. Расчет 2000 долл * (59,5-59,0) + 8000 долл * (59,4-59,0)=4200.



Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 12 червня 2017, 18:06
Anasteisha001
Postpred писав:1. Дт 632 Кт 714 - 18000

2. Дт 945 Кт 362 - 20000 Расчет (58,3-56,3)*10000 долл = 20000

3. Дт 945 Кт 632 4200. Расчет 2000 долл * (59,5-59,0) + 8000 долл * (59,4-59,0)=4200.

Спасибо вам огромное#curtsey# #curtsey# #curtsey#

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 12 червня 2017, 18:11
Anasteisha001
Tasa писав:
Anasteisha001 писав:Так у меня это уже написано . Я не знаю как в данных задачах отразить по дебету.
Це форум для бухгалтерів. В даній темі задаються конкретні практичні питання по проводках. Навряд чи хтось буде вирішувати теоретичні задачі за вас.
Ви не помилились форумом ?
Задачи уже решенные , просто я не знала как отразить по Дт в некоторых ситуациях и чтоб было легче поместила сюда всю задачу.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 15 червня 2017, 12:09
Alenka951
Помогите, пожалуйста!!!
Списание кредиторской задолженности (прошло 3 года)
1) Корректировка долга Дт 631-Кт 717 --- 24000 грн. ( с НДС)
2) Корректировка нал.кредита Дт 6412-Кт 6442 --- -4000 грн. (НДС)

Но куда списать НДС с Кт 6442???

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 16 червня 2017, 12:47
Marina04
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ИТ-компания, зарплату программистов на каком счете правильно вести? Склоняюсь к сч.91.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 16 червня 2017, 13:11
Учетчица
Marina04 писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ИТ-компания, зарплату программистов на каком счете правильно вести? Склоняюсь к сч.91.
Программист для Вас не управленец(организатор производственного процесса), а непосредственный участник создания конечного продукта вашей компании.
Поэтому его зарплата относится прямо на 23-й счет.
91-й используется на крупных предприятиях для списания зарплаты начальников цехов, например.