я ставлю 1,00 и все считает на ура...Lara88 писав:Скажите, а что необходимо указывать в "Акте" в колонке Стоимость(плановая) и Сумма(плановая)?
Помогите разобраться с закрытием месяца и распределением общепроизводственных затрат!
Помогите с распределением общепроизводственных расходов начинающему бухгалтеру,фирма занимается стоительными работами,как с 23 счета распределить на 903,по какому принципу,как вывести тот коэффициент,по которому будет распределяться с 23 счета,91 счет и счета 8 класса не используются,очень прошу помощи,никогда раньше такого не делала,может кто откликнется и пошагово расскажет
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
мне показалось, что у вас в голове каша... Вы для начала разложите там по полочкам свои файлики#smile3#Arhelenka писав:Помогите с распределением общепроизводственных расходов начинающему бухгалтеру,фирма занимается стоительными работами,как с 23 счета распределить на 903,по какому принципу,как вывести тот коэффициент,по которому будет распределяться с 23 счета,91 счет и счета 8 класса не используются,очень прошу помощи,никогда раньше такого не делала,может кто откликнется и пошагово расскажет
Вы пишете...Помогите с распределением общепроизводственных расходов... в то же время.... 91 счет не используется.... Так что вы в итоге собираетесь распределять? и где? вручную или в 1С... ? Какая 1с?
Похоже, вы попросту не знаете, как незавершёнку с 23 счёта вам списывать на выполненные работы... Что должно списаться на 903, а что остаться...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 527
- З нами з: 12 грудня 2012, 01:41
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 14 разів
Подскажите.
Строительная фирма.
Начисляю ЗП рабочих на 23 счет, но возникла проблема с отнесением на конкретный объект. Когда был один объект, все понятно, а сейчас их 2-3. Может лучше начислять ЗП на 91, а потом сразу относить на 903? а как тогда быть с объектами, которые закрываются за 2-3 мес?
Я запуталась
Строительная фирма.
Начисляю ЗП рабочих на 23 счет, но возникла проблема с отнесением на конкретный объект. Когда был один объект, все понятно, а сейчас их 2-3. Может лучше начислять ЗП на 91, а потом сразу относить на 903? а как тогда быть с объектами, которые закрываются за 2-3 мес?
Я запуталась
-
- Оракул
- Повідомлень: 212
- З нами з: 20 лютого 2012, 01:50
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 96 разів
Да, вам действительно лучше начислять ЗП по Подразделениям "не выпускающим" на 91 счет, в конце месяца Операцией (БУ) перекинуть необходимую часть затрат 91 счета на сч. 231 по "Выпускающему" в этом месяце Подразделению (есть Акт)sllena19 писав:Подскажите.
Строительная фирма.
Начисляю ЗП рабочих на 23 счет, но возникла проблема с отнесением на конкретный объект. Когда был один объект, все понятно, а сейчас их 2-3. Может лучше начислять ЗП на 91, а потом сразу относить на 903? а как тогда быть с объектами, которые закрываются за 2-3 мес?
Я запуталась
!!! Операциях БУ аналитику при переносе необходимо соблюдать точно, т.е отдельной проводкой переносить суммы ,собраные по разным статьям затрат :
Оклады и тарифы (ОПЗ)
ЕСВ (ОПЗ)
....и.т.д.
Накопленые суммы затрат по каждой из Статей затрат -= отдельной проводкой , а вот по Дт.231 -можно использовать одну статью затрат.
Насколько я знаю в строительстве Вы не имеете права списывать весь 91 сразу на 903, а только на 231 по периоду сдачи объектов,поэтому только через
распределение .
Можете посмотреть статью ИТС по данному вопросу "Методика распределения общепроизводственных затрат между подразделениями"
-
- Профи
- Повідомлень: 31
- З нами з: 04 грудня 2015, 08:21
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 3 рази
Предприятие оказывает услуги по стыковке конв. лент, преобрели МНМА , которому сразу же начислили износ 100% , данная сумма села на 91 сч. ,
а в дальнейшем по окончанию месяца на 23 сч. для распределения на 903 счет, данные расходы сразу списываются или их можно в следующих периодах отображать если это спецодежда , которой работники пользуются больше года. Я бы списала в текущем месяце да себестоимость услуг выше чем фактическая цена. Если есть такое право распределить в следующем периоде в котором покроются эти расходы или нужно только в том периоде когда эти расходы возникли хотя вся сумма этой аммортизации полностью не относится к данным услугам и соответственно не полностью привязаны к полученному доходу . Кто посоветует как правильно сделать ? Может расходы будущих периодов?
а в дальнейшем по окончанию месяца на 23 сч. для распределения на 903 счет, данные расходы сразу списываются или их можно в следующих периодах отображать если это спецодежда , которой работники пользуются больше года. Я бы списала в текущем месяце да себестоимость услуг выше чем фактическая цена. Если есть такое право распределить в следующем периоде в котором покроются эти расходы или нужно только в том периоде когда эти расходы возникли хотя вся сумма этой аммортизации полностью не относится к данным услугам и соответственно не полностью привязаны к полученному доходу . Кто посоветует как правильно сделать ? Может расходы будущих периодов?
-
- Оракул
- Повідомлень: 212
- З нами з: 20 лютого 2012, 01:50
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 96 разів
Вы сами пишите,что сразу списали 100% на затраты,так о каком постепенном списании может идти речь? Хотите помесячно,ставте способ начисления амартизации=Прямолинейный и срок использования больше года . На РБП (сч39) можно относить затраты ОТЛИЧНЫЕ от амортизации ,но списание стоимости которых на затраты постепенное (подписка, патенты,сертификаты и пр.). Не фантазируйте лишнего))))Elena430 писав:Предприятие оказывает услуги по стыковке конв. лент, преобрели МНМА , которому сразу же начислили износ 100% , данная сумма села на 91 сч. ,
а в дальнейшем по окончанию месяца на 23 сч. для распределения на 903 счет, данные расходы сразу списываются или их можно в следующих периодах отображать если это спецодежда , которой работники пользуются больше года. Я бы списала в текущем месяце да себестоимость услуг выше чем фактическая цена. Если есть такое право распределить в следующем периоде в котором покроются эти расходы или нужно только в том периоде когда эти расходы возникли хотя вся сумма этой аммортизации полностью не относится к данным услугам и соответственно не полностью привязаны к полученному доходу . Кто посоветует как правильно сделать ? Может расходы будущих периодов?
У меня есть к вам вопросы.у меня есть и услуги и производство. Написать в личку не получаетсяZolter1984 писав: ↑23 жовтня 2013, 14:31Если будут какие-то вопросы после этих настроек или что-то непонятно, напишите в личку и я вам дам свой номер телефона. В телефонном режиме помогу настроить.
- Андрій61
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1879
- З нами з: 24 липня 2017, 15:44
- Дякував (ла): 340 разів
- Подякували: 884 рази
Дык с 2013 года времени утекло!! Ща 2021 !!!Джоли писав: ↑13 жовтня 2021, 21:40У меня есть к вам вопросы.у меня есть и услуги и производство. Написать в личку не получаетсяZolter1984 писав: ↑23 жовтня 2013, 14:31Если будут какие-то вопросы после этих настроек или что-то непонятно, напишите в личку и я вам дам свой номер телефона. В телефонном режиме помогу настроить.
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.