1) Прочая текущая дебиторская задолженность - 210
Сальдо по Дт субсч. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, сч. 65 и 66
Отражается задолженность дебиторов, которая не может быть включена в другие статьи дебиторской задолженности и которая подлежит отражению в составе оборотных активов. Показатель дебиторской задолженности в случае создания относительно нее резерва сомнительных долгов приводится в Балансе по чистой реализационной стоимости
2) Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги- 530
Сальдо по Кт сч. 63
Отражается сумма задолженности поставщикам и подрядчикам за материальные ценности, выполненные работы и полученные услуги (кроме задолженности, обеспеченной векселями, — строка 520 Формы № 1)
3) "У вписуваному рядку 665 "З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) ____________" наводиться сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк.".
(Наказ, Мінфін, від 24.09.2010, № 1085 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства")
по оплате труда 580 Сальдо по Кт сч. 66 Отражается задолженность предприятия по оплате труда, включая депонированную заработную плату
Re: НОВЫЙ бланк фінансового звіта суб мал. під.
Додано: 19 липня 2012, 07:25
Sveto4k
IrinkaSvetl писав:
Sveto4k писав:Сдаю фин.отчет впервые,многое непонятно.Данные выписываю из гл.книги.Подскажите ,пожалуйста, в гл.книге какие счета -
1.інша поточна дебіт.заборгованність(строка 210)
2.кред.заборгованність за товари.роботи.послуги(строка 530)
3.Просрочені забов язання з оплати праці (строка665)
1) Прочая текущая дебиторская задолженность - 210
Сальдо по Дт субсч. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, сч. 65 и 66
Отражается задолженность дебиторов, которая не может быть включена в другие статьи дебиторской задолженности и которая подлежит отражению в составе оборотных активов. Показатель дебиторской задолженности в случае создания относительно нее резерва сомнительных долгов приводится в Балансе по чистой реализационной стоимости
Из вышеперечисленных счетов у меня в гл.книге только 372 (но учета не ведется т.к.нет подотчетников),655,661 и все.Мне исходить из этого,да?или др.есть счета?
Re: НОВЫЙ бланк фінансового звіта суб мал. під.
Додано: 19 липня 2012, 07:35
Яночка
Исходите из тех счетов, которые открыты у вас. Для вас главное, чтобы суммы по всем открытым у вас счетам попали в баланс.
Re: НОВЫЙ бланк фінансового звіта суб мал. під.
Додано: 19 липня 2012, 07:40
Яночка
Как отражаются в финансовой отчетности СМП больничные за счет средств фонда?
Если фонд нам должен на 01.07 где это отобразить в балансе, в строке 210 или в какой-то другой?
И в отчете о фин. рез-тах где отразить: в доходах и расходах?
Re: НОВЫЙ бланк фінансового звіта суб мал. під.
Додано: 19 липня 2012, 07:42
Sveto4k
Яночка писав:Исходите из тех счетов, которые открыты у вас. Для вас главное, чтобы суммы по всем открытым у вас счетам попали в баланс.
Мои счета 103,104,106,112131,152209,282,301,311,371,39,40,423,441,442,621,631,641-1,641-2,641-6,641-8,641-9,643,644,651,655,661,681,702,703,791,902,92,93,981.
Смотрю.как это делала бух.до меня и ничего не получается.караул!
Re: НОВЫЙ бланк фінансового звіта суб мал. під.
Додано: 19 липня 2012, 07:58
Яночка
У вас есть табличка соответствия счетов и строк баланса?