ЕВС и заполнение табл.6

Питання по ЄСВ
Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

svitlass писав:
Люлик писав:сказывается давнее отсутствие договор ГПХ, поэтому задам еще такой вопрос. Если договор долгосрочный (на 3 месяца), но акты закрываются помесячно, нужно ли в графе код типу нарахувань ставить "1"? #blush#
ну да, інакше там нічого не підходить
а месяца сразу все расписывать или по мере закрытия актов?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Люлик писав:
svitlass писав:
Люлик писав:сказывается давнее отсутствие договор ГПХ, поэтому задам еще такой вопрос. Если договор долгосрочный (на 3 месяца), но акты закрываются помесячно, нужно ли в графе код типу нарахувань ставить "1"? #blush#
ну да, інакше там нічого не підходить
а месяца сразу все расписывать или по мере закрытия актов?
ну як зразу? ви ж кажете, що акти закриваються помісячно...
а в договорі про виплати - по закінчені роботи чи щомісяця по факту виконання, чи авансові і кінцевий розрахунок?

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

тип нарахувань 1 ставится если вознаграждение начислено за период более 1 календарного месяца (с разбивкой по месяцам). А если начисляете только за октябрь, то в отчете за октябрь тип начисления не заполняется

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

svitlass писав:
Люлик писав:
svitlass писав: ну да, інакше там нічого не підходить
а месяца сразу все расписывать или по мере закрытия актов?
ну як зразу? ви ж кажете, що акти закриваються помісячно...
а в договорі про виплати - по закінчені роботи чи щомісяця по факту виконання, чи авансові і кінцевий розрахунок?
просто я считаю, как выше Маринешка и написала, что если акт закрыт за месяц, то в колонке 10 не ставим ни чего, другое дело, если акт закрыт одной суммой за сентябрь -октябрь, тогда в графе 10 будет 1

Nata4ka
Гений
Гений
Повідомлень: 301
З нами з: 20 липня 2012, 05:50
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Nata4ka »

Работница, находящаяся в отпуске с ребенком до 3-х лет, увольняется 28 октября, ей выплатили за неиспользованный отпуск 1100грн. В дод.6 отчета по ЕСВ эту сумму (1100грн) я показываю как з/пл за октябрь, а в колонке "Кол-во дней в трудовых отношениях" ставить "28"? В дод.5 указываю увольнение с 28 числа. Так правильно?

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

Nata4ka писав:Работница, находящаяся в отпуске с ребенком до 3-х лет, увольняется 28 октября, ей выплатили за неиспользованный отпуск 1100грн. В дод.6 отчета по ЕСВ эту сумму (1100грн) я показываю как з/пл за октябрь, а в колонке "Кол-во дней в трудовых отношениях" ставить "28"? В дод.5 указываю увольнение с 28 числа. Так правильно?
да

Закрито

Повернутись до “Єдиний соціальний внесок”