Сторінка 84 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:06
RED FOX
если контрагент должен Вам деньги, значит он должен за что-то Вам конкретно. делаются проводки через нулевой счет. Если не отражена задолженность, значит не показана отгрузка, услуги или то, чем Вы занимаетесь. Значит не показан доход, не отражена себестоимость. Вам надо найти начало этой операции, а затем только думать, как провести

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:07
Lumix
Олеся26 писав:Здравствуйте, соориентируйте, пжлст, какими проводками показать следуещее.
На 01,01,2014 нам контрагент был должен 1000 грн., а у нас в бухгалтерии все по нулям.
Сейчас это только выясняется.
Есть Акт сверки подписанный обеими сторонами.
Как эту задолженность показать на проводках теперь. Спасибо.
Указанных Вами данных недостаточно для ответа.
По какому документу у Вас формируется задолженность?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:11
Олеся26
Lumix писав:
Олеся26 писав:Здравствуйте, соориентируйте, пжлст, какими проводками показать следуещее.
На 01,01,2014 нам контрагент был должен 1000 грн., а у нас в бухгалтерии все по нулям.
Сейчас это только выясняется.
Есть Акт сверки подписанный обеими сторонами.
Как эту задолженность показать на проводках теперь. Спасибо.
Указанных Вами данных недостаточно для ответа.
По какому документу у Вас формируется задолженность?
По расходной накладной

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:16
ArinaArina
Олеся26 писав:
Lumix писав:
Олеся26 писав:Здравствуйте, соориентируйте, пжлст, какими проводками показать следуещее.
На 01,01,2014 нам контрагент был должен 1000 грн., а у нас в бухгалтерии все по нулям.
Сейчас это только выясняется.
Есть Акт сверки подписанный обеими сторонами.
Как эту задолженность показать на проводках теперь. Спасибо.
Указанных Вами данных недостаточно для ответа.
По какому документу у Вас формируется задолженность?
По расходной накладной
она у Вас не проведена?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:38
Олеся26
ArinaArina писав:
Олеся26 писав:
Lumix писав: Указанных Вами данных недостаточно для ответа.
По какому документу у Вас формируется задолженность?
По расходной накладной
она у Вас не проведена?
До 01,01,14 мы проплатили 1000 грн.,(таким образом образовалась переплата), а предыдущий бухгалтер ее не отразила. Соответственно у них сальдо 1000 в нашу пользу, а у нас по нулям. Теперь есть акт сверки по которому и надо отобразить эту оплату. А как это сделать?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:39
RED FOX
значит и обороты, остатки по банку у вас не идут

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:40
Олеся26
RED FOX писав:значит и обороты, остатки по банку у вас не идут
там была бумажная форма учета, сальдо по банку передали правильное

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:42
RED FOX
такого просто не может быть. как сальдо переделали правильно?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:43
RED FOX
найдите то число, когда прошла оплата по банку и сверьте обороты.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 29 вересня 2014, 15:46
Олеся26
RED FOX писав:найдите то число, когда прошла оплата по банку и сверьте обороты.
уже выяснили - переплата действительно есть. Как теперь быть?