Сторінка 1 з 1

Уточненка(проводки в 1 с 7)

Додано: 10 червня 2012, 10:37
Танита
Здравствуйте всем участникам форума!!Очень нужна помощь опытных бухгалтеров...Поставщик забыл зарегить в 20-дневный срок налоговую накладную на сумму НДС свыше 10тыс.Поставщик старый,проверенный,но- "все мы люди".. Уточнека с дод 5 сдалась,сумма перечислена,штраф 3% уплачен....Подскажите пожалуйста,как все это отобразить в 1 С7,нужны ли какие-то бухсправки,какая проводка по штрафу,что делать с этой приходной,где поставить или убрать галочку,куда отнести НДС,и как показать эту операцию в Деке о прибыли..?(события в текущем квартале).Заранее спасибо..

Re: Уточненка(проводки в 1 с 7)

Додано: 11 червня 2012, 07:26
VITAA
Танита писав:Здравствуйте всем участникам форума!!Очень нужна помощь опытных бухгалтеров...Поставщик забыл зарегить в 20-дневный срок налоговую накладную на сумму НДС свыше 10тыс.Поставщик старый,проверенный,но- "все мы люди".. Уточнека с дод 5 сдалась,сумма перечислена,штраф 3% уплачен....Подскажите пожалуйста,как все это отобразить в 1 С7,нужны ли какие-то бухсправки,какая проводка по штрафу,что делать с этой приходной,где поставить или убрать галочку,куда отнести НДС,и как показать эту операцию в Деке о прибыли..?(события в текущем квартале).Заранее спасибо..
штраф отнесите на 948-311, а остальное как обычно

Re: Уточненка(проводки в 1 с 7)

Додано: 11 червня 2012, 07:59
-Latka-
Танита писав:Здравствуйте всем участникам форума!!Очень нужна помощь опытных бухгалтеров...Поставщик забыл зарегить в 20-дневный срок налоговую накладную на сумму НДС свыше 10тыс.Поставщик старый,проверенный,но- "все мы люди".. Уточнека с дод 5 сдалась,сумма перечислена,штраф 3% уплачен....Подскажите пожалуйста,как все это отобразить в 1 С7,нужны ли какие-то бухсправки,какая проводка по штрафу,что делать с этой приходной,где поставить или убрать галочку,куда отнести НДС,и как показать эту операцию в Деке о прибыли..?(события в текущем квартале).Заранее спасибо..
Вы - это поставщик? Или вы покупатель, непонятно...

Re: Уточненка(проводки в 1 с 7)

Додано: 11 червня 2012, 12:25
Танита
Я-"пострадавшая сторона"покупатель,прошу совета ,правильно ли я отображаю операцию в программе 1 с 7 с приходной накладной ,с которой снят налоговый кредит от поставщика ,а именно :в прих накл.ставлю галочку "нет налогового кредита",в налоговой накладной снимаю галочку с "для совершения облагаемых налогом операций" ???Нужны ли еще какие-то дополнительные проводки???

Re: Уточненка(проводки в 1 с 7)

Додано: 14 червня 2012, 14:25
Танита
люди!!!Отзовитесь!!!Нужна помощь начинающим!!!!Как правильно оприходовать такие приходы???

Re: Уточненка(проводки в 1 с 7)

Додано: 18 червня 2012, 10:35
Танита
Напишите хоть что-нибудь и кто-нибудь..

Re: Уточненка(проводки в 1 с 7)

Додано: 18 червня 2012, 13:10
buhgalter4p
Если по этой приходной накладной налоговой не будет, то я бы сделала так: накладную провожу как обычно, а проводку по НДС , что сделала программа при проведении документа, через ОПЕРАЦИЯ, сделала бы красным и потом уже эту же сумму отнесла на 94 счет. Ну а в декларации покажите эту сумму в 11 строке

Re: Уточненка(проводки в 1 с 7)

Додано: 18 червня 2012, 13:12
buhgalter4p
Да, штрафная санкция Дт94Кт6415