в балансі сальдо показуються розгорнуто - стандарт2 7. Згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).
Відображення зобов’язання по ПДВ у балансі?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
-
- Мудрец
- Повідомлень: 135
- З нами з: 09 серпня 2012, 07:50
- Дякував (ла): 640 разів
- Подякували: 574 рази
[всмысле? если есть счет, то у него в 1С есть Дебетовые и Кредитовые остатки на конец периода. И общий остаток (разница между Кредитовыми и Дебетовыми) Так вот я беру конечный и свожу Баланс. а 1С формирует по развёрнутым (кредитовым и дебетовым) остаткам. Разве я делаю не правильно:?[/quote]
Развернутые сальдо по активно-пассивным счетам это различные статьи активов и пассивов, а согласно ПСБУ 2 п.7 свертывание статей активов и обязательств недопустимо,кроме случаев предусмотренных соответствующими ПСБУ.
Развернутые сальдо по активно-пассивным счетам это различные статьи активов и пассивов, а согласно ПСБУ 2 п.7 свертывание статей активов и обязательств недопустимо,кроме случаев предусмотренных соответствующими ПСБУ.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Развернутые сальдо по активно-пассивным счетам это различные статьи активов и пассивов, а согласно ПСБУ 2 п.7 свертывание статей активов и обязательств недопустимо,кроме случаев предусмотренных соответствующими ПСБУ. [/quote]IrinkaZ писав:[всмысле? если есть счет, то у него в 1С есть Дебетовые и Кредитовые остатки на конец периода. И общий остаток (разница между Кредитовыми и Дебетовыми) Так вот я беру конечный и свожу Баланс. а 1С формирует по развёрнутым (кредитовым и дебетовым) остаткам. Разве я делаю не правильно:?
#thank2# А если это форма 1м, 2м? Может как раз это предусмотренный случай?#blush#
Вот блин, нельзя нельзя(( #g_cray#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
ні, там теж розгорнуте, особливо по розрахунках. дозволяю собі згорнути 6441 і 6442
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Я даже не знала и делала( Смотрю и предыдущий бухгалтер делал так же. Возможно ли сейчас исправить это таким вот способом: Графа 3 (на початок зв. року) - переношу как и во всех отчётах. А ужее графу 4 (на кынець зв. перыоду) сделаю по развернутым остаткам как и положено?svitlass писав:ні, там теж розгорнуте, особливо по розрахунках. дозволяю собі згорнути 6441 і 6442
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
ви маєте на увазі 6441? так = р610 балансуVenera писав:Девочки, полученый НК по предоплате (поступления еще не было), в балансе это 610 строка "Інші поточні зобов"язання"?#g_cray2#