Сторінка 289 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 28 листопада 2018, 16:25
підрахуй
batr-ts писав:Добрый день. На фирму купили лопаты для чистки снега. На какой счет их кидать и как списывать старые?
на інвестиції, потім в експлуатацію на МНМА, або відразу на МШП (залежно від ціни і строку експлуатації )) Старі списуєте актом списання з підписами комісії, яка вирішуватиме чи можна їх ще експлуатувати чи ні...

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 28 листопада 2018, 16:26
batr-ts
на 1121? правильно

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 28 листопада 2018, 16:36
підрахуй
batr-ts писав:на 1121? правильно
так, але спочатку на 1531 допоки в експлуатацію не передасте

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 листопада 2018, 14:02
Denis@@@
Добрый день. Подскажите еще пожалуйста кореспонденцию счетов на такую операцию - при проверке АПТЕКИ держликсслужбою были взяты на исследование ряд препаратов. Как мне их правильно списать? Эти все препараты отражены в акте проверки.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 листопада 2018, 15:44
Natalenna
Denis@@@ писав:Добрый день. Подскажите еще пожалуйста кореспонденцию счетов на такую операцию - при проверке АПТЕКИ держликсслужбою были взяты на исследование ряд препаратов. Как мне их правильно списать? Эти все препараты отражены в акте проверки.
думаю на 949 чи 977.
ви пз з пдв по них нарахували?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 04 грудня 2018, 08:35
Denis@@@
Natalenna писав:
Denis@@@ писав:Добрый день. Подскажите еще пожалуйста кореспонденцию счетов на такую операцию - при проверке АПТЕКИ держликсслужбою были взяты на исследование ряд препаратов. Как мне их правильно списать? Эти все препараты отражены в акте проверки.
думаю на 949 чи 977.
ви пз з пдв по них нарахували?
Вот этот вопрос второй - Нужно еще сам себе начислить налоговое обязательство и доход?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 04 грудня 2018, 09:25
LEMON
добрый день! Помогите с проводками ! При мед страховке работникам на 39 счет ложится сумма которую мы оплатили страховой или с учетом коэф. с которого исчислялся НДФЛ, т.к. в разных изданиях разные варианты. Например в факторе берут с учетом коэф.https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 21370.html

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 04 грудня 2018, 09:59
svitlass
LEMON писав:добрый день! Помогите с проводками ! При мед страховке работникам на 39 счет ложится сумма которую мы оплатили страховой или с учетом коэф. с которого исчислялся НДФЛ, т.к. в разных изданиях разные варианты. Например в факторе берут с учетом коэф.https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 21370.html
завжди відносила без врахування коефіцієнта
в даній стаття з фактора все так закручено ... #impossibl
виглядає все логічно , але...
найбільше зацікавила операція № 4
Унесено працівником до каси підприємства суму ВЗ, утриманого із суми нарахованого йому доходу
Дт 301 Кт 654 91,46

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 05 грудня 2018, 09:42
Denis@@@
Denis@@@ писав:
Natalenna писав:
Denis@@@ писав:Добрый день. Подскажите еще пожалуйста кореспонденцию счетов на такую операцию - при проверке АПТЕКИ держликсслужбою были взяты на исследование ряд препаратов. Как мне их правильно списать? Эти все препараты отражены в акте проверки.
думаю на 949 чи 977.
ви пз з пдв по них нарахували?
Вот этот вопрос второй - Нужно еще сам себе начислить налоговое обязательство и доход?
Может кто знает как начислять правильно? Условную продажу сделать? Где подробнее можно почитать?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 грудня 2018, 14:48
sedlena
Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?