Сторінка 4 з 27

Re: Звітність

Додано: 18 липня 2014, 18:22
svitlass
я б не хвилювалася

Re: Звітність

Додано: 18 липня 2014, 19:13
Олеся26
наста писав:у фін звіті суб"єкта малого підпрємництва не показала № телефону,звіт прийнявся, являється це помилкою чи може йще раз відправити?
Взагалі може пройти камеральна перевірка і поставити до відома ваш звіт суб*екта малого підприємництва.

Re: Звітність

Додано: 18 липня 2014, 19:14
Олеся26
вибачте - не стрималася = я не зі зла

Re: Звітність

Додано: 19 липня 2014, 16:31
Простодаша
Вопрос а что ставить строке налог на прибыль в фин резульатах, мы же прибыль не здаем всегда ставила предпологаемую прибыль.И вопрос ишибка в 0,4 в фин результатах недописали расход можно ли в приказе прописать отклонения в 500 грн считать не существенными и не здавать уточненку?

Re: Звітність

Додано: 19 липня 2014, 18:55
MilaA
Простодаша писав:Вопрос а что ставить строке налог на прибыль в фин резульатах, мы же прибыль не здаем всегда ставила предпологаемую прибыль.И вопрос ишибка в 0,4 в фин результатах недописали расход можно ли в приказе прописать отклонения в 500 грн считать не существенными и не здавать уточненку?
1.Ничего не ставите, эта стр. заполняется в годовом отчете
2.Напишите бух. справку и все "выровняете" в 9-мес

Re: Звітність

Додано: 20 липня 2014, 17:29
Простодаша
Ошибка в 0,4 была в годовом отчете заметили как стали подавать за пол года статистика требует. По поводу заполняем налог на прибыль в годовом это тончно где почитать?

Re: Звітність

Додано: 20 липня 2014, 18:52
оляша
ЗДРАВСТВУЙТЕ. МОЖЕТ Я НЕ ТУДА ПИШУ НО ВСЕ ЖЕ ПРОШУ МНЕ ОТВЕТИТЬ. (Я ТУТ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ ПОЭТОМУ ПИШУ ГДЕ ПОПАЛО) МЕНЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ СКОЛЬКО СНИМАЮТ НАЛОГА С ЗАРПЛАТЫ В РФ .. Я ИЗ КРЫМА РАБОТАЮ ГОРНИЧНОЙ В ПАРОАЛЕМПИЙСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ ЗАРПЛАТА ЗА 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ 9000 ЧИСТЫМИ ДАЛИ 5000.. 1.3 СТАВКИ .(КОГДА ОФОРМЛЯЛИСЬ ПОДПИСЫВАЛИ БУМАЖКУ ОТКАЗ ОТ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЫЩИТОВ) А ТЕМ КТО ПОЛУЧАЕТ 15000 ДАЛИ 10000 ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ 40% СНЯЛИ . НИ ДОФИГА ЛИ??ИЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО?

Re: Звітність

Додано: 21 липня 2014, 00:44
MilaA
Простодаша писав:Ошибка в 0,4 была в годовом отчете заметили как стали подавать за пол года статистика требует. По поводу заполняем налог на прибыль в годовом это тончно где почитать?
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10556p19.aspx

Re: Звітність

Додано: 21 липня 2014, 06:38
Простодаша
МilaA Спасибо конечно, но по ссыле почему, для себя ничего умного не вычитала.
Интересуют 2 вопроса. важна ли разница в 0,4 если у себя в приказе об учетной политике пропишу возможность ошибки 0,5(ну так придумала выкрутится, идеально нереально было), и по поводу прибыли раньше ставила расчитывала примерно теперь даже не знаю в статистике поодержали по поводу этого.По первому вопросу можно просто подверждение можно или нет по второму ссылочку на нормативку или рекомендации(искала ничего толкового не нашла)

Re: Звітність

Додано: 21 липня 2014, 09:32
@Nika@
Простодаша писав:МilaA Спасибо конечно, но по ссыле почему, для себя ничего умного не вычитала.
Интересуют 2 вопроса. важна ли разница в 0,4 если у себя в приказе об учетной политике пропишу возможность ошибки 0,5(ну так придумала выкрутится, идеально нереально было), и по поводу прибыли раньше ставила расчитывала примерно теперь даже не знаю в статистике поодержали по поводу этого.По первому вопросу можно просто подверждение можно или нет по второму ссылочку на нормативку или рекомендации(искала ничего толкового не нашла)
А что вы подразумеваете под "разницей в 0,4"? У вас на эти 0,4 "не пляшет" баланс за год с годовой ф-2? Каким образом это обнаружилось сейчас?

По поводу существенности. Можно прописать порог существенности в учетной политике. Но он не определяет право на ошибку в отчетности в пределах энной суммы. Его суть в другом. Например, если у вас 200 грн. прочей дебиторской задолженности, то при пороге существенности в 500 грн. в балансе вы имеете право не выделять ее отдельной статьей, а включить в дебиторку за товары, работы, услуги. Сальдо баланса все равно должно быть с учетом этих 200 грн. Или например общая сумма расходов за период.

По налогу на прибыль - в ПСБУ-25 написано, что ставится в сумме налога на прибыль за отчетный период. Налог на прибыль вы рассчитываете по году, значит, в годовой ф-2 и поставите эту сумму. Можно по аналогии с ПСБУ-17, где четко прописано, что в квартальной фин.отчетности ставится сумма текущего налога на прибыль (налога, определенного в НУ). А раз в НУ ничего не рассчитывали, то и в ф-2 ставить нечего.