Сторінка 253 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 15 листопада 2017, 14:57
Вена
Natalenna писав:
Вена писав:Подскажите пожалуйста проводки с не хоз операции отношу на 91 , но мне программа закидывает на 23 если это не значит ох операции то 23 не нужно задайствовать?
на 97 або 949й відносіть.
Спасибо а не подскажите как это настроить в 1с 7 вид затрат выбираю другие операционные затраты или другие затраты, но там нет того перечня который мне нужен это надо как-то вручную делать и как назвать статью? счёт закрытия выбираю 949

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 15 листопада 2017, 15:07
Natalenna
Вена писав:
Natalenna писав:
Вена писав:Подскажите пожалуйста проводки с не хоз операции отношу на 91 , но мне программа закидывает на 23 если это не значит ох операции то 23 не нужно задайствовать?
на 97 або 949й відносіть.
Спасибо а не подскажите как это настроить в 1с 7 вид затрат выбираю другие операционные затраты или другие затраты, но там нет того перечня который мне нужен это надо как-то вручную делать и как назвать статью? счёт закрытия выбираю 949
вид затрат можжете і прочие общехозяйственние вибрати, головне, щоб рахунок правильний був

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 15 листопада 2017, 15:15
Вена
Спасибо огромное, подскажите мне ещё пожалуйста предыдущий бух задействовал 91 и 23 счёт, конечно баланс за 9 мес сдан эти суммы попали в себестоимость а нужно чтоб они попали в другие операционные затраты, могу я исправить такие операции нехозяйственный т. е перепровести предыдущие месяцы и баланс за год будет красивый или нельзя только через бух доводку и все исправлять в 4 кв? Мы малодоходники но баланс подаём ежеквартально

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 15 листопада 2017, 15:56
Вена
Вена писав:Спасибо огромное, подскажите мне ещё пожалуйста предыдущий бух задействовал 91 и 23 счёт, конечно баланс за 9 мес сдан эти суммы попали в себестоимость а нужно чтоб они попали в другие операционные затраты, могу я исправить такие операции нехозяйственный т. е перепровести предыдущие месяцы и баланс за год будет красивый или нельзя только через бух доводку и все исправлять в 4 кв? Мы малодоходники но баланс подаём ежеквартально
Natalenna помогите советом пожалуйста

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 15 листопада 2017, 16:38
ИРИНА_ОК
Вена писав:
Вена писав:Спасибо огромное, подскажите мне ещё пожалуйста предыдущий бух задействовал 91 и 23 счёт, конечно баланс за 9 мес сдан эти суммы попали в себестоимость а нужно чтоб они попали в другие операционные затраты, могу я исправить такие операции нехозяйственный т. е перепровести предыдущие месяцы и баланс за год будет красивый или нельзя только через бух доводку и все исправлять в 4 кв? Мы малодоходники но баланс подаём ежеквартально
Natalenna помогите советом пожалуйста
А куда вы сдали баланс-если в статистику то можете исправлять смело. Годовыми цифрами все перекроется. Если в банк для кредита-то на фин рез это не повлияет.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 15 листопада 2017, 16:41
Вена
Спасибо значит перепроведу прошлые месяцы, Только в статистику налоговая его тоже видит

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 20 листопада 2017, 10:53
Евгения90
Подскажите пожалуйста! Был возврат денежных средств от поставщика на расч счет(не полностью выполнил услуги). Я провела проводкой Дт311 Кт631(верно?) и теперь в балансе выходит текущая кредиторская задолженность. Но по сути то задолженности нет. Как это отразить?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 20 листопада 2017, 11:36
mbamber
Евгения90 писав:Подскажите пожалуйста! Был возврат денежных средств от поставщика на расч счет(не полностью выполнил услуги). Я провела проводкой Дт311 Кт631(верно?) и теперь в балансе выходит текущая кредиторская задолженность. Но по сути то задолженности нет. Как это отразить?
Корректно провести фактический объём услуг.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 20 листопада 2017, 11:42
ScAudit
Евгения90 писав:Подскажите пожалуйста! Был возврат денежных средств от поставщика на расч счет(не полностью выполнил услуги). Я провела проводкой Дт311 Кт631(верно?) и теперь в балансе выходит текущая кредиторская задолженность. Но по сути то задолженности нет. Как это отразить?
подивіться на Дт/Кт по платіжним дорученням коли ви йому платили , скоріш за все у вас попередня оплата проводилась Дт 3711 Кт 311.
Якщо так, то повернення коштів від постачальника Дт 311 Кт 3711

або у вас в платіжці вихідній та вхідній можливо вибрані не аналогічні договори ( рахунки- фактури), тобто різне субконто.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 20 листопада 2017, 13:26
Евгения90
Спасибо большое за ответ! Договор один и тот же подтягиваю, а вот вариант с предоплатой меня вполне устраивает.