Доброго дня. Виявила помилку в звіті за грудень 2016р, не вірно вказана зп співробітника, повинна бути 1600 а вказано 4600. Співробітник вже звільнився. Як виправити помилку? Дякую.
ПОРЯДОК формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування V. Виправлення помилок
5. Якщо страхувальником здійснюється донарахування (зменшення) єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх періодах, застосовуються коди типу нарахувань, передбачені пунктом 9 розділу IV цього Порядку.
п.9 розд. IV. Формування Звіту
…Якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 та 3:
2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;
3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску…
Доброго дня. Виявила помилку в звіті за грудень 2016р, не вірно вказана зп співробітника, повинна бути 1600 а вказано 4600. Співробітник вже звільнився. Як виправити помилку? Дякую.
ПОРЯДОК формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування V. Виправлення помилок
5. Якщо страхувальником здійснюється донарахування (зменшення) єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх періодах, застосовуються коди типу нарахувань, передбачені пунктом 9 розділу IV цього Порядку.
п.9 розд. IV. Формування Звіту
…Якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 та 3:
2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;
3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску…
Чесно кажучи, таке у мене вперше. Про коди я знаю, мені не дуже зрозуміло в якому періоді це зробити. І як це правильно повинно виглядати.
Доброго дня. Виявила помилку в звіті за грудень 2016р, не вірно вказана зп співробітника, повинна бути 1600 а вказано 4600. Співробітник вже звільнився. Як виправити помилку? Дякую.
Про коди я знаю, мені не дуже зрозуміло в якому періоді це зробити. І як це правильно повинно виглядати.
В отчёте за апрель 2020 (если успеете) отдельной строкой показываете месяц "12", год "2016" и 3000 на "списание" по ставке, которая была в то время (уже не помню: 22% или больше, в зависимости от класса риска, посмόтрите в своём отчёте и удержание ЕСВ из з/п — было/нет: если да, то надо тоже указать по той ставке). Если не успеете, то в майском отчёте отобразите
Про коди я знаю, мені не дуже зрозуміло в якому періоді це зробити. І як це правильно повинно виглядати.
В отчёте за апрель 2020 (если успеете) отдельной строкой показываете месяц "12", год "2016" и 3000 на "списание" по ставке, которая была в то время (уже не помню: 22% или больше, в зависимости от класса риска, посмόтрите в своём отчёте и удержание ЕСВ из з/п — было/нет: если да, то надо тоже указать по той ставке). Если не успеете, то в майском отчёте отобразите
Танечка-Танюша писав:При сдаче отчета в марте 2012 году по одному сотруднику был неправильно указан индивид.налоговый номер, нужно исправить ошибку , но как.
Подать скасовуючу и початкову на этого сотрудника или (в пенсионном сказали) нужно сдавать полностью отчет весь за март 2012г.
Отправила пришел ответ:Помилка Таблиця 6 аркуш 1. № ОКЗО ************ не знайдено серед актуальних документів за відповідний звітний період. Подскажите как исправить?
У кого то была подобная ситуация?
Добрий Вечір, чи вдалось вам тоді виправити помилку? Як вирішили проблему? Не можу здати звіт
Добрый день.
В отчете за апрель месяц забыли указать сотрудницу,которая вышла из отпуска по уходу за ребенком и находится в отпуске за свой счет(карантин).Подскажите,пожалуйста,правильно ли я понимаю как исправить ? Подаю сейчас табл.5 Додаткова, а потом в отчете за май в табл.6 добавляю сотрудницу с кодом типа начисления "2" с датой апрель?
Огромное спасибо.
Доброго дня. В 2015 в июле ошибочно показали сотрудника, котрого не должо было быть. (Уволен был ранее). Сейчас пытаюсь подать скасовуючу. Повторила все, что было в 6 таблице по этому сотруднику. Не принимает. Выдает : не найдено среди актуальных данных по этому сотруднику. Что не так?
Доброго дня. В 2015 в июле ошибочно показали сотрудника, котрого не должо было быть. (Уволен был ранее). Сейчас пытаюсь подать скасовуючу. Повторила все, что было в 6 таблице по этому сотруднику. Не принимает. Выдает : не найдено среди актуальных данных по этому сотруднику. Что не так?
Треба в звіті за травень добавити цього працівника 2015 рік м-ць -липень з "тип нарахування" 3 (на -) і поставити суми які треба мінусувати
Доброго дня. В 2015 в июле ошибочно показали сотрудника, котрого не должо было быть. (Уволен был ранее). Сейчас пытаюсь подать скасовуючу. Повторила все, что было в 6 таблице по этому сотруднику. Не принимает. Выдает : не найдено среди актуальных данных по этому сотруднику. Что не так?
Треба в звіті за травень добавити цього працівника 2015 рік м-ць -липень з "тип нарахування" 3 (на -) і поставити суми які треба мінусувати
Спасибо, так и сделала. Можно ссылку, что исправлять за прошедшие периоды в текущем?