звіт по пільгам

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

elpice писав:вот в том то и дело сказали пересдать на новом,а льготы той что была нет
Если нет льготы, то вообще нечего сдавать.
Значит, похоже, вы не пользуетесь льготами, а пустышки не сдаются.

elpice
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 19 квітня 2011, 01:43
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення elpice »

Elisa ,у нас есть льгота по ндс, раньше она называлась так "Не є об’єктом оподаткування операції з поставки послуг платником податку, місце надання яких знаходиться за межами митної території України, відповідно до правил для визначення місця поставки послуг, встановленого п.6.5 ст. 6 Закону"(код был 14010351). И декларацию ндс я подавала с приложением Д6. Значит отчет надо сдавать. Но в справочнике новом эту льготу убрали и я не нашла и близко похожей формулировки льготы. Что,неужели теперь у нас нет льготы и сдавать отчет не надо? а как быть с декларацией?
позвонила еще раз в налоговую,они говорят вообще сдать пустой отчет..Бред

Stela
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 20 липня 2011, 02:29

Повідомлення Stela »

Подскажите, пожалуйста, отчет по льготам за 9 месяцев как сдавать? На новом бланке указывается год и квартал ( ставить просто 3 квартал) А какой период льготы указывать 01.07.2011-30.09.2011?

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Stela писав:Подскажите, пожалуйста, отчет по льготам за 9 месяцев как сдавать? На новом бланке указывается год и квартал ( ставить просто 3 квартал) А какой период льготы указывать 01.07.2011-30.09.2011?
Период льготы - нарастающим итогом по факту.
Например, у меня по одной фирме - 01.01.11 - 30.08.11.
По второй - 19.05.11 - 30.09.11.

Эльвира
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 11 грудня 2011, 06:17

Повідомлення Эльвира »

Ошибочно в ||| квартале завышена сумма налоговых льгот,а фактически по итогам года (|\/ квартал), сумма налоговых льгот меньше ошибочной, указанной в ||| квартале. Правильно ли будет указать в отчете по итогам года(в |\/ квартале) фактическую сумму налоговых льгот меньшую, чем указанная в отчете за ||| квартал?

Биба
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1350
З нами з: 21 липня 2011, 12:49
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 192 рази

Повідомлення Биба »

Эльвира писав:Ошибочно в ||| квартале завышена сумма налоговых льгот,а фактически по итогам года (|\/ квартал), сумма налоговых льгот меньше ошибочной, указанной в ||| квартале. Правильно ли будет указать в отчете по итогам года(в |\/ квартале) фактическую сумму налоговых льгот меньшую, чем указанная в отчете за ||| квартал?
замучают налоговики звонками (инфо по льготе идет "наверх" , а менять данные ОНИ не любят#dirol# ) .. НО 1-ПП за 9 мес можно (и нужно#smile3# ) уточнить + сопроводительное письмо о причине ошибки через канцелярию .. а в годовой покажете правильные данные

в ЕБНЗ нашла другой вариант действий

Яким чином у Звіті про суми податкових пільг виправляються помилки та чи передбачена відповідальність у разі їх виправлення?
Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 (далі – Порядок №1233). Відповідно до п.1 Порядку №1233 цей Порядок є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг. Пунктом 3 Порядку №1233 визначено, що звіт про суми податкових пільг подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається. Форма Звіту про суми податкових пільг визначена додатком до Порядку №1233. Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПА України від 29.03.2011 №167. Враховуючи те, що формою Звіту про суми податкових пільг, а також Порядком визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, не передбачено механізм подання уточненого звіту, а також враховуючи те, що зазначений звіт складається наростаючим підсумком з початку року, то допущені помилки слід виправляти у черговому звіті за формою № 1-ПП у межах року При цьому, виправлення помилок у Звіті про суми податкових пільг не призводить до нарахування штрафних санкцій.


П.С. Делала уточняющий , так как , во-первых, программа Медок позволяет подать уточняющий расчет по 1-ПП, а во-вторых, замучили истерики инспектора по поводу уточненки (И НИКАК ПО ДРУГОМУ)

Лилия-НИКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3873
З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
Дякував (ла): 968 разів
Подякували: 2125 разів

Повідомлення Лилия-НИКА »

ОБНОВЛЯЮТ каждое 1-е число кв-ла справочник льгот - теперь красным цветом те, кот.изменена редакция. Мой товар был льготным по НДС до 06.08.2011г.- изменили НКУ. За 9 мес. я поставила оконч.льготы 05.08.2011г. - отчет я сдаю накопительно с начала года - а в справочнике льгот изменили название льготы по-новому и теперь моей нет....? А как отобразить что ее пользовались ранее...

Биба
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1350
З нами з: 21 липня 2011, 12:49
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 192 рази

Повідомлення Биба »

Действовать по их же письму http://odpi-hm.at.ua/news/shhodo_zvitiv ... -08-11-223

Ната2727
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 816
З нами з: 10 березня 2012, 13:17
Дякував (ла): 475 разів
Подякували: 70 разів

Повідомлення Ната2727 »

Як правильно заповнити звіт по пільгам? Якщо в декларації з ПДВ стоїть сума без пдв (рядок 4), а в звіті яку суму треба ставити?

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Ната2727 писав:Як правильно заповнити звіт по пільгам? Якщо в декларації з ПДВ стоїть сума без пдв (рядок 4), а в звіті яку суму треба ставити?
Инструкция = Наказ ДПАУ
від 29.03.2011 р. №167.
Там есть алгоритм (формула расчета).


Відповісти

Повернутись до “Інші податки та збори”