Сторінка 3 з 8
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 18 грудня 2012, 10:20
Яночка
Яночка писав:Valentina писав:Яночка писав:А если на начало года убытки и сальдо по 442 счету а по рез-там отч. года получили прибыль, как списать убытки
Д-т 441 К-т 442?
Да!
И с этой прибыли уже не платятся дивиденды, она же пошла на погашение убытков, правильно? Если прибыль, конечно, меньше убытков.
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 18 грудня 2012, 23:14
VLASTENA
Откель взялось понятие "дивиденды"??
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 18 лютого 2013, 05:59
mss
подскажите пожалуйста, до меня не убытки не прибыль по году не переносили на 44 счета, остаток зависал на 79, как правильно будет:
- Дт 79 на начало 2012г перенести на 442сч, и дальше закрывать каждый год
- или закрыть всю сумму в конце года
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 18 лютого 2013, 06:03
Marlboro
Единственно правильный вариант - закрыть текущим периодом. И не вздумайте сворачивать между собой 441 и 442 - только на основании протокола учредителей о перекрытии убытков прибылью.
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 05 липня 2013, 13:49
zxcvbnm
Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 05 липня 2013, 14:39
tomassa
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётом
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 05 липня 2013, 14:45
zxcvbnm
tomassa писав:zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётом
Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 05 липня 2013, 14:48
Люлик
zxcvbnm писав:tomassa писав:zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, прошло 365 дней в июне 2013 г. и я не включила в налоговый кредит налоговые накладные, мне теперь в июне 2013 г. надо списать на 791 эти суммы кредита? Или как?
июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётом
Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?
ручной операцией
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 05 липня 2013, 14:50
оляля
я б спробувала на початок документ закриття місяця, а потім опреділення фінрезультатів. мало б закритися само. Не люблю ручних операцій
Re: закрытие периода сч. 791 и 44
Додано: 05 липня 2013, 14:52
zxcvbnm
Люлик писав:zxcvbnm писав:tomassa писав:
июньские НН прошлого года можно ещё включать в июнь этого года. Если нет такой надобности, то закрыть 94 счётом
Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?
ручной операцией
ДТ.94 КТ.6442
ДТ.791 КТ.94 Так правильно?