Сторінка 242 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 20 липня 2017, 15:52
Лёлька)))
Вывод
361-703-36000
703-641 6000
311-361-36000
685-311-378
949-685-378
791-949 378
442-791-378

Большое всем спасибо за помощь.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 20 липня 2017, 16:57
мюсля
помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе, как отражение отсроченных налоговых обязательств по НДС (если вообще такое понятие существует).#blush#
Суть вопроса: очень много начали поставлять товара бюджетникам на условиях отсрочки платежа, соответственно 1 С 7.7 "рисует" НДС по каждой такой отгрузке, соотв. увеличивая кредитовое сальдо по 6415. Естественно, что в деке НДС картина совсем другая.
Сейчас делаю 1-м, 2-м, закончили полугодие с данными в деке НДС минус 18 тыс, а в проге висит по Кт 6415 (типа к уплате) НДС 110 тыс.
Это все дело так-же отражается в балансе, мол в пассиве у нас задолженность перед бюджетом 110 тыс., а это на самом деле не есть так#wall#
Может можно делать проводку на ожидаемые НО по бюджетным деньгам Дт 6415 Кт 54???#sigh#

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 липня 2017, 09:14
иск
подскажите пожалуйста можно использовать одновременно 8 и 9 класс?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 липня 2017, 09:16
svetabez
иск писав:подскажите пожалуйста можно использовать одновременно 8 и 9 класс?
можно

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 липня 2017, 09:38
Лорик777
svetabez писав:
иск писав:подскажите пожалуйста можно использовать одновременно 8 и 9 класс?
можно
можно - затраты сначала собираются на 8 классе, а потом 8 класс закрывается на 9

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 липня 2017, 09:48
Лорик777
мюсля писав:помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе, как отражение отсроченных налоговых обязательств по НДС (если вообще такое понятие существует).#blush#
Суть вопроса: очень много начали поставлять товара бюджетникам на условиях отсрочки платежа, соответственно 1 С 7.7 "рисует" НДС по каждой такой отгрузке, соотв. увеличивая кредитовое сальдо по 6415. Естественно, что в деке НДС картина совсем другая.
Сейчас делаю 1-м, 2-м, закончили полугодие с данными в деке НДС минус 18 тыс, а в проге висит по Кт 6415 (типа к уплате) НДС 110 тыс.
Это все дело так-же отражается в балансе, мол в пассиве у нас задолженность перед бюджетом 110 тыс., а это на самом деле не есть так#wall#
Может можно делать проводку на ожидаемые НО по бюджетным деньгам Дт 6415 Кт 54???#sigh#
честно говоря с бюджетниками дела не имела.
но вообще отсрочка платежа для ндс ничего не значит - ндс формируется по первому событию - если вам поставили товар , то поставщик выписывает вам нн и вы ее относите в налоговый кредит по дате регистрации.
на 63 сч. у вас висит задолженность перед поставщиком в т.ч. ндс
поэтому сальдо 6415 должно сходиться с декларацией,
не отраженный в декларации налоговый кредит учитывается на счете 6442

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 липня 2017, 09:50
g.let
Лорик777 писав:если вам поставили товар , то поставщик выписывает вам нн и вы ее относите в налоговый кредит по дате регистрации.
речь об их обязательствах

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 липня 2017, 10:04
Natalenna
мюсля писав:помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе, как отражение отсроченных налоговых обязательств по НДС (если вообще такое понятие существует).#blush#
Суть вопроса: очень много начали поставлять товара бюджетникам на условиях отсрочки платежа, соответственно 1 С 7.7 "рисует" НДС по каждой такой отгрузке, соотв. увеличивая кредитовое сальдо по 6415. Естественно, что в деке НДС картина совсем другая.
Сейчас делаю 1-м, 2-м, закончили полугодие с данными в деке НДС минус 18 тыс, а в проге висит по Кт 6415 (типа к уплате) НДС 110 тыс.
Это все дело так-же отражается в балансе, мол в пассиве у нас задолженность перед бюджетом 110 тыс., а это на самом деле не есть так#wall#
Может можно делать проводку на ожидаемые НО по бюджетным деньгам Дт 6415 Кт 54???#sigh#
Так як зг. ПКУ ПЗ при роботі з бюджетниками виникають тільки при оплаті, яка завжди є другою подією, я просто видаляю вручну ПЗ і потім формую їх по 2й події.
Також роблю це тому, що виписую видаткову без дати, а потім у банківській виписці бачу, що вони там проставили на документах.

П.С, але я так роблю тільки коли кошти мають прийти з казначейства. Якщо п-во оплачує із комерційного банку, то по першій події. Це зразу уточняється у замовників.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 липня 2017, 10:04
АЛЮШКА
мюсля писав:помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе, как отражение отсроченных налоговых обязательств по НДС (если вообще такое понятие существует).#blush#
Суть вопроса: очень много начали поставлять товара бюджетникам на условиях отсрочки платежа, соответственно 1 С 7.7 "рисует" НДС по каждой такой отгрузке, соотв. увеличивая кредитовое сальдо по 6415. Естественно, что в деке НДС картина совсем другая.
Сейчас делаю 1-м, 2-м, закончили полугодие с данными в деке НДС минус 18 тыс, а в проге висит по Кт 6415 (типа к уплате) НДС 110 тыс.
Это все дело так-же отражается в балансе, мол в пассиве у нас задолженность перед бюджетом 110 тыс., а это на самом деле не есть так#wall#
Может можно делать проводку на ожидаемые НО по бюджетным деньгам Дт 6415 Кт 54???#sigh#
Вот у меня тоже такие мысли посещали закрывать 6415 сч., потому как напрягало сальдо 6415 на конец месяца.Правда, всегда в квартале бюджетники с нами рассчитывались и все красиво в балансе получалось. Как вариант,предложенная вами проводка имеет место быть, ИМХО. А так выходит, что информацию подаем недействительную....

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 липня 2017, 10:15
АЛЮШКА
П.С, але я так роблю тільки коли кошти мають прийти з казначейства. Якщо п-во оплачує із комерційного банку, то по першій події. Це зразу уточняється у замовників.

Вот платили бы они с р/с коммерческого банка, было бы хорошо. #smile3# В моей практике, пару раз такое было, а так с казначейских всегда.