купили строительные леса, которые состоят из 101 элемента. Как в 1С правильно оприходовать и ввести в эксплуатацию одной позицией "строительные леса"?
люди, памагите, пожалуйста
Приходуете элементы документом Надходж. тов, послуг, Операция "Объекты будивництва". Потом делаете документ Передача оборудования в монтаж. Вносите в него все элементы на счет 1532, объект будивництва ставите Леса строительные. Потом Документом Ввод в эксплуатацию ОС приходуете леса.Счет инвестиций ставите 1532, Объект Леса строительные
теперь еще докупили элементы к лесам. Как можно добавить их к уже введенным в эксплуатацию?
Приходуете элементы документом Надходж. тов, послуг, Операция "Объекты будивництва". Потом делаете документ Передача оборудования в монтаж. Вносите в него все элементы на счет 1532, объект будивництва ставите Леса строительные. Потом Документом Ввод в эксплуатацию ОС приходуете леса.Счет инвестиций ставите 1532, Объект Леса строительные
теперь еще докупили элементы к лесам. Как можно добавить их к уже введенным в эксплуатацию?
Подскажите, пожалуйста, начала работать в 1с 8.3 Управление производственным предприятием для Украины и при формирование платежного поручения на полученный аванс денежных средства не формируются проводки по НДС, только ДТ 31 Кт 361 (авансовые счета не использую). Погуглила, что УПП так устроена и это ее особенность. Как теперь делать, чтоб программа видела и формировала проводку по НДС на ожидаемое НО? С помощью документа "регистрация авансов в налоговом учете" не могу разобраться как нужно - на какую дату формировать, каждый день и потом по итогам месяца? Нормально никак не закрывает оборотки 6431, 6432
В конце налогового периода при помощи документа «Регистрация авансов в налоговом учете» выполняется начисление НДС на сумму незакрытых авансов (есть возможность автоматического заполнения при помощи кнопки «Заполнить»). Документ корректирует сформированные в течение налогового периода проводки по НДС таким образом, чтобы они соответствовали выбранной в договоре схеме налогового учета.
Кроме того, сделки, полностью завершенные в течение налогового периода, вообще не подлежат корректировке, поскольку оба события – отгрузка и оплата – состоялись. https://its.1c.ua/db/metod81u#content:8020967:hdoc
Я снова про регистрацию авансов в налоговом учете в УПП.
А каким образом тогда закрыть сч. 6431? В одном месяце была НН по предоплате Дт 6432 Кт 6412. Потом 30-м числом акт Дт 703 Кт 6431. Как свернуть 6431 и 6432? Каким документом? Если делаю регистрацию авансов в налоговом учете, то на 30-е число в оборотках закрывается и автоматически 1-го числа следующего месяца идет отмена регистрации авансов по продажам((( И снова в минус сумма на 6431
Добрий день! У мене 1с 2.0 базова,і хочемо докупити модуль по зарплата і кадрах,підкажіть будь-ласка в цьому модулі треба всю базу по зарплаті заносити з нуля,чи можна якось перетягнути дані працівників з 1С ?
Добрий день! У мене 1с 2.0 базова,і хочемо докупити модуль по зарплата і кадрах,підкажіть будь-ласка в цьому модулі треба всю базу по зарплаті заносити з нуля,чи можна якось перетягнути дані працівників з 1С ?
Я переносила вручну, бо навіть на просторах Інтернету такого не знайшла
Доброго дня,підскажіть будь ласка, де в Відомість по товарах у роздробі(ЗАПАСИ-Відомість по товарах у роздробі) виставити так ,щоб товар, який не переміщався/продавався/списувався,за якийсь певний період(наприклад тиждень), просто в цей звіт не затягувався?
Добрий день! У мене 1с 2.0 базова,і хочемо докупити модуль по зарплата і кадрах,підкажіть будь-ласка в цьому модулі треба всю базу по зарплаті заносити з нуля,чи можна якось перетягнути дані працівників з 1С ?
Добрий день!
Із "Бухгалтерії 2.0" в программу "Зарплата і управління персоналом" можна автоматично перенести довідники співробітників та фізичних осіб, а також документ "Прийом на роботу". Але нюанси все одно є. Потрібно буде дозаповнити документ "Прийом на роботу", так як в "Зарплата і управління персоналом" в ньому більше інформації, ніж в "Бухгалтерії 2.0". А от дані із регістрів, які необхідні для розрахунку середньої потрібно вносити "вручну", або за допомогою програміста.
LOPAN GROUP – програмне забезпечення та навчання для Бухгалтерів.
BAS, 1С:ПІДПРИЄМСТВО, M.E.Doс, КЕП, БДЖОЛА, ЗАРПЛАТКА, БАНКИ.UA, InfoBOX, ANALYTICS, DISCOUNT, ЛІГА360.
Курси, вебінари та конференції для бухгалтерів.
добрый день
есть где то в отчете ведомость по остаткам галочка или что то надо выбрать...
что бы фактические нули ( 0 ) выводить по номенклатуре
для того что бы товар не вымывался с магазинов
вот например в августе 2018 года был куплен какой то товар, а потом продали его в сентябре, и у поставщика его не было до 2021 года ,
НООО руководство хочет знать ,что этот товар, когда то у нас был на торговых точках.
и вот в отчете эти товары показать как???,без учета других товаров, которые сейчас есть
добрый день
есть где то в отчете ведомость по остаткам галочка или что то надо выбрать...
что бы фактические нули ( 0 ) выводить по номенклатуре
для того что бы товар не вымывался с магазинов
вот например в августе 2018 года был куплен какой то товар, а потом продали его в сентябре, и у поставщика его не было до 2021 года ,
НООО руководство хочет знать ,что этот товар, когда то у нас был на торговых точках.
и вот в отчете эти товары показать как???,без учета других товаров, которые сейчас есть