закрытие периода сч. 791 и 44

Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1516
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

Яночка писав:
Valentina писав:
Яночка писав:А если на начало года убытки и сальдо по 442 счету а по рез-там отч. года получили прибыль, как списать убытки
Д-т 441 К-т 442?
Да!
И с этой прибыли уже не платятся дивиденды, она же пошла на погашение убытков, правильно? Если прибыль, конечно, меньше убытков.

VLASTENA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1043
З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 221 раз

Повідомлення VLASTENA »

Откель взялось понятие "дивиденды"??

mss
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 101
З нами з: 11 січня 2011, 08:17
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення mss »

подскажите пожалуйста, до меня не убытки не прибыль по году не переносили на 44 счета, остаток зависал на 79, как правильно будет:
- Дт 79 на начало 2012г перенести на 442сч, и дальше закрывать каждый год
- или закрыть всю сумму в конце года

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Единственно правильный вариант - закрыть текущим периодом. И не вздумайте сворачивать между собой 441 и 442 - только на основании протокола учредителей о перекрытии убытков прибылью.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётом

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

tomassa писав:
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётом
Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

zxcvbnm писав:
tomassa писав:
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётом
Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?
ручной операцией

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1062 рази
Подякували: 4962 рази

Повідомлення оляля »

я б спробувала на початок документ закриття місяця, а потім опреділення фінрезультатів. мало б закритися само. Не люблю ручних операцій

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Люлик писав:
zxcvbnm писав:
tomassa писав: июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётом
Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?
ручной операцией
ДТ.94 КТ.6442
ДТ.791 КТ.94 Так правильно?

Відповісти

Повернутись до “Фінансова звітність”