Первичка

Вид, реквізити, оформлення, зберігання первинних документів
yevdokiia
Профи
Повідомлень: 35
З нами з: 11 грудня 2018, 15:15
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення yevdokiia »

Маруся10 писав:
13 березня 2020, 15:35
у вас будет новый банк, он установит свою программу - свой клиент банк, со старым все у вас так же и останется , бейжик у вас будет, просто движения не будет, а вы выписки разносите по неделям или месяцам? распечатайте все - все действительное конечно
[/quote
Но чтобы войти, в старый нужен же ключ, а если он действовать не будет? Выписки по месяцам, а ведомости на з/п вообще не распечатывала. Так что, распечатать все?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3764
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 538 разів
Подякували: 1830 разів

Повідомлення Маруся10 »

конечно печатайте , движения у вас немного получается

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 825
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 396 разів
Подякували: 72 рази

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Добрый день, подскажите в апреле 2019г. оплачен счет, в апреле получен товар, висит Дт631 , расходная накладная от апреля 2019г. получили только в марте 2020г., как отобразить РН в учете что бы закрыть Дт631? Мы плательщик е\н 4 група, плательщик НДС

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1049
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 236 разів
Подякували: 535 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:
08 квітня 2020, 16:16
Добрый день, подскажите в апреле 2019г. оплачен счет, в апреле получен товар, висит Дт631 , расходная накладная от апреля 2019г. получили только в марте 2020г., как отобразить РН в учете что бы закрыть Дт631? Мы плательщик е\н 4 група, плательщик НДС
В 1с таке? Перепроведіть документи, зв’яжіть їх з одним договором.

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 825
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 396 разів
Подякували: 72 рази

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Nelli-Nelli писав:
08 квітня 2020, 16:30
БУХГАЛТЕР_2012 писав:
08 квітня 2020, 16:16
Добрый день, подскажите в апреле 2019г. оплачен счет, в апреле получен товар, висит Дт631 , расходная накладная от апреля 2019г. получили только в марте 2020г., как отобразить РН в учете что бы закрыть Дт631? Мы плательщик е\н 4 група, плательщик НДС
В 1с таке? Перепроведіть документи, зв’яжіть їх з одним договором.
Наверное я неправильно описала ситуацию, Дт631 висит по причине отсутствия РН,год 2019 закрыт,РН за апрель 2019 только в марте 2020 отдали нам, если проведем мартом 2020 получится товар оприходовать нуждно, а он фактически пришел в апреле 2019г, вот в чем дело.

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 825
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 396 разів
Подякували: 72 рази

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:
08 квітня 2020, 16:36
Nelli-Nelli писав:
08 квітня 2020, 16:30
БУХГАЛТЕР_2012 писав:
08 квітня 2020, 16:16
Добрый день, подскажите в апреле 2019г. оплачен счет, в апреле получен товар, висит Дт631 , расходная накладная от апреля 2019г. получили только в марте 2020г., как отобразить РН в учете что бы закрыть Дт631? Мы плательщик е\н 4 група, плательщик НДС
В 1с таке? Перепроведіть документи, зв’яжіть їх з одним договором.
Наверное я неправильно описала ситуацию, Дт631 висит по причине отсутствия РН,год 2019 закрыт,РН за апрель 2019 только в марте 2020 отдали нам, если проведем мартом 2020 получится товар оприходовать нуждно, а он фактически пришел в апреле 2019г, вот в чем дело.
Доброе утро, у меня вопрос актуальный, может бух.справкой как-то провести, подскажите где почитать, может ссылочку плз.

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1095
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 266 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення mbamber »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:
10 квітня 2020, 09:35
Вариантов традиционно два - очень простой и очень правильный:
1. Провести мартом 2020
2. Провести апрелем 2019 и откорректировать финотчетность за 2019 год.
В зависимости от масштаба суммы, документооборота и количества вашего свободного времени.

Lampa
Ученик
Повідомлень: 3
З нами з: 05 червня 2020, 11:42
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lampa »

Добрый день
Ситуация: в феврале был заключен договор с покупателем, выписан счет на 100 тонн, согласно которого февраль и март поступали оплаты продавцу, в итоге оплачено 70 тонн. В апреле у покупателя меняется директор. Товар отгружен в мае в количестве 70 тонн.
Спор с бухгалтером покупателя.
Я прошу 1) допсоглашение на дату принятия нового директора, ибо расходная подписана директором, 2) спецификацию датой отгрузки. Бухгалтер покупателя настаивает на изменении счета со ста на 70 тонн, спецификацию либо датой договора либо несколько датами оплат, и отказывается подписать допсоглашение.
Рассудите нас )) Мне не трудно счет изменить, но зачем, ведь он ни что не влияет :unknown: И самое главное дата спецификации. Как кто считает и как делает? Спасибо :oops:

Ирина 22
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 11 березня 2019, 14:19
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 90 разів

Повідомлення Ирина 22 »

Lampa писав:
02 липня 2020, 12:07
Добрый день
Ситуация: в феврале был заключен договор с покупателем, выписан счет на 100 тонн, согласно которого февраль и март поступали оплаты продавцу, в итоге оплачено 70 тонн. В апреле у покупателя меняется директор. Товар отгружен в мае в количестве 70 тонн.
Спор с бухгалтером покупателя.
Я прошу 1) допсоглашение на дату принятия нового директора, ибо расходная подписана директором, 2) спецификацию датой отгрузки. Бухгалтер покупателя настаивает на изменении счета со ста на 70 тонн, спецификацию либо датой договора либо несколько датами оплат, и отказывается подписать допсоглашение.
Рассудите нас )) Мне не трудно счет изменить, но зачем, ведь он ни что не влияет :unknown: И самое главное дата спецификации. Как кто считает и как делает? Спасибо :oops:
[/
Я, как Поставщик:
1) Доп соглашение на нового директора апрелем ( это просто обязательно, а тем более если в Договоре имеется пункт об изменениях);
2) Спецификацию не трогаю (дата Договора) или в доп соглашение вношу и изменения по Спецификации;
3) Счет - мне всё равно , если надо Покупателю- то меняю ( как им надо), а если ещё они и в платёжке ссылаются на счёт, то не вижу проблему его им изменить.

Dolanny
Оракул
Оракул
Повідомлень: 208
З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 134 рази

Повідомлення Dolanny »

Lampa писав:
02 липня 2020, 12:07
Добрый день
Ситуация: в феврале был заключен договор с покупателем, выписан счет на 100 тонн, согласно которого февраль и март поступали оплаты продавцу, в итоге оплачено 70 тонн. В апреле у покупателя меняется директор. Товар отгружен в мае в количестве 70 тонн.
Спор с бухгалтером покупателя.
Я прошу 1) допсоглашение на дату принятия нового директора, ибо расходная подписана директором, 2) спецификацию датой отгрузки. Бухгалтер покупателя настаивает на изменении счета со ста на 70 тонн, спецификацию либо датой договора либо несколько датами оплат, и отказывается подписать допсоглашение.
Рассудите нас )) Мне не трудно счет изменить, но зачем, ведь он ни что не влияет :unknown: И самое главное дата спецификации. Как кто считает и как делает? Спасибо :oops:
Всегда просила подписать доп.соглашение в случае смены директора. Потом наткнулась на разъяснение, что договор заключается с предприятием, а не директором, директор действует в интересах предприятия, поэтому такое доп.соглашение не обязательно.

Спецификация это предварительные намерения, в которой обычно указываю допустимые отклонения по весу плюс/минус 10%, датой договора, если это спецификация №1

Відповісти

Повернутись до “Первинні документи”