Сторінка 290 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 грудня 2018, 16:17
Irina777
sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример: https://i.factor.ua/journals/bn/2016/de ... 24143.html

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 грудня 2018, 16:43
sedlena
Irina777 писав:
sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример: https://i.factor.ua/journals/bn/2016/de ... 24143.html
Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите, в 1с - проводка взаимозачета - делается ручной проводкой или в 1с - есть специальная операция?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 грудня 2018, 16:50
Irina777
sedlena писав:
Скрытый текст
Irina777 писав:
sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример: https://i.factor.ua/journals/bn/2016/de ... 24143.html
Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите, в 1с - проводка взаимозачета - делается ручной проводкой или в 1с - есть специальная операция?
У меня 1С 7.7, делала ручной проводкой.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 грудня 2018, 17:10
Ребекка
sedlena писав:
Irina777 писав:
sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример: https://i.factor.ua/journals/bn/2016/de ... 24143.html
Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите, в 1с - проводка взаимозачета - делается ручной проводкой или в 1с - есть специальная операция?
наскільки я пам"ятаю просто взаємозалік робити не можна, тільки на підставі протоколу зборів засновників. В якійсь темі це обговорювали

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 грудня 2018, 17:34
mbamber
Ребекка писав: наскільки я пам"ятаю просто взаємозалік робити не можна, тільки на підставі протоколу зборів засновників. В якійсь темі це обговорювали
Та ну, засновники ще проводок не розписували. Протоколом прибуток розподіляється

А в 1С - Визначенням фінансових результатів, який же це взаємозалік?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 17 грудня 2018, 18:16
Ребекка
mbamber писав:
Ребекка писав: наскільки я пам"ятаю просто взаємозалік робити не можна, тільки на підставі протоколу зборів засновників. В якійсь темі це обговорювали
Та ну, засновники ще проводок не розписували. Протоколом прибуток розподіляється
я це й мала на увазі: розподілити прибуток, в т.ч. на покриття збитків минулих періодів

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 18 грудня 2018, 09:14
mbamber
79 рахунок в будь-якому разі закривається наприкінці року, а мати одночасно нерозподілений прибуток і непокриті збитки на 44 - нонсенс. А розподіл враховується на 443 (славнозвісний 81 старого Плану рахунків).

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 18 грудня 2018, 11:40
підрахуй
mbamber писав:79 рахунок в будь-якому разі закривається наприкінці року, а мати одночасно нерозподілений прибуток і непокриті збитки на 44 - нонсенс. А розподіл враховується на 443 (славнозвісний 81 старого Плану рахунків).
не всі роблять реформація балансу на прикінці звітного періоду. тому й зависає нерозподілені прибутки паралельно зі збитками.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 18 грудня 2018, 12:14
tyss
Здравствуйте! Енергопостачальник сплатив компенсацію 200грн, виписав податкову накладну. Компенсація враховується як авансова плата за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період. Як мені облікувати цю суму? Дякую!

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 18 грудня 2018, 12:55
mbamber
tyss писав:Здравствуйте! Енергопостачальник сплатив компенсацію 200грн, виписав податкову накладну. Компенсація враховується як авансова плата за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період. Як мені облікувати цю суму? Дякую!
Дт 631(3711) Кт 715
Проводки по НДС обычные:
Дт 6442 Кт 6441 НК
Дт 6412 Кт 6442 НН