Сторінка 107 з 173

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 26 серпня 2016, 14:29
Лера5
а какие у вас проводки получились?

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 26 серпня 2016, 14:30
Sancho Panza
Лера5 писав:а какие у вас проводки получились?
231 - 91

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 26 серпня 2016, 14:36
Sancho Panza
Уточнюю (поміняв п. 5 та 6. місцями)
Порядок документів в ПУБ:
1. Заказ
2. Норма затрат.
3. Списання ТМЦ у виробництво.
4. Випуск продукції.
5. Розподіл затрат.
6. Розподіл затрат по нормам.
7. Незавершене виробництво.
8. Фактична калькуляція.

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 26 серпня 2016, 14:38
Лера5
Переделала распределение все как у вас, тип распределения затрат общепроизводственные, тип базы распределения затраты по статье калькуляции, баз статья кальк-сырье и мат-лы, тип единицы распределения-подразделение, выбрала подразделение, вид деят-ти, единица распределения ЦЕХ, все равно не проводится фак кальк, тоже самое пишет А вы заказ заводили? может без заказа надо

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 26 серпня 2016, 14:46
Sancho Panza
Лера5 писав:Переделала распределение все как у вас, тип распределения затрат общепроизводственные, тип базы распределения затраты по статье калькуляции, баз статья кальк-сырье и мат-лы, тип единицы распределения-подразделение, выбрала подразделение, вид деят-ти, единица распределения ЦЕХ, все равно не проводится фак кальк, тоже самое пишет А вы заказ заводили? может без заказа надо
Кнопочку "заполнить" внизу нажимали ? Потім провести. Заповнює ? Розподіл витрат робить ?
і попробуйте це не заповнювати - "....вид деят-ти, единица распределения ЦЕХ..."
Складно гадати, але я думаю у вас десь у випуску продукц. або заказ не той вибраний, або продукція в нормах затрат стоїть не з того заказу, або сировина списана не на той заказ, або ще якась така подібна фігня. Скани викладайте, бо так гадаємо на кофейній гущі.

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 30 серпня 2016, 08:55
And
Помогите пожалуйста разобраться в следующем: у меня 1с 7.7 Предприятие конфигурация Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры. Сотрудник делал ремонт и оплату за ремонт надо отнести на увеличение стоимости здания. Провела эту доплату документом Начисления и удержания списком на счет 1522. Потом провожу документ Модернизация и он задваивает проводки (два раза получается 1522-661). Как правильно сделать?

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 30 серпня 2016, 09:57
novichok
And писав:Помогите пожалуйста разобраться в следующем: у меня 1с 7.7 Предприятие конфигурация Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры. Сотрудник делал ремонт и оплату за ремонт надо отнести на увеличение стоимости здания. Провела эту доплату документом Начисления и удержания списком на счет 1522. Потом провожу документ Модернизация и он задваивает проводки (два раза получается 1522-661). Как правильно сделать?
Сначала документ Модергизация с заполнениес окна "счет затрат" и " собственными силами", документ сдклает проводки 1522-661 и "23,104"-1522,это какой счет укажете как затратный, а выплату уже осуществите и закроется 661,попробуйте

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 30 серпня 2016, 10:48
Alisa2014
Подскажите, пожалуйста, проводки в 1с 7.7 по безвозмездно полученных товарах :
Дт 28- Кт 718
Дт 718 - Кт 791
сомневаюсь в правильности, может нужно с участием 685 стета

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 30 серпня 2016, 11:14
Irina777
Alisa2014 писав:Подскажите, пожалуйста, проводки в 1с 7.7 по безвозмездно полученных товарах :
Дт 28- Кт 718
Дт 718 - Кт 79
1
сомневаюсь в правильности, может нужно с участием 685 стета
Все верно.
Стоимость безвозмездно полученных запасов отражается в составе прочего операционного дохода отчетного периода на субсчете 718 "Доход от безвозмездно полученных оборотных активов".

Re: Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Додано: 30 серпня 2016, 12:12
And
novichok писав:
And писав:Помогите пожалуйста разобраться в следующем: у меня 1с 7.7 Предприятие конфигурация Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры. Сотрудник делал ремонт и оплату за ремонт надо отнести на увеличение стоимости здания. Провела эту доплату документом Начисления и удержания списком на счет 1522. Потом провожу документ Модернизация и он задваивает проводки (два раза получается 1522-661). Как правильно сделать?
Сначала документ Модергизация с заполнениес окна "счет затрат" и " собственными силами", документ сдклает проводки 1522-661 и "23,104"-1522,это какой счет укажете как затратный, а выплату уже осуществите и закроется 661,попробуйте
если я делаю проводку 1522-661 документом Модернизация, то в начислении зп нет той суммы по сотруднику, если сделать документ "Начисления и удержания списком", то суммы задваиваются.