иск писав:подскажите и мене пожалуйста в ноябре 2015 получила от поставщика счет+акт за 2014 эти расходы не связаны с хоз деят.предприятия 2014, для того чтобы эти расходы не попали в 2015г. я должна сделать проводку Дт 441 Кт 631 сумма с НДС и соответственна исправляю баланс на начало периода?
Вы делаете бухгалтерскую справку в момент получения документа. Зачем вы лезете в закрытый период.
Так проводку использовать не правильно, есть много счетов на пример 949 с последующим закрытием финансовых результатов.
иск писав:подскажите и мене пожалуйста в ноябре 2015 получила от поставщика счет+акт за 2014 эти расходы не связаны с хоз деят.предприятия 2014, для того чтобы эти расходы не попали в 2015г. я должна сделать проводку Дт 441 Кт 631 сумма с НДС и соответственна исправляю баланс на начало периода?
Вы делаете бухгалтерскую справку в момент получения документа. Зачем вы лезете в закрытый период.
Так проводку использовать не правильно, есть много счетов на пример 949 с последующим закрытием финансовых результатов.
я тоже думала так же, отнести на 949 но а как же отчет о фин рез.,на основании его я должна делать декларацию по прибыли получается что мой акт за 2014 попадет в расходы?
иск писав:подскажите и мене пожалуйста в ноябре 2015 получила от поставщика счет+акт за 2014 эти расходы не связаны с хоз деят.предприятия 2014, для того чтобы эти расходы не попали в 2015г. я должна сделать проводку Дт 441 Кт 631 сумма с НДС и соответственна исправляю баланс на начало периода?
Вы делаете бухгалтерскую справку в момент получения документа. Зачем вы лезете в закрытый период.
Так проводку использовать не правильно, есть много счетов на пример 949 с последующим закрытием финансовых результатов.
я тоже думала так же, отнести на 949 но а как же отчет о фин рез.,на основании его я должна делать декларацию по прибыли получается что мой акт за 2014 попадет в расходы?
Тоже интересует этот вопрос., т.к. изменились условия "игры" и налог на прибыль считается по бух. учету.И получается, что нехоз. деятельность прошлого года уменьшает прибыль этого. Как сделать "красивенько", без подачи новых-старых балансов за 2014г. и не светиться?
иск писав:подскажите и мене пожалуйста в ноябре 2015 получила от поставщика счет+акт за 2014 эти расходы не связаны с хоз деят.предприятия 2014, для того чтобы эти расходы не попали в 2015г. я должна сделать проводку Дт 441 Кт 631 сумма с НДС и соответственна исправляю баланс на начало периода?
Вы делаете бухгалтерскую справку в момент получения документа. Зачем вы лезете в закрытый период.
Так проводку использовать не правильно, есть много счетов на пример 949 с последующим закрытием финансовых результатов.
я тоже думала так же, отнести на 949 но а как же отчет о фин рез.,на основании его я должна делать декларацию по прибыли получается что мой акт за 2014 попадет в расходы?
Он влияет на финансовые результаты 2015г. а не расходы НУ 2015, будут у фискалов вопросы в письменном виде, дадите ответ. Так или иначе он закроет ваш 441.
Только вопросов будет больше про разные данные балансов.
Spok писав:
Вы делаете бухгалтерскую справку в момент получения документа. Зачем вы лезете в закрытый период.
Так проводку использовать не правильно, есть много счетов на пример 949 с последующим закрытием финансовых результатов.
я тоже думала так же, отнести на 949 но а как же отчет о фин рез.,на основании его я должна делать декларацию по прибыли получается что мой акт за 2014 попадет в расходы?
Он влияет на финансовые результаты 2015г. а не расходы НУ 2015, будут у фискалов вопросы в письменном виде, дадите ответ. Так или иначе он закроет ваш 441.
Только вопросов будет больше про разные данные балансов.
Т.е., если идти по пути, который вы рекомендуете, то результат до налогообложения в деке по прибыли и в балансе будут отличаться?И как результат сумма чистой прибыли?
иск писав:
я тоже думала так же, отнести на 949 но а как же отчет о фин рез.,на основании его я должна делать декларацию по прибыли получается что мой акт за 2014 попадет в расходы?
Он влияет на финансовые результаты 2015г. а не расходы НУ 2015, будут у фискалов вопросы в письменном виде, дадите ответ. Так или иначе он закроет ваш 441.
Только вопросов будет больше про разные данные балансов.
Т.е., если идти по пути, который вы рекомендуете, то результат до налогообложения в деке по прибыли и в балансе будут отличаться?И как результат сумма чистой прибыли?
Почему это стало пугать сейчас если не пугало раньше? Если у вас все правльно в бухучете какие сомнения по поводу НУ - они даже по разному называются #smile3#
Spok писав:
Он влияет на финансовые результаты 2015г. а не расходы НУ 2015, будут у фискалов вопросы в письменном виде, дадите ответ. Так или иначе он закроет ваш 441.
Только вопросов будет больше про разные данные балансов.
Т.е., если идти по пути, который вы рекомендуете, то результат до налогообложения в деке по прибыли и в балансе будут отличаться?И как результат сумма чистой прибыли?
Почему это стало пугать сейчас если не пугало раньше? Если у вас все правльно в бухучете какие сомнения по поводу НУ - они даже по разному называются #smile3#
Раньше расходы, которые относились к нехоз.деятельности не учитывались в НУ, а сейчас-все по бух учету. И у меня вылезли нехоз. расходы прошлого года. Если я сейчас покажу их, то "занизю" налогооблагаемую прибыль 2015г., т.к. в 2014-эти расходы не учитывались для налогообложения. Вот это меня смущает.
Тюша писав:
Т.е., если идти по пути, который вы рекомендуете, то результат до налогообложения в деке по прибыли и в балансе будут отличаться?И как результат сумма чистой прибыли?
Почему это стало пугать сейчас если не пугало раньше? Если у вас все правльно в бухучете какие сомнения по поводу НУ - они даже по разному называются #smile3#
Раньше расходы, которые относились к нехоз.деятельности не учитывались в НУ, а сейчас-все по бух учету. И у меня вылезли нехоз. расходы прошлого года. Если я сейчас покажу их, то "занизю" налогооблагаемую прибыль 2015г., т.к. в 2014-эти расходы не учитывались для налогообложения. Вот это меня смущает.
Нехозрасходы у вас могут быть и прошлых периодов и текущих. Вас и текущие нехозрасходы потянуть смогут или в следующем году такая же ситуация и опять "меняем цифры" в балансе на начало года? покажите в финрезультатах отдельной строчкой