Маруся10 писав: ↑13 березня 2020, 15:35у вас будет новый банк, он установит свою программу - свой клиент банк, со старым все у вас так же и останется , бейжик у вас будет, просто движения не будет, а вы выписки разносите по неделям или месяцам? распечатайте все - все действительное конечно
[/quote
Но чтобы войти, в старый нужен же ключ, а если он действовать не будет? Выписки по месяцам, а ведомости на з/п вообще не распечатывала. Так что, распечатать все?
Первичка
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 11 грудня 2018, 15:15
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 1 раз
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Добрый день, подскажите в апреле 2019г. оплачен счет, в апреле получен товар, висит Дт631 , расходная накладная от апреля 2019г. получили только в марте 2020г., как отобразить РН в учете что бы закрыть Дт631? Мы плательщик е\н 4 група, плательщик НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
В 1с таке? Перепроведіть документи, зв’яжіть їх з одним договором.БУХГАЛТЕР_2012 писав: ↑08 квітня 2020, 16:16Добрый день, подскажите в апреле 2019г. оплачен счет, в апреле получен товар, висит Дт631 , расходная накладная от апреля 2019г. получили только в марте 2020г., как отобразить РН в учете что бы закрыть Дт631? Мы плательщик е\н 4 група, плательщик НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Наверное я неправильно описала ситуацию, Дт631 висит по причине отсутствия РН,год 2019 закрыт,РН за апрель 2019 только в марте 2020 отдали нам, если проведем мартом 2020 получится товар оприходовать нуждно, а он фактически пришел в апреле 2019г, вот в чем дело.Nelli-Nelli писав: ↑08 квітня 2020, 16:30В 1с таке? Перепроведіть документи, зв’яжіть їх з одним договором.БУХГАЛТЕР_2012 писав: ↑08 квітня 2020, 16:16Добрый день, подскажите в апреле 2019г. оплачен счет, в апреле получен товар, висит Дт631 , расходная накладная от апреля 2019г. получили только в марте 2020г., как отобразить РН в учете что бы закрыть Дт631? Мы плательщик е\н 4 група, плательщик НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Доброе утро, у меня вопрос актуальный, может бух.справкой как-то провести, подскажите где почитать, может ссылочку плз.БУХГАЛТЕР_2012 писав: ↑08 квітня 2020, 16:36Наверное я неправильно описала ситуацию, Дт631 висит по причине отсутствия РН,год 2019 закрыт,РН за апрель 2019 только в марте 2020 отдали нам, если проведем мартом 2020 получится товар оприходовать нуждно, а он фактически пришел в апреле 2019г, вот в чем дело.Nelli-Nelli писав: ↑08 квітня 2020, 16:30В 1с таке? Перепроведіть документи, зв’яжіть їх з одним договором.БУХГАЛТЕР_2012 писав: ↑08 квітня 2020, 16:16Добрый день, подскажите в апреле 2019г. оплачен счет, в апреле получен товар, висит Дт631 , расходная накладная от апреля 2019г. получили только в марте 2020г., как отобразить РН в учете что бы закрыть Дт631? Мы плательщик е\н 4 група, плательщик НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
Вариантов традиционно два - очень простой и очень правильный:
1. Провести мартом 2020
2. Провести апрелем 2019 и откорректировать финотчетность за 2019 год.
В зависимости от масштаба суммы, документооборота и количества вашего свободного времени.
Добрый день
Ситуация: в феврале был заключен договор с покупателем, выписан счет на 100 тонн, согласно которого февраль и март поступали оплаты продавцу, в итоге оплачено 70 тонн. В апреле у покупателя меняется директор. Товар отгружен в мае в количестве 70 тонн.
Спор с бухгалтером покупателя.
Я прошу 1) допсоглашение на дату принятия нового директора, ибо расходная подписана директором, 2) спецификацию датой отгрузки. Бухгалтер покупателя настаивает на изменении счета со ста на 70 тонн, спецификацию либо датой договора либо несколько датами оплат, и отказывается подписать допсоглашение.
Рассудите нас )) Мне не трудно счет изменить, но зачем, ведь он ни что не влияет И самое главное дата спецификации. Как кто считает и как делает? Спасибо
Ситуация: в феврале был заключен договор с покупателем, выписан счет на 100 тонн, согласно которого февраль и март поступали оплаты продавцу, в итоге оплачено 70 тонн. В апреле у покупателя меняется директор. Товар отгружен в мае в количестве 70 тонн.
Спор с бухгалтером покупателя.
Я прошу 1) допсоглашение на дату принятия нового директора, ибо расходная подписана директором, 2) спецификацию датой отгрузки. Бухгалтер покупателя настаивает на изменении счета со ста на 70 тонн, спецификацию либо датой договора либо несколько датами оплат, и отказывается подписать допсоглашение.
Рассудите нас )) Мне не трудно счет изменить, но зачем, ведь он ни что не влияет И самое главное дата спецификации. Как кто считает и как делает? Спасибо
-
- Оракул
- Повідомлень: 259
- З нами з: 11 березня 2019, 14:19
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 114 разів
Lampa писав: ↑02 липня 2020, 12:07Добрый день
Ситуация: в феврале был заключен договор с покупателем, выписан счет на 100 тонн, согласно которого февраль и март поступали оплаты продавцу, в итоге оплачено 70 тонн. В апреле у покупателя меняется директор. Товар отгружен в мае в количестве 70 тонн.
Спор с бухгалтером покупателя.
Я прошу 1) допсоглашение на дату принятия нового директора, ибо расходная подписана директором, 2) спецификацию датой отгрузки. Бухгалтер покупателя настаивает на изменении счета со ста на 70 тонн, спецификацию либо датой договора либо несколько датами оплат, и отказывается подписать допсоглашение.
Рассудите нас )) Мне не трудно счет изменить, но зачем, ведь он ни что не влияет И самое главное дата спецификации. Как кто считает и как делает? Спасибо
[/
Я, как Поставщик:
1) Доп соглашение на нового директора апрелем ( это просто обязательно, а тем более если в Договоре имеется пункт об изменениях);
2) Спецификацию не трогаю (дата Договора) или в доп соглашение вношу и изменения по Спецификации;
3) Счет - мне всё равно , если надо Покупателю- то меняю ( как им надо), а если ещё они и в платёжке ссылаются на счёт, то не вижу проблему его им изменить.
-
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 144 рази
Всегда просила подписать доп.соглашение в случае смены директора. Потом наткнулась на разъяснение, что договор заключается с предприятием, а не директором, директор действует в интересах предприятия, поэтому такое доп.соглашение не обязательно.Lampa писав: ↑02 липня 2020, 12:07Добрый день
Ситуация: в феврале был заключен договор с покупателем, выписан счет на 100 тонн, согласно которого февраль и март поступали оплаты продавцу, в итоге оплачено 70 тонн. В апреле у покупателя меняется директор. Товар отгружен в мае в количестве 70 тонн.
Спор с бухгалтером покупателя.
Я прошу 1) допсоглашение на дату принятия нового директора, ибо расходная подписана директором, 2) спецификацию датой отгрузки. Бухгалтер покупателя настаивает на изменении счета со ста на 70 тонн, спецификацию либо датой договора либо несколько датами оплат, и отказывается подписать допсоглашение.
Рассудите нас )) Мне не трудно счет изменить, но зачем, ведь он ни что не влияет И самое главное дата спецификации. Как кто считает и как делает? Спасибо
Спецификация это предварительные намерения, в которой обычно указываю допустимые отклонения по весу плюс/минус 10%, датой договора, если это спецификация №1