Помогите разобраться с закрытием месяца и распределением общепроизводственных затрат!
Додано: 23 жовтня 2013, 13:43
Добрый день!!!!
Наша фирма занимается предоставлением услуг (разработка программного обеспечения)
Работаем в базе Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2013 (1.2.16.2)
При закрытие месяца выдает такую информацию:
Проведение документа: Закрытие месяца Пи00000002 от 31.01.2013 23:59:08
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 231.
Подразделение: Разработка.
Номенклатурная группа: Прямые производственные затраты.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца Пи00000002 от 31.01.2013 23:59:08
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Общепроизводственное.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению или выручка по услугам по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
В учетной политике, счет 23, для услуг сторонним организациям выбран способ "по выручке" и оказание услуг регистрируется документом "Реализация товаров и услуг" 1раз в месяц.
С 23 счета з/п работникам списываем на 903 вручную. Как сделать так чтоб 91 счет так же закрывался на 903 счет???????????????????????#wall#
Наша фирма занимается предоставлением услуг (разработка программного обеспечения)
Работаем в базе Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2013 (1.2.16.2)
При закрытие месяца выдает такую информацию:
Проведение документа: Закрытие месяца Пи00000002 от 31.01.2013 23:59:08
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 231.
Подразделение: Разработка.
Номенклатурная группа: Прямые производственные затраты.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца Пи00000002 от 31.01.2013 23:59:08
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Общепроизводственное.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению или выручка по услугам по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
В учетной политике, счет 23, для услуг сторонним организациям выбран способ "по выручке" и оказание услуг регистрируется документом "Реализация товаров и услуг" 1раз в месяц.
С 23 счета з/п работникам списываем на 903 вручную. Как сделать так чтоб 91 счет так же закрывался на 903 счет???????????????????????#wall#