iraida.09 писав:Подскажите пожалуйста-как в 1-С отразить операцию-получение з/платы,но не по чековой книжке,а по карточке.В банковской выписке в 1-С обычно ставится проводка 301 311,это в случае с чековой,а с карточки если,то какой счет ставить?
Подскажите пожалуйста проводки по безвозвратной фин помощи. Спасибо
ветром занесло писав:помогите разобраться с проводками:
1)директор - учредитель внес в кассу предприятия фин.помощь.
2)вернули из кассы предприятия фин. помощь.
если не в ту ветку, простите
вопрос в том, как вести учет, если предприятие на ОС оказывает услуги ремонта
нужно ли заводить на забалансовые счета инструмент? можно ли в одной НН указывать и использованные запчасти и стоимость работы?
Прошу помощи. Дано: в ноябре ошибочно оплатили ЕСВ с з-п на неправильный счет, соответственно заплатили повторно такую же сумму уже на правильный. Заявление в налоговую на возврат в счет очередного планового платежа написано, но там вопрос не быстрый - месяц-полтора. Закрываю 2017 год, как всю эту котовасию отразить в учете, интересуют проводки и действия в 1С. Буду признательная за помощь коллективного разума;)
обычная катавасия. Можно просто разнести как оплату ЕСВ ФОП и видеть как переплату , дебетовое сальдо по 651, при получении денег сделать проводку Д 311 К 651. Модно создать отдельный вид начисления или воспользоваться чем есть, например ЕСВ работник и поместить эту оплату туда, при получении денег сделать как и в первом случае.
Я не очень понимаю зачем вы просите вернуть деньги, это всегда долго, можно просто попросить зачислить на правильный бюджетный счет, это быстрее.
Помогите, пожалуйста с проводками. Ликвидируется основное средство 31.12.2017. Первоначальная стоимость 5000. Остаточная стоимость 1000 грн. Материалы от ликвидации не приходуются. Начисляем НДС 200 грн. (т.к. ликвидируем по самостоятельному решению).
Дт 131 Кт 104 4000
Дт 976 Кт 104 1000
Дт 92 Кт 131 100 (начислена амортизация за месяц в месяце ликвидации).
Дт 643 Кт 6412 200 начислен НДС.