Сторінка 86 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 07 жовтня 2014, 14:35
ScAudit
собираете на ДТ 23 (у вас это прямые затраты), потом на 90.
вцелом не запрещено даже Дт 90 Кт 631, но это у вас себестоимость только из из аренды состоит, что вряд ли поскольку должен быть еще бензин, зп и т.д

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 07 жовтня 2014, 14:42
tomassa
Спасибо... я вот это и подозревала, этого мне и не хотелось... Это ситуация, когда расходы есть, а производства нет... Вот и ищу лазейки, чтобы хоть что-нибудь включить в затраты текущего месяца, а не на себестоимость... печально то, что это авто не будет даже перепрофилировано на что-то другое... будет тупо стоять, а аренду платить нужно...

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 жовтня 2014, 12:12
Irina75
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отразить переоборудование основного средства стоимостью 600 грн. ( из холодильника изъяли мотор )и получилась малоценка (будка) стоимостью 400 грн. и оприходование на склад мотора.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 жовтня 2014, 13:36
tomassa
Irina75 писав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отразить переоборудование основного средства стоимостью 600 грн. ( из холодильника изъяли мотор )и получилась малоценка (будка) стоимостью 400 грн. и оприходование на склад мотора.
Это получается ликвидация с оприходованием материалов после разборки... Если вас интересуют чисто проводки, тогда так:
Списана остаточная стоимость объекта основных средств 976 - 10
Списан износ 131 - 10
Оприходованы материалы после разборки объекта 20, 22 и т.д. - 746


Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 жовтня 2014, 15:28
Ver4_ik
Всем привет.
У меня на конец квартала получается остаток по к632 счета (отрицательное значение курсовых разниц). Это нормально или он должен закрыться на какой то счет?
Спасибо.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 жовтня 2014, 15:42
ScAudit
Ver4_ik писав:Всем привет.
У меня на конец квартала получается остаток по к632 счета (отрицательное значение курсовых разниц). Это нормально или он должен закрыться на какой то счет?
Спасибо.
по счету 632 вы должны учитывать расчеты/задолженность с поставщиком.
если на конец периода у вас реально есть задолженность перед поставщиком, то должен быть и остаток по 632.
632 идет в 2-х валютах - валюта поставки/договора с нерезом и грн
в связи с переоценкой меняться должна только грн.
вы же не можете списывать задолженность потому что у вас квартал закончился .
если же у вас га 632 остаток= 0 дол (или какая у вас там осн валюта) и есть остаток грн, то такого не должно быть

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 жовтня 2014, 15:46
Ver4_ik
вот и мне не нравится эта ситуация,реальной задолженности перед поставщиком нет.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 20 жовтня 2014, 09:21
начинающий юзер
Помогите пожалуйста, организация передает товар на ответственное хранение с правом реализации. как это можно отобразить в 1С ?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 20 жовтня 2014, 10:55
tomassa
начинающий юзер писав:Помогите пожалуйста, организация передает товар на ответственное хранение с правом реализации. как это можно отобразить в 1С ?
Создайте место хранения - "ответ. хранение". Потом документом "внутренне перемещение" переместите товар с "основного склада" на "ответ.хранение"...проводка будет 281 -281. А когда будет реализация, тогда сделаете её как обычно, только со склада ответ. хранения... Хотя... скорее всего ответхранение у вас у чужой фирмы... и вероятнее всего придётся вернуть с ответхранения на основной склад и только тогда уже продать...

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 20 жовтня 2014, 15:03
gerda22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как закрыть 09 счет?