Сторінка 70 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 22 квітня 2014, 11:36
Катерина_Я
Добрый день . Подскажите, пожалуйста, на предприятии был увеличен уставной фонд, что было отражено в уставе. Оплачен он не был. Т.е. мне сумму неоплаченного капитала надо отнести на 46 счет до того времени , пока он не будет оплачен? И проводки будут такие: Дт 685 Кт 46, а когда придут деньги Дт 311 Кт 685 и Дт 46 Кт 40? Я правильно понимаю?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 22 квітня 2014, 11:48
Вотруба
Неправильно!
По дате регистрации изменений в устав делаете Дт46 - Кт40.
По приходу денег делаете Дт31 - Кт 46.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 22 квітня 2014, 11:54
Катерина_Я
Вотруба писав:Неправильно!
По дате регистрации изменений в устав делаете Дт46 - Кт40.
По приходу денег делаете Дт31 - Кт 46.
Спасибо

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 23 квітня 2014, 17:06
Фиоре
Подскажите, пожалуйста, на какой счет закрыть забалансовый счет 09? Спасибо!

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 23 квітня 2014, 17:18
Учетное дело
Проводки забалансовых счетов состоят из одного счета и не содержат корреспонденции с другими счетами.
Приход - Дт09, Расход - Кт09, всё.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 24 квітня 2014, 09:00
Maxgreen
Добрый день.


в марте ошибочно была начислена сумма в Кр-т счета 712. текущим периодом, ее необходимо перекинуть на в Кр-т счета 742.
подскажите пожалуйста проводки?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 24 квітня 2014, 09:43
Татьяна1305
ДОбрый день! Прошу помощи в вопросе возврата списанной безнадежной дебиторской задолженности. По решению суда контрагент начал возвращать долг, сумма списана в 2013 и учтена в соответствии с НК в составе расходов, скорректированы доходы на сумму себестоимости поставки. Как отразить доход я нашла Дт 311 Кт 716, забаланс поправиться операцией по КТ 071, а вот какими проводками отразить возврат себестоимости в состав расходов не знаю?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 24 квітня 2014, 09:54
Фиоре
Учетное дело писав:Проводки забалансовых счетов состоят из одного счета и не содержат корреспонденции с другими счетами.
Приход - Дт09, Расход - Кт09, всё.
Закрываем фирму, на сч 09 - остаток. Так его и оставлять?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 24 квітня 2014, 10:00
RICH
А что у вас числится на сч.09?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 24 квітня 2014, 10:03
Учетное дело
По инструкции - амортизация там должна быть.
Фиоре, оставляйте, в ликвид. балансе забалансовых счетов все одно не видно. Если это, конечно - амортизация.

Maxgreen, я бы текущим периодом сделал сторно неправильной операции и - правильную.