Сторінка 3 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 03 лютого 2012, 05:30
Ир4ик
aniri писав:решила сделать тех.анализ бу в 1с 7.7. в итоге за 2011 год ховайсь что называется из за счетов Н.
меня смущает одно, на сколько грубой ошибкой считается, если я при провидении вх.услуг сразу отображаю их на д903 к631, вместо д23?
aniri, я делаю так же Дт903-Кт631.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 03 лютого 2012, 06:13
FireNN
Ир4ик писав:
aniri писав:решила сделать тех.анализ бу в 1с 7.7. в итоге за 2011 год ховайсь что называется из за счетов Н.
меня смущает одно, на сколько грубой ошибкой считается, если я при провидении вх.услуг сразу отображаю их на д903 к631, вместо д23?
aniri, я делаю так же Дт903-Кт631.
Присоединяюсь, я расходы сразу списываю Дт921-925, 931-935 - Кт372, 631, что бы не морочиться. Но как знаю это не правильно.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 03 лютого 2012, 12:44
алла1
Купили товар у предприяти ,товар бил реализован ,через 3 месяца налоговая инспекция признала фирму в которой ми купили товар и реализовали сразу при покупке,признала фиктивной.ПРи реализации били сделани проводки Дт36-Кт79
Дт 90-Кт 28,Дт79-К 90.Теперь при признании фиктивной фирми нужно поставить собестоимость продукции в доход.Какие нужно сделать для єтого проводки.Спасибо за подсказку

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 03 лютого 2012, 13:21
алла1
Купили товар у предприяти ,товар бил реализован ,через 3 месяца налоговая инспекция признала фирму в которой ми купили товар и реализовали сразу при покупке,признала фиктивной.ПРи реализации били сделани проводки Дт36-Кт79
Дт 90-Кт 28,Дт79-К 90.Теперь при признании фиктивной фирми нужно поставить собестоимость продукции в доход.Какие нужно сделать для єтого проводки.Спасибо за подсказку

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 03 лютого 2012, 13:55
IrinkaSvetl
[center]Единый налог: использую 8й клас:[/center]
Реализация работ/услуг
Дт 361 Кт 703 (Дохід від реалізації робіт і послуг) - Реализация услуг (НДС 20% и 0%)
Дт 703 Кт 791 (Фінан. результати від основної діяльності) - Списание на фин.рез-т реализации
Дт 301/311 Кт 361 - Оплата за услуги от покупателя:
Единый налог
Дт 841 Кт 641/12 Начисление единого налога
Дт 641/12 Кт 311 Уплата единого налога

[center]Проводки по Заработной плате: 8й клас[/center]
Дт 811 Кт 661 Начислили зарплату и включили ее в свои расходы
Дт 661 Кт 30 Выплатили из кассы зарплату
Дт 661 Кт 641/3 Начислили подоходный налог
Дт 661 Кт 651/2 Удержан ЕВС 3,6%
Дт 821 Кт 651/1 Начислен ЕСВ 38,52% на фонд з/пл:
[center]
Получение и возврат возвратной фин. помощи
[/center]
Дт 311 Кт 685 Получение фин.помощи на счет
Дт 301 Кт 685 Получение фин.помощи в кассу
Дт 685 Кт 311 (301) Возврат фин.помощи
[center]
ЗАКРЫВАЮЩИЕ ПРОВОДКИ[/center]
Дт 791 Кт 811 - закрываем 811 счет (заработная плата)
Дт 791 Кт 821 - закрываем 821 счет (пенсионное страхование. ЕВС)
Дт 791 Кт 841 - закрываем 841 счет (единый налог)
Дт 791 Кт 842 - закрываем 842 счет (услуги банка)
Дт 441 (442) Кт 791 - закрываем 791 (финансовый результат) на 44 (Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)) (441-прибыль, 442-убытки)

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 06 лютого 2012, 01:23
iraida.09
Помогите пожалуйста разобраться!Деньги сняты в банкомате директором с карточки с основного счета(есть карточка ключ к счету,с нее идет напрямую списание средств с основного счета)Деньги потрачены на оплату аренды авто и на расходы на связь.Из документов есть только чек банкомата.В банковской выписке куда относить эти затраты с Кт 311?В кассу(301) или в подотчет(372)?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 06 лютого 2012, 02:14
Елена ТЕВ
aniri писав:решила сделать тех.анализ бу в 1с 7.7. в итоге за 2011 год ховайсь что называется из за счетов Н.
меня смущает одно, на сколько грубой ошибкой считается, если я при провидении вх.услуг сразу отображаю их на д903 к631, вместо д23?
делаю точно так же, но с 2012 года решила все таки вести 23 счет, это некорректное ведение бух.учета а не ошибка, я у себя в учетной политике 2011г. прописала что не ведется 23 счет.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 06 лютого 2012, 11:11
иза
ребята! есть вопросик: может ли ТОВ которое работает только по безналу,один раз оприходовать деньги за товар от физ.лица в свою кассу, не имея кассового аппарата,показать реализацию-К361 Д301,и в этот же день выдать эту сумму на з/плату,просто слышала что теперь не имея кас.аппарата ТОВ не имеют на это право,якобы физлицо должно только ч/з банк оплачивать выписанный ему счет?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 06 лютого 2012, 11:15
IrinkaSvetl
иза писав:ребята! есть вопросик: может ли ТОВ которое работает только по безналу,один раз оприходовать деньги за товар от физ.лица в свою кассу, не имея кассового аппарата,показать реализацию-К361 Д301,и в этот же день выдать эту сумму на з/плату,просто слышала что теперь не имея кас.аппарата ТОВ не имеют на это право,якобы физлицо должно только ч/з банк оплачивать выписанный ему счет?
Можно, только при условии, что физическое лицо не является предпринимателем (тогда действует ограничение в 10 тыс.грн)
И не забудьте ПРАВИЛЬНО оформить это поступление в кассу кассовыми ордерами.

В соответствии с п. 2.2 Положения № 637 предприятия (предприниматели) производят расчеты наличностью между собой и с физическими лицами (гражданами Украины, иностранцами, лицами без гражданства, не осуществляющими предпринимательской деятельности):
• через кассу, как за счет наличной выручки, так и за счет средств, полученных из банков;
• путем перевода наличности для уплаты соответствующих платежей.
..............................
Так, в соответствии с п. 2.3 Положения № 637 предельная сумма наличного расчета одного предприятия (предпринимателя) с другим предприятием (предпринимателем) в течение одного дня по одному или несколькими платежным документам, установленная постановлением Правления НБУ от 09.02.2005 г. № 32, не должна превышать 10000 грн. Платежи сверх установленной предельной суммы осуществляются исключительно в безналичной форме.
Указанное ограничение не распространяется на:
а) расчеты предприятий (предпринимателей) с физическими лицами1, бюджетами и государственными целевыми фондами;
б) добровольные пожертвования и благотворительную помощь;
в) расчеты предприятий (предпринимателей) за употребленную ими электроэнергию;
г) использование средств, выданных на командировку;
г) расчеты предприятий (предпринимателей) между собой во время закупки сельскохозяйственной продукции

А вообще, вам сюда: http://www.buhgalter911.com/yaf/yaf_pos ... -----.aspx КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОПЕРАЦИИ

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 06 лютого 2012, 12:03
iraida.09
Подскаждите пожалуйста,какими проводками можно отразить в бухучете след. операцию-покупка ОС (компьютера)за наличный расчет(деньги сняты с банкомата с основного счета)