а месяца сразу все расписывать или по мере закрытия актов?svitlass писав:ну да, інакше там нічого не підходитьЛюлик писав:сказывается давнее отсутствие договор ГПХ, поэтому задам еще такой вопрос. Если договор долгосрочный (на 3 месяца), но акты закрываются помесячно, нужно ли в графе код типу нарахувань ставить "1"? #blush#
ЕВС и заполнение табл.6
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
ну як зразу? ви ж кажете, що акти закриваються помісячно...Люлик писав:а месяца сразу все расписывать или по мере закрытия актов?svitlass писав:ну да, інакше там нічого не підходитьЛюлик писав:сказывается давнее отсутствие договор ГПХ, поэтому задам еще такой вопрос. Если договор долгосрочный (на 3 месяца), но акты закрываются помесячно, нужно ли в графе код типу нарахувань ставить "1"? #blush#
а в договорі про виплати - по закінчені роботи чи щомісяця по факту виконання, чи авансові і кінцевий розрахунок?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
тип нарахувань 1 ставится если вознаграждение начислено за период более 1 календарного месяца (с разбивкой по месяцам). А если начисляете только за октябрь, то в отчете за октябрь тип начисления не заполняется
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
просто я считаю, как выше Маринешка и написала, что если акт закрыт за месяц, то в колонке 10 не ставим ни чего, другое дело, если акт закрыт одной суммой за сентябрь -октябрь, тогда в графе 10 будет 1svitlass писав:ну як зразу? ви ж кажете, що акти закриваються помісячно...Люлик писав:а месяца сразу все расписывать или по мере закрытия актов?svitlass писав: ну да, інакше там нічого не підходить
а в договорі про виплати - по закінчені роботи чи щомісяця по факту виконання, чи авансові і кінцевий розрахунок?
-
- Гений
- Повідомлень: 301
- З нами з: 20 липня 2012, 05:50
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 4 рази
Работница, находящаяся в отпуске с ребенком до 3-х лет, увольняется 28 октября, ей выплатили за неиспользованный отпуск 1100грн. В дод.6 отчета по ЕСВ эту сумму (1100грн) я показываю как з/пл за октябрь, а в колонке "Кол-во дней в трудовых отношениях" ставить "28"? В дод.5 указываю увольнение с 28 числа. Так правильно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
даNata4ka писав:Работница, находящаяся в отпуске с ребенком до 3-х лет, увольняется 28 октября, ей выплатили за неиспользованный отпуск 1100грн. В дод.6 отчета по ЕСВ эту сумму (1100грн) я показываю как з/пл за октябрь, а в колонке "Кол-во дней в трудовых отношениях" ставить "28"? В дод.5 указываю увольнение с 28 числа. Так правильно?