Сторінка 2 з 2

Re: Договір ЦПХ у звіті до ПФ

Додано: 22 квітня 2014, 10:14
Golka
Підкажіть чи може бухгалтер працювати за договором ЦПХ.

Re: Договір ЦПХ у звіті до ПФ

Додано: 24 червня 2014, 12:26
anochka
якщо договід ЦПД від 10.04. 14, акт буде 30.06.14, в 04 місяці в додатку 5 не було показано прийняття на роботу, то за місяць червень роблю додаткову таб. 5 за 04 місяць, а в табл. 6 за червень просто ставлю суму по акті, не розбиваючи її на квітень-травень-червень????

Re: Договір ЦПХ у звіті до ПФ

Додано: 24 червня 2014, 13:29
marinesko
anochka писав:якщо договід ЦПД від 10.04. 14, акт буде 30.06.14, в 04 місяці в додатку 5 не було показано прийняття на роботу, то за місяць червень роблю додаткову таб. 5 за 04 місяць, а в табл. 6 за червень просто ставлю суму по акті, не розбиваючи її на квітень-травень-червень????
1.Додаткова табл.5 за квітень + перелік таблиць
2. Потрібно було в табл.6 за квітень, травень відображати цю особу без нарахувань с кодом ЗО 26, і в графі 15 відображати кількість календарних днів.
3. у звіті за червень потрібно розбити по місяцях нарахування.

Re: Договір ЦПХ у звіті до ПФ

Додано: 24 червня 2014, 13:42
anochka
marinesko писав:
anochka писав:якщо договід ЦПД від 10.04. 14, акт буде 30.06.14, в 04 місяці в додатку 5 не було показано прийняття на роботу, то за місяць червень роблю додаткову таб. 5 за 04 місяць, а в табл. 6 за червень просто ставлю суму по акті, не розбиваючи її на квітень-травень-червень????
1.Додаткова табл.5 за квітень + перелік таблиць
2. Потрібно було в табл.6 за квітень, травень відображати цю особу без нарахувань с кодом ЗО 26, і в графі 15 відображати кількість календарних днів.
3. у звіті за червень потрібно розбити по місяцях нарахування.
з пунктом 1 і 3 зрозуміло, а що робити з кількістю календарних днів, виправити можна, чи не потрібно...і що за то буде????

Re: Договір ЦПХ у звіті до ПФ

Додано: 24 червня 2014, 13:46
marinesko
anochka писав:
marinesko писав:
anochka писав:якщо договід ЦПД від 10.04. 14, акт буде 30.06.14, в 04 місяці в додатку 5 не було показано прийняття на роботу, то за місяць червень роблю додаткову таб. 5 за 04 місяць, а в табл. 6 за червень просто ставлю суму по акті, не розбиваючи її на квітень-травень-червень????
1.Додаткова табл.5 за квітень + перелік таблиць
2. Потрібно було в табл.6 за квітень, травень відображати цю особу без нарахувань с кодом ЗО 26, і в графі 15 відображати кількість календарних днів.
3. у звіті за червень потрібно розбити по місяцях нарахування.
з пунктом 1 і 3 зрозуміло, а що робити з кількістю календарних днів, виправити можна, чи не потрібно...і що за то буде????
виправити не має можливості.
так і буде

Re: Договір ЦПХ у звіті до ПФ

Додано: 24 червня 2014, 16:26
anochka
marinesko писав:
anochka писав:
marinesko писав: 1.Додаткова табл.5 за квітень + перелік таблиць
2. Потрібно було в табл.6 за квітень, травень відображати цю особу без нарахувань с кодом ЗО 26, і в графі 15 відображати кількість календарних днів.
3. у звіті за червень потрібно розбити по місяцях нарахування.
з пунктом 1 і 3 зрозуміло, а що робити з кількістю календарних днів, виправити можна, чи не потрібно...і що за то буде????
виправити не має можливості.
так і буде
Ще одне питаннячко), сума розбивається пропорційно, от наприклад, акт на 3000,00 грн, то ставити по 1000,00 на місяць, чи пропорційно?????

Re: Договір ЦПХ у звіті до ПФ

Додано: 24 червня 2014, 16:35
marinesko
anochka писав:
marinesko писав:
anochka писав: з пунктом 1 і 3 зрозуміло, а що робити з кількістю календарних днів, виправити можна, чи не потрібно...і що за то буде????
виправити не має можливості.
так і буде
Ще одне питаннячко), сума розбивається пропорційно, от наприклад, акт на 3000,00 грн, то ставити по 1000,00 на місяць, чи пропорційно?????
пропорционально дням.
не забудьте поставить тип нарахування 1

Re: Договір ЦПХ у звіті до ПФ

Додано: 25 грудня 2014, 13:31
MOROZ-MOROZ
Добрый день! подскажите, если договор ГПХ заключен с физ.лицом в июле, но выплаты по нему пока не провели. отчеты 1ДФ и ЕСВ подаются в месяц проведения выплат?

Re: Договір ЦПХ у звіті до ПФ

Додано: 09 лютого 2015, 11:28
Юльсен
Добрый день всем! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО нужна помощь. В декабре 2014 нанимали физ.лицо на определённую работу. Оплату ему перечислили на карточку. Удержали НДФЛ 15% и военный сбор 1,5%. А за ЕСВ забыли. Отчет по ЕСВ сдали без него. Если я сейчас сдаю 1ДФ и показываю его код, то эти два отчета сопоставят и видна ошибка? Можно ли как-то выйти из этой ситуации? Как можно по другому оформить эту выплату, чтоб не облагалась ЕСВ? ПОМОГИТЕ!!! Сегодня последний день сдачи -ДФ, боюсь сдать, а вдруг можно что-то изменить.