Ната2727 писав:Доброго дня. скажіть будь-ласка, по результатах інвентаризації - списання товару - без ПДВ; оприбуткування - з ПДВ (ціну брати по останньому приходу від постачальника)? а при пересорті різницю ми відображаємо Дт 947 або Кт 719?
мене найбільше цікавить - оприбуткування...
в мене програма 1С проводить ціну оприбуткування з пдв
Вена писав:В 2013 у нас произошло хищение ден.средств с расчетного счета я сумму отнесла на 315 счёт, дело ещё не закрыто, подскажите на будущее когда дело закроют и не найдут виновных на какой счёт закрыть?
315 рахунок використовувати не правильно, тому що в Інструкції про план рахунків сказано: "Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо."
Якщо винних осіб не знайдено, то в 2013 потрібно було сумму списати на 947 і одночасно обліковувати на забалансовому рахунку 072.
Тепер помилки минулих років потрібно виправити через 44 рахунок і одночасно на 072 на підставі бух довідки. На прибуток 2017 ця операція ніяк не впливає.
44-315 сума
072 сума
Ошиблась не 315 счёт у меня числится на 375
Одночасно написали должно быть на забалансовом счёте 072 это должна быть проводка Дт 072 Кт 00?
Подскажите мне пожалуйста дело сейчас передано в суд начнётся тягонина я ж не имею право сейчас все это дело в учете закрыть а вдруг найдут виновных и деньги будут возвращены предприятию
Тоді нехай сума залишається на 375 до рішення суду.
Дт 072 (забалансовий рахунок) Кт пусто - ручна операція
Татьяна ТС писав:
315 рахунок використовувати не правильно, тому що в Інструкції про план рахунків сказано: "Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо."
Якщо винних осіб не знайдено, то в 2013 потрібно було сумму списати на 947 і одночасно обліковувати на забалансовому рахунку 072.
Тепер помилки минулих років потрібно виправити через 44 рахунок і одночасно на 072 на підставі бух довідки. На прибуток 2017 ця операція ніяк не впливає.
44-315 сума
072 сума
Ошиблась не 315 счёт у меня числится на 375
Одночасно написали должно быть на забалансовом счёте 072 это должна быть проводка Дт 072 Кт 00?
Подскажите мне пожалуйста дело сейчас передано в суд начнётся тягонина я ж не имею право сейчас все это дело в учете закрыть а вдруг найдут виновных и деньги будут возвращены предприятию
Тоді нехай сума залишається на 375 до рішення суду.
Дт 072 (забалансовий рахунок) Кт пусто - ручна операція[/
Спасибо большое за помощь, ещё подскажите если что то какой субсчет 44 должен быть 442?
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, 01.2016 і 02.2017 по рах.1121 не вірно складено проводки ( оформлено док. поступление товаров (товарs) на рах1121, Дт 631 - Кт 3711, Дт 112- КТ631, Дт6441 - Кт 631 без введення в експлуатації та нарахуння амортизації). А потрібно було скласти док. Поступление товаров и услуг (обуродование) Дт631-Кт 3711, Дт1531-Кт631, Дт6411-Кт631 + Передача малооценки в эксплуатацию Дт1121- Кт1531, Мц - 00 , Дт92-Кт1322, 09-00. Зараз ці об’єкти відображаються в інвентаризації товарів. Як це краще змінити?
P.S. Помилки попереднього бухгалтера
Добрый вечер. Мы юр.лицо, арендуем помещение у физ.лица.Я работаю в 1С 7.7. Подскажите, как правильно в 1С отобразить аренду. Заранее благодарю за помощь!!!
Мотя_1 писав:Добрый вечер. Мы юр.лицо, арендуем помещение у физ.лица.Я работаю в 1С 7.7. Подскажите, как правильно в 1С отобразить аренду. Заранее благодарю за помощь!!!
Мотя_1 писав:Добрый вечер. Мы юр.лицо, арендуем помещение у физ.лица.Я работаю в 1С 7.7. Подскажите, как правильно в 1С отобразить аренду. Заранее благодарю за помощь!!!