Яночка писав:И с этой прибыли уже не платятся дивиденды, она же пошла на погашение убытков, правильно? Если прибыль, конечно, меньше убытков.Valentina писав:Да!Яночка писав:А если на начало года убытки и сальдо по 442 счету а по рез-там отч. года получили прибыль, как списать убытки
Д-т 441 К-т 442?
закрытие периода сч. 791 и 44
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
- Дякував (ла): 592 рази
- Подякували: 529 разів
-
- Мудрец
- Повідомлень: 101
- З нами з: 11 січня 2011, 08:17
- Дякував (ла): 55 разів
- Подякували: 25 разів
подскажите пожалуйста, до меня не убытки не прибыль по году не переносили на 44 счета, остаток зависал на 79, как правильно будет:
- Дт 79 на начало 2012г перенести на 442сч, и дальше закрывать каждый год
- или закрыть всю сумму в конце года
- Дт 79 на начало 2012г перенести на 442сч, и дальше закрывать каждый год
- или закрыть всю сумму в конце года
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Единственно правильный вариант - закрыть текущим периодом. И не вздумайте сворачивать между собой 441 и 442 - только на основании протокола учредителей о перекрытии убытков прибылью.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётомzxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?tomassa писав:июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётомzxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
ручной операциейzxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?tomassa писав:июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётомzxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
ДТ.94 КТ.6442Люлик писав:ручной операциейzxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?tomassa писав: июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётом
ДТ.791 КТ.94 Так правильно?